FILTROS APLICADOS
617 EMPENHO(S) ENCONTRADO(S)
INDICADORES DE DESPESAS
| EXERCÍCIO | EMPENHO | DATA | FORNECEDOR | HISTÓRICO | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 571/OR | 13/08/2026 | JOSÉ MARCELINO | PRORROGAÇÃO DO | R$ 830,00 | R$ 830,00 | R$ 0,00 |
| POLI | REQUERIMENT O Nº 61, | ||||||
| ONDE NA OPORTUNIDAD | |||||||
| E ESTIVEMOS JUNTAMENTE | |||||||
| O PRESIDENTE | |||||||
| DESTA CASA SR. DANIEL | |||||||
| DAVID E A PROCURADORA | |||||||
| ROSELAINE CORREIA, NO | |||||||
| TRIBUNAL DE CONTAS DO | |||||||
| ESTADO DE SÃO PAULO, | |||||||
| BEM COMO NA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO E QUE EM VIRTUDE | |||||||
| DE UM NOVO AGENDAMENTO | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO, | |||||||
| TEREMOS QUE PERMANECER | |||||||
| MAIS UM DIA EM SÃO | |||||||
| PAULO. | |||||||
| 2026 | 570/OR | 13/08/2026 | ROSELAINE CORREIA | PRORROGAÇÃO DO | R$ 830,00 | R$ 830,00 | R$ 0,00 |
| REQUERIMENT O Nº 60, | |||||||
| ONDE NA OPORTUNIDAD | |||||||
| E ESTIVEMOS JUNTAMENTE | |||||||
| O PRESIDENTE | |||||||
| DESTA CASA SR. DANIEL | |||||||
| DAVID, NO TRIBUNAL DE | |||||||
| CONTAS DO ESTADO DE | |||||||
| SÃO PAULO, BEM COMO NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO E QUE | |||||||
| EM VIRTUDE DE UM NOVO | |||||||
| AGENDAMENTO VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO, TEREMOS QUE | |||||||
| PERMANECER MAIS UM DIA | |||||||
| EM SÃO PAULO. | |||||||
| 2026 | 569/OR | 13/08/2026 | DANIEL DAVID | PRORROGAÇÃO DO | R$ 830,00 | R$ 830,00 | R$ 0,00 |
| REQUERIMENT O Nº 59, | |||||||
| ONDE NA OPORTUNIDAD | |||||||
| E ESTIVEMOS JUNTAMENTE | |||||||
| COM A PROCURADORA | |||||||
| LEGISLATIVA ROSELAINE | |||||||
| CORREIA, NO TRIBUNAL DE | |||||||
| CONTAS DO ESTADO DE | |||||||
| SÃO PAULO, BEM COMO NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO E QUE | |||||||
| EM VIRTUDE DE UM NOVO | |||||||
| AGENDAMENTO VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO, TEREMOS QUE | |||||||
| PERMANECER MAIS UM DIA | |||||||
| EM SÃO PAULO. | |||||||
| 2026 | 568/OR | 13/08/2026 | NOROLUZ MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE | R$ 126,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ELETRICOS LTDA | MATERIAIS ELÉTRICOS | ||||||
| COM ENTREGA IMEDIATA, | |||||||
| NECESSÁRIOS PARA | |||||||
| INSTALAÇÃO DOS | |||||||
| BEBEDOUROS ADQUIRIDOS | |||||||
| ATRAVÉS DO ADMINISTRAT | |||||||
| IVO Nº 87/2026. | |||||||
| 2026 | 513/AN | 13/08/2026 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ -0,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| AO DE PRODUTOS | DE REPOSIÇÃO | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | DA ILUMINAÇÃO | ||||||
| EXTERNA - DE FRENTE A | |||||||
| ENTRADA DO PLENÁRIO. | |||||||
| DEVIDO A CURTO | |||||||
| APRESENTADO NO SISTEMA | |||||||
| DE ILUMINAÇÃO, | |||||||
| HOUVE A NECESSIDADE | |||||||
| DE IMEDIATA TROCA DOS | |||||||
| REFLETORES. | |||||||
| 2026 | 567/OR | 12/08/2026 | AUTO POSTO BRASIL DE | SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 0,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | VEÍCULOS: CRUZE 001 - | ||||||
| FQZ-6C28. | |||||||
| 2026 | 566/OR | 11/08/2026 | R. T. DISTRIBUDOR | PEDIDO GERADO A | R$ 1.609,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A EIRELI - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000022/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 14 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 14 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| MATERIAIS DE LIMPEZA | |||||||
| E PRODUTOS DE | |||||||
| HIGIENIZAÇÃ O PARA | |||||||
| ATENDER O CONSUMO | |||||||
| REGULAR DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA PELO | |||||||
| PERÍODO DE UM ANO. | |||||||
| 2026 | 565/OR | 11/08/2026 | E F COMERCIO DE | PEDIDO GERADO A | R$ 146,00 | R$ 146,00 | R$ 0,00 |
| PRODUTOS LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000025/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 17 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 17 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| MATERIAIS DE COPA E | |||||||
| COZINHA PARA | |||||||
| ATENDER O CONSUMO | |||||||
| REGULAR DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA PELO | |||||||
| PERÍODO DE UM ANO. | |||||||
| 2026 | 564/OR | 11/08/2026 | R. T. DISTRIBUDOR | PEDIDO GERADO A | R$ 139,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A EIRELI - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000022/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 14 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 14 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| MATERIAIS DE LIMPEZA | |||||||
| E PRODUTOS DE | |||||||
| HIGIENIZAÇÃ O PARA | |||||||
| ATENDER O CONSUMO | |||||||
| REGULAR DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA PELO | |||||||
| PERÍODO DE UM ANO. | |||||||
| 2026 | 563/AD | 11/08/2026 | JOSÉ MARCELINO | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| POLI | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| PRESIDENTE DESTA CASA | |||||||
| O SR. DANIEL | |||||||
| DAVID E A PROCURADORA | |||||||
| LEGISLATIVA ROSELAINE | |||||||
| CORREIA, NO TRIBUNAL DE | |||||||
| CONTAS DO ESTADO DE | |||||||
| SÃO PAULO, BEM COMO NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 562/OR | 11/08/2026 | JOSÉ MARCELINO | ESTAREMOS NA | R$ 1.162,00 | R$ 1.162,00 | R$ 1.162,00 |
| POLI | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| PRESIDENTE DESTA CASA | |||||||
| O SR. DANIEL | |||||||
| DAVID E A PROCURADORA | |||||||
| LEGISLATIVA ROSELAINE | |||||||
| CORREIA, NO TRIBUNAL DE | |||||||
| CONTAS DO ESTADO DE | |||||||
| SÃO PAULO, BEM COMO NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO | |||||||
| 2026 | 561/OR | 11/08/2026 | ROSELAINE CORREIA | ESTAREMOS NA | R$ 1.162,00 | R$ 1.162,00 | R$ 1.162,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| PRESIDENTE DESTA CASA | |||||||
| SR. DANIEL DAVID, NO | |||||||
| TRIBUNAL DE CONTAS DO | |||||||
| ESTADO DE SÃO PAULO, | |||||||
| BEM COMO NA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO, VISANDO O | |||||||
| INTERESSE DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 560/OR | 11/08/2026 | DANIEL DAVID | ESTAREMOS NA | R$ 1.162,00 | R$ 1.162,00 | R$ 1.162,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM A | |||||||
| PROCURADORA LEGISLATIVA | |||||||
| ROSELAINE CORREIA, NO | |||||||
| TRIBUNAL DE CONTAS DO | |||||||
| ESTADO DE SÃO PAULO, | |||||||
| BEM COMO NA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO, VISANDO O | |||||||
| INTERESSE DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 559/OR | 10/08/2026 | F.C LOPES INFORMÁTICA | PEDIDO GERADO A | R$ 13.879,00 | R$ 13.879,00 | R$ 0,00 |
| LTDA ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000044/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 34 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 34 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA DISPONIBILI | |||||||
| ZAÇÃO DE LICENÇA DE | |||||||
| USO DA FERRAMENTA | |||||||
| DE DESENVOLVIM | |||||||
| ENTO ASSISTIDO | |||||||
| POR INTELIGÊNCI | |||||||
| A ARTIFICIAL | |||||||
| CURSOR IDE, NO PLANO | |||||||
| ULTRA, NA MODALIDADE | |||||||
| ANUAL, DESTINADA | |||||||
| AO APOIO ÀS ATIVIDADES | |||||||
| DE DESENVOLVIM | |||||||
| ENTO DE SOFTWARE, | |||||||
| COM FORNECIMENT | |||||||
| O DE RECURSOS | |||||||
| AVANÇADOS DE GERAÇÃO, | |||||||
| ANÁLISE E OTIMIZAÇÃO | |||||||
| DE CÓDIGO, INTEGRAÇÃO | |||||||
| COM AMBIENTES | |||||||
| DE PROGRAMAÇÃO | |||||||
| E SUPORTE A MÚLTIPLAS | |||||||
| LINGUAGENS, VISANDO | |||||||
| AUMENTO DE PRODUTIVIDA | |||||||
| DE, QUALIDADE E | |||||||
| EFICIÊNCIA. | |||||||
| 2026 | 558/OR | 10/08/2026 | LOCAL ASSESSORIA | AQUISIÇÃO DE | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 0,00 |
| E INTERMEDIAC | CERTIFICADO ASSINATURA | ||||||
| AO DE NEGOCIOS | DIGITAL, MODELO A2 - | ||||||
| LTDA | EM TOKEN (2ANOS). | ||||||
| SERVIDOR: VITOR HUGO | |||||||
| SANTANA | |||||||
| 2026 | 557/OR | 10/08/2026 | PADARIA TEMPAO | OBS.: ENTREGA: | R$ 646,86 | R$ 646,86 | R$ 0,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | 12/08/2026 - AS 18:30 | ||||||
| HORAS ENVIAR 04- | |||||||
| COCA-COLA NORMAL E 2 | |||||||
| SEM AÇUCAR PEDIDO | |||||||
| GERADO A PARTIR DO | |||||||
| RESULTADO DA | |||||||
| LICITAÇÃO DE REGISTRO | |||||||
| DE PREÇOS: 000022/26 - | |||||||
| ANO MOD.: 2026 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| ELETRÔNICO (PORTAL DE | |||||||
| COMPRAS) - Nº MOD.: 1 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 1 - REGISTRO DE | |||||||
| PREÇOS PARA FUTURA E | |||||||
| EVENTUAL CONTRATAÇÃO | |||||||
| DE EMPRESA PARA | |||||||
| FORNECIMENT O DE ITENS | |||||||
| DE GÊNERO ALIMENTÍCIO | |||||||
| (DOCES, SALGADOS, | |||||||
| SUCOS E REFRIGERANT | |||||||
| ES) PARA ATENDER AS | |||||||
| DEMANDAS DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2026 | 556/OR | 07/08/2026 | PADARIA TEMPAO | ENTREGA: 10/08/2026 | R$ 1.186,20 | R$ 1.186,20 | R$ 0,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | 17H. ENVIAR 30 | ||||||
| COCA-COLAS ZERO E 30 | |||||||
| NORMAIS. PEDIDO | |||||||
| GERADO A PARTIR DO | |||||||
| RESULTADO DA | |||||||
| LICITAÇÃO DE REGISTRO | |||||||
| DE PREÇOS: 000022/26 - | |||||||
| ANO MOD.: 2026 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| ELETRÔNICO (PORTAL DE | |||||||
| COMPRAS) - Nº MOD.: 1 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 1 - REGISTRO DE | |||||||
| PREÇOS PARA FUTURA E | |||||||
| EVENTUAL CONTRATAÇÃO | |||||||
| DE EMPRESA PARA | |||||||
| FORNECIMENT O DE ITENS | |||||||
| DE GÊNERO ALIMENTÍCIO | |||||||
| (DOCES, SALGADOS, | |||||||
| SUCOS E REFRIGERANT | |||||||
| ES) PARA ATENDER AS | |||||||
| DEMANDAS DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2026 | 555/OR | 07/08/2026 | JORGE BELARMINO | PEDIDO GERADO A | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 0,00 |
| HONORIO | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000048/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 37 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 37 - CONTRATAÇÃO | |||||||
| DE SERVIÇOS DE | |||||||
| PUBLICAÇÃO DE CONVITE | |||||||
| INSTITUCION AL NO | |||||||
| "JORNAL DIARIO DE | |||||||
| VOTUPORANGA " - DE | |||||||
| CIRCULAÇÃO LOCAL. | |||||||
| 2026 | 554/OR | 07/08/2026 | JORNAL A CIDADE DE | PEDIDO GERADO A | R$ 680,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000047/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 36 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 36 - CONTRATAÇÃO | |||||||
| DE SERVIÇOS DE | |||||||
| PUBLICAÇÃO DE CONVITE | |||||||
| INSTITUCION AL | |||||||
| 2026 | 553/OR | 06/08/2026 | MARCOS SILVERIO | ESTAREMOS NA | R$ 1.162,00 | R$ 1.162,00 | R$ 1.162,00 |
| MORENO CAMARGO | OPORTUNIDAD E NA ALESP- | ||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM OS | |||||||
| DEPUTADOS ESTADUAIS | |||||||
| GIL DINIZ, TENENTE | |||||||
| COIMBRA, RODRIGUES | |||||||
| MORAES E LETÍCIA | |||||||
| ÁGUIA, BEM COMO NO TEA | |||||||
| CENTRO DE REFERÊNCIA | |||||||
| E APOIO PARA | |||||||
| PESSOAS COM TRANSTORNO | |||||||
| DO ESPECTRO AUTISTA, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 552/OR | 05/08/2026 | JMC COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 |
| EQUIPAMENTO S DE | EQUIPAMENTO S DE | ||||||
| PROTECAO INDIVIDUA | PROTEÇÃO INDIVIDUAL | ||||||
| (EPI) PARA GARANTIR A | |||||||
| SEGURANÇA, A SAÚDE E A | |||||||
| INTEGRIDADE FÍSICA DOS | |||||||
| COLABORADOR ES DURANTE | |||||||
| A EXECUÇÃO DE SUAS | |||||||
| ATIVIDADES DIÁRIAS. | |||||||
| PARA USO DE SERVID | |||||||
| 2026 | 551/OR | 05/08/2026 | ELAINE MARA AROUCA POCO | ENTREGA: 08/08/2026 | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 0,00 |
| IKEDA & CIA. LTDA | ENTRE 07:30H E | ||||||
| 08:00H. PEDIDO | |||||||
| GERADO A PARTIR DO | |||||||
| RESULTADO DA | |||||||
| LICITAÇÃO: 000046/26 - | |||||||
| ANO MOD.: 2026 - | |||||||
| MODALIDADE: DISPENSA - | |||||||
| Nº MOD.: 35 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 35 - | |||||||
| AQUISIÇÃO DE ARRA | |||||||
| 2026 | 550/OR | 04/08/2026 | CAIXA ECONOMICA | TARIFA BANCÁRIA | R$ 25,50 | R$ 25,50 | R$ 25,50 |
| FEDERAL | EXCEPCIONAL POR CREDITO | ||||||
| DE FOLHA DE PAGAMENTO. | |||||||
| 2026 | 549/OR | 04/08/2026 | MH COMERCIO DE | PEDIDO GERADO A | R$ 7.307,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| TECNOLOGIA E | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| EQUIPAMENTO S LTDA | DA LICITAÇÃO: | ||||||
| 000043/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 33 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 33 - | |||||||
| AQUISIÇÃO DE BENS | |||||||
| PERMANENTES , | |||||||
| COMPREENDEN DO | |||||||
| ELETRODOMÉS TICOS, | |||||||
| EQUIPAMENTO S DE | |||||||
| LIMPEZA, EQUIPAMENTO | |||||||
| DE IMPRESSÃO E | |||||||
| BEBEDOUROS, DESTINADOS | |||||||
| AO ATENDIMENTO | |||||||
| DAS NECESSIDADE | |||||||
| S DE DIVERSOS | |||||||
| SETORES DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA /SP. | |||||||
| 2026 | 548/OR | 04/08/2026 | BIANCA DACAL LOPES | PEDIDO GERADO A | R$ 9.059,07 | R$ 5.444,07 | R$ 0,00 |
| 46810273832 | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000043/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 33 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 33 - | |||||||
| AQUISIÇÃO DE BENS | |||||||
| PERMANENTES , | |||||||
| COMPREENDEN DO | |||||||
| ELETRODOMÉS TICOS, | |||||||
| EQUIPAMENTO S DE | |||||||
| LIMPEZA, EQUIPAMENTO | |||||||
| DE IMPRESSÃO E | |||||||
| BEBEDOUROS, DESTINADOS | |||||||
| AO ATENDIMENTO | |||||||
| DAS NECESSIDADE | |||||||
| S DE DIVERSOS | |||||||
| SETORES DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA /SP. | |||||||
| 2026 | 547/OR | 04/08/2026 | PADARIA TEMPAO | PEDIDO PARA RECEPCIONAR | R$ 5.560,25 | R$ 5.560,25 | R$ 0,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | OS CONVIDADOS, | ||||||
| A POPULAÇÃO E DEMAIS | |||||||
| PARTICIPANT ES DA | |||||||
| SESSÃO SOLENE | |||||||
| ALUSIVA AO 89° | |||||||
| ANIVERSÁRIO DE | |||||||
| VOTUPORANGA OCASIÃO EM | |||||||
| QUE FAREMOS A ENTREGA | |||||||
| DAS SEGUINTES | |||||||
| HONRARIAS: TÍTULO DE | |||||||
| CIDADÃO(A) VOTUPORANGU | |||||||
| ENSE: MARIA APARECIDA | |||||||
| CANTÓIA FIGUEIREDO, | |||||||
| MARCONDES SILVA | |||||||
| JÚNIOR E EDERSON | |||||||
| MUFFATO. INSÍGNIA DE | |||||||
| HONRA AO MÉRITO: | |||||||
| RONALDO AUGUSTO | |||||||
| COMAR MARÃO SAYEG. | |||||||
| QUANTIDADE ESTIMADA DE | |||||||
| PÚBLICO A RECEPCIONAR | |||||||
| : RECEPÇÃO LEGISLATIVA | |||||||
| : 250 PESSOAS. | |||||||
| SALA DE REUNIÕES | |||||||
| (PLENARINHO ): 60 | |||||||
| PESSOAS. GABINETE DA | |||||||
| PRESIDÊNCIA : 40 | |||||||
| PESSOAS.' PEDIDO | |||||||
| GERADO A PARTIR DO | |||||||
| RESULTADO DA | |||||||
| LICITAÇÃO DE REGISTRO | |||||||
| DE PREÇOS: 000022/26 - | |||||||
| ANO MOD.: 2026 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| ELETRÔNICO (PORTAL DE | |||||||
| COMPRAS) - Nº MOD.: 1 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 1 - REGISTRO DE | |||||||
| PREÇOS PARA FUTURA E | |||||||
| EVENTUAL CONTRATAÇÃO | |||||||
| DE EMPRESA PARA | |||||||
| FORNECIMENT O DE ITENS | |||||||
| DE GÊNERO ALIMENTÍCIO | |||||||
| (DOCES, SALGADOS, | |||||||
| SUCOS E REFRIGERANT | |||||||
| ES) PARA ATENDER AS | |||||||
| DEMANDAS DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2026 | 546/OR | 03/08/2026 | BRUNO HERNANDES | RECARGA DE TONER - | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| MORINI ME | IMPRESSORAS DA CÂMARA. | ||||||
| 2026 | 545/AD | 03/08/2026 | JORGE MARTINS | DESPESA MIÚDAS DE | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| NETO | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| OUTROS MATERIAIS | |||||||
| DE CONSUMO | |||||||
| 2026 | 544/AD | 03/08/2026 | CESAR FERNANDO | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
| SOARES DA COSTA | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | |||||||
| 2026 | 543/OR | 31/07/2026 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O | R$ 24.839,78 | R$ 24.839,78 | R$ 0,00 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDENCIÁ RIA | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL - DEFICIT | ||||||
| 2026 | 542/OR | 31/07/2026 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 30.693,51 | R$ 30.693,51 | R$ 0,00 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL DO MÊS | ||||||
| 2026 | 541/OR | 31/07/2026 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 404,66 | R$ 404,66 | R$ 0,00 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS DE SERVIDORES | |||||||
| 2026 | 540/OR | 31/07/2026 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 1.253,74 | R$ 1.253,74 | R$ 0,00 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS DE VEREADORES | |||||||
| 2026 | 539/OR | 31/07/2026 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 6.636,48 | R$ 6.636,48 | R$ 0,00 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS DE | |||||||
| SERVIDORES | |||||||
| 2026 | 538/OR | 31/07/2026 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 20.561,41 | R$ 20.561,41 | R$ 0,00 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS DE | |||||||
| VEREADORES | |||||||
| 2026 | 537/OR | 31/07/2026 | PADARIA TEMPAO | ENTREGA: 03/08/2026 | R$ 1.047,60 | R$ 1.047,60 | R$ 0,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | ENTRE 16:30H E | ||||||
| 17H. ENVIAR 30 | |||||||
| COCA-COLAS ZERO E 30 | |||||||
| NORMAIS. PEDIDO | |||||||
| GERADO A PARTIR DO | |||||||
| RESULTADO DA | |||||||
| LICITAÇÃO DE REGISTRO | |||||||
| DE PREÇOS: 000022/26 - | |||||||
| ANO MOD.: 2026 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃ | |||||||
| 2026 | 473/DA | 31/07/2026 | JORGE MARTINS | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ -12,60 | R$ -12,60 | R$ -12,60 |
| NETO | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| OUTROS MATERIAIS | |||||||
| DE CONSUMO | |||||||
| 2026 | 472/DA | 31/07/2026 | CESAR FERNANDO | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ -42,91 | R$ -42,91 | R$ -42,91 |
| SOARES DA COSTA | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | |||||||
| 2026 | 185/AN | 31/07/2026 | FUNDACAO RADIO | CÓPIA DO PEDIDO | R$ -16.469,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EDUCACIONAL DE VOTUP. | 04/2026. MOTIVO: | ||||||
| SUBSTITUIÇÃ O DA FICHA | |||||||
| 13 PELA FICHA 18. | |||||||
| VALOR DO EMPENHO | |||||||
| GLOBAL - SERVIÇOS DE | |||||||
| TRANSMISSÂO DE SESSÃO | |||||||
| ORDINÁRIA - PERÍOODO DE | |||||||
| 01/01/2025 A | |||||||
| 11/07/2025. | |||||||
| 2026 | 45/AN | 31/07/2026 | TATIANE DE OLIVEIRA | PEDIDO GERADO A | R$ -15.117,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEAO NEVES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000006/24 - ANO MOD.: | |||||||
| 2024 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 5 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 5 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| ESPECIALIZA DA NA | |||||||
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | |||||||
| DE INTÉRPRETE | |||||||
| DA LÍNGUA BRASILEIRA | |||||||
| DE SINAIS (LIBRAS) DE | |||||||
| FORMA PRESENCIAL, | |||||||
| COM CESSÃO DE USO DE | |||||||
| IMAGEM E VOZ PARA | |||||||
| TRANSMISSÃO DAS SESSÕES | |||||||
| ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁ | |||||||
| RIAS, SOLENES E | |||||||
| OUTROS EVENTOS DE | |||||||
| INTERESSE SOCIAL | |||||||
| REALIZADOS PELA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL. VALOR | |||||||
| ESTIMATIVO PARA O | |||||||
| PERÍODO DE JANEIRO A | |||||||
| JULHO DE 2026. | |||||||
| 2026 | 536/OR | 30/07/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.707,13 | R$ 8.707,13 | R$ 8.707,13 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 535/OR | 30/07/2026 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 20.063,54 | R$ 20.063,54 | R$ 20.063,54 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2026 | 534/OR | 30/07/2026 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 39.447,47 | R$ 39.447,47 | R$ 39.447,47 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2026 | 533/OR | 30/07/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 57.234,38 | R$ 57.234,38 | R$ 57.234,38 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 532/OR | 30/07/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 14.833,22 | R$ 14.833,22 | R$ 14.833,22 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 531/OR | 30/07/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.123,79 | R$ 2.123,79 | R$ 2.123,79 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 530/OR | 30/07/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 30.698,40 | R$ 30.698,40 | R$ 30.698,40 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 529/OR | 30/07/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.941,71 | R$ 8.941,71 | R$ 8.941,71 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 528/OR | 30/07/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 9.442,53 | R$ 9.442,53 | R$ 9.442,53 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 527/OR | 30/07/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.243,30 | R$ 3.243,30 | R$ 3.243,30 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 526/OR | 30/07/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.786,72 | R$ 4.786,72 | R$ 4.786,72 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 525/OR | 30/07/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 16.402,54 | R$ 16.402,54 | R$ 16.402,54 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 524/OR | 30/07/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 9.397,44 | R$ 9.397,44 | R$ 9.397,44 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 523/OR | 30/07/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.267,15 | R$ 2.267,15 | R$ 2.267,15 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 522/OR | 30/07/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.611,99 | R$ 1.611,99 | R$ 1.611,99 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 521/OR | 30/07/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.347,40 | R$ 3.347,40 | R$ 3.347,40 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 520/OR | 30/07/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.392,51 | R$ 4.392,51 | R$ 4.392,51 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 519/OR | 30/07/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 21.977,60 | R$ 21.977,60 | R$ 21.977,60 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 518/OR | 30/07/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.041,80 | R$ 5.041,80 | R$ 5.041,80 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 517/OR | 30/07/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.112,79 | R$ 1.112,79 | R$ 1.112,79 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 516/OR | 30/07/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 25.759,15 | R$ 25.759,15 | R$ 25.759,15 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 515/OR | 30/07/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 71.775,08 | R$ 71.775,08 | R$ 71.775,08 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 514/OR | 30/07/2026 | CLINIMED DE VOTUPORANGA | PRODUTOS / SERVIÇOS - | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 |
| LTDA - EPP | FECHAMENTO: 31/07/2026 | ||||||
| ASO PERIÓDICO - | |||||||
| LEONARDO LEMES | |||||||
| SANTANA (420.069. | |||||||
| 228-74) EM 28/07/2026 | |||||||
| AUDIOMETRIA TONAL R$ | |||||||
| 25,00 AVALIAÇÃO | |||||||
| CLÍNICA JOCENIR | |||||||
| FABIO DE SOUZA | |||||||
| (159.244 | |||||||
| 2026 | 513/OR | 30/07/2026 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 310,17 | R$ 310,10 | R$ 0,00 |
| AO DE PRODUTOS | DE REPOSIÇÃO | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | DA ILUMINAÇÃO | ||||||
| EXTERNA - DE FRENTE A | |||||||
| ENTRADA DO PLENÁRIO. | |||||||
| DEVIDO A CURTO | |||||||
| APRESENTADO NO SISTEMA | |||||||
| DE ILUMINAÇÃO, | |||||||
| HOUVE A NECESSIDADE | |||||||
| DE IMEDIATA TROCA DOS | |||||||
| REFLETORES. | |||||||
| 2026 | 509/DA | 30/07/2026 | THIAGO RUVIERI | ESTAREMOS NA | R$ -163,73 | R$ -163,73 | R$ -163,73 |
| DELALIBERA | OPORTUNIDAD E | ||||||
| PARTICIPAND O DA | |||||||
| CAPACITAÇÃO TÉCNICA E O | |||||||
| APERFEIÇOAM ENTO DOS | |||||||
| AGENTES PÚBLICOS, | |||||||
| PREFEITOS, VEREADORES | |||||||
| E SERVIDORES | |||||||
| MUNICIPAIS, GARANTINDO | |||||||
| UMA ADMINISTRAÇ | |||||||
| ÃO MAIS EFICIENTE, | |||||||
| TRANSPARENT E E EM | |||||||
| CONFORMIDAD E COM AS | |||||||
| NORMAS VIGENTES | |||||||
| SOBRE A LEI DE | |||||||
| LICITAÇÕES (14.133/ | |||||||
| 2021), QUE ACONTECERÁ | |||||||
| NO DIA 30 DE JULHO DE | |||||||
| 2026", EVENTO | |||||||
| REALIZADO PELA ESCOLA | |||||||
| PAULISTA DE CONTAS | |||||||
| PÚBLICAS DO TCESP, | |||||||
| VISANDO O INTERESSE | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 512/ES | 29/07/2026 | TATIANE DE OLIVEIRA | VALOR ESTIMADO | R$ 23.808,00 | R$ 4.476,40 | R$ 4.476,40 |
| LEAO NEVES | ATÉ O DIA 31/12/2026. | ||||||
| PEDIDO GERADO A | |||||||
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000006/24 - ANO MOD.: | |||||||
| 2024 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 5 - MOD. | |||||||
| FORMATADA | |||||||
| 2026 | 511/OR | 29/07/2026 | EMPRESA BRASILEIRA | VALOR DOS SERVIÇOS DE | R$ 1.624,70 | R$ 1.624,70 | R$ 0,00 |
| DE CORREIOS E | REMESSAS/ POSTAGENS | ||||||
| TELEGRAFOS | DE CORRESPONDÊ | ||||||
| NCIAS DE CARTAS | |||||||
| SIMPLES, DOS | |||||||
| CONVITES SESSÃO | |||||||
| SOLENE DO DIA | |||||||
| 08/08/2026, ALUSIVO AS | |||||||
| COMEMORAÇÕE S DO | |||||||
| ANIVERÁRIO DE | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2026 | 510/OR | 28/07/2026 | PADARIA TEMPAO | ENTREGA 01/08/2026 | R$ 936,04 | R$ 936,04 | R$ 0,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | ENTRE 7:30H E 8:00H, NA | ||||||
| RECEPÇÃO DO PLENÁRIO DA | |||||||
| CÂMARA. PEDIDO | |||||||
| REFERENTE A AUDIÊNCIA | |||||||
| PÚBLICA COM O TEMA | |||||||
| "ABORTO AOS NOVE MESES | |||||||
| CRIME CONTRA A | |||||||
| HUMANIDADE" , QUE | |||||||
| OCORRERÁ NO DIA 01/08 | |||||||
| 2026 | 509/AD | 28/07/2026 | THIAGO RUVIERI | ESTAREMOS NA | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| DELALIBERA | OPORTUNIDAD E | ||||||
| PARTICIPAND O DA | |||||||
| CAPACITAÇÃO TÉCNICA E O | |||||||
| APERFEIÇOAM ENTO DOS | |||||||
| AGENTES PÚBLICOS, | |||||||
| PREFEITOS, VEREADORES | |||||||
| E SERVIDORES | |||||||
| MUNICIPAIS, GARANTINDO | |||||||
| UMA ADMINISTRAÇ | |||||||
| ÃO MAIS EFICIENTE, | |||||||
| TRANSPARENT E E EM | |||||||
| CONFORMIDAD E COM AS | |||||||
| NORMAS VIGENTES | |||||||
| SOBRE A LEI DE | |||||||
| LICITAÇÕES (14.133/ | |||||||
| 2021), QUE ACONTECERÁ | |||||||
| NO DIA 30 DE JULHO DE | |||||||
| 2026", EVENTO | |||||||
| REALIZADO PELA ESCOLA | |||||||
| PAULISTA DE CONTAS | |||||||
| PÚBLICAS DO TCESP, | |||||||
| VISANDO O INTERESSE | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 508/OR | 24/07/2026 | PADARIA TEMPAO | ENTREGA: 27/07/2026 | R$ 1.165,80 | R$ 1.165,80 | R$ 0,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | ENTRE 16:30H E | ||||||
| 17:00H. ENVIAR 30 | |||||||
| COCA-COLAS ZERO E 30 | |||||||
| NORMAIS. PEDIDO | |||||||
| GERADO A PARTIR DO | |||||||
| RESULTADO DA | |||||||
| LICITAÇÃO DE REGISTRO | |||||||
| DE PREÇOS: 000022/26 - | |||||||
| ANO MOD.: 2026 - | |||||||
| MODALIDADE: | |||||||
| 2026 | 495/DA | 24/07/2026 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ -279,61 | R$ -279,61 | R$ -279,61 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| PRESIDENTE DANIEL | |||||||
| DAVID, NA ALESP- | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM A DEPUTADA | |||||||
| ESTADUAL EDNA | |||||||
| MACEDO, BEM COMO NA TV | |||||||
| ALESP (EMISSORA | |||||||
| OFICIAL | |||||||
| 2026 | 507/OR | 22/07/2026 | AUTO POSTO BRASIL DE | SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | VEÍCULOS: CRUZE GDK | ||||||
| 8336 | |||||||
| 2026 | 506/OR | 22/07/2026 | LAU PLACAS - | PEDIDO GERADO A | R$ 1.486,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SINALIZACAO E BANDEIRAS | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| LTDA | DA LICITAÇÃO: | ||||||
| 000040/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 30 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 30 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| ESPECIALIZA DA PARA | |||||||
| CONFECÇÃO DE PLACAS, | |||||||
| QUADROS E DEMAIS | |||||||
| PEÇAS PERSONALIZA | |||||||
| DAS DESTINADAS | |||||||
| À OUTORGA DE TÍTULOS | |||||||
| HONORÍFICOS E À | |||||||
| ATUALIZAÇÃO DAS | |||||||
| GALERIAS INSTITUCION | |||||||
| AIS DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA /SP. | |||||||
| 2026 | 505/OR | 22/07/2026 | LAU PLACAS - | PEDIDO GERADO A | R$ 2.598,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SINALIZACAO E BANDEIRAS | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| LTDA | DA LICITAÇÃO: | ||||||
| 000040/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 30 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 30 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| ESPECIALIZA DA PARA | |||||||
| CONFECÇÃO DE PLACAS, | |||||||
| QUADROS E DEMAIS | |||||||
| PEÇAS PERSONALIZA | |||||||
| DAS DESTINADAS | |||||||
| À OUTORGA DE TÍTULOS | |||||||
| HONORÍFICOS E À | |||||||
| ATUALIZAÇÃO DAS | |||||||
| GALERIAS INSTITUCION | |||||||
| AIS DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA /SP. | |||||||
| 2026 | 504/OR | 22/07/2026 | LAU PLACAS - | PEDIDO GERADO A | R$ 3.592,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SINALIZACAO E BANDEIRAS | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| LTDA | DA LICITAÇÃO: | ||||||
| 000040/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 30 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 30 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| ESPECIALIZA DA PARA | |||||||
| CONFECÇÃO DE PLACAS, | |||||||
| QUADROS E DEMAIS | |||||||
| PEÇAS PERSONALIZA | |||||||
| DAS DESTINADAS | |||||||
| À OUTORGA DE TÍTULOS | |||||||
| HONORÍFICOS E À | |||||||
| ATUALIZAÇÃO DAS | |||||||
| GALERIAS INSTITUCION | |||||||
| AIS DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA /SP. | |||||||
| 2026 | 503/OR | 22/07/2026 | FUGITA & LOPES LTDA. | MANUTENÇÃO CORRETIVA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| DO RELÓGIO DE PONTO | |||||||
| (BEM PATRIMONIAL | |||||||
| 001/1905). | |||||||
| 2026 | 502/OR | 22/07/2026 | JOSÉ MARCELINO | REEMBOLSO DA DESPESA | R$ 1.404,47 | R$ 1.404,47 | R$ 1.404,47 |
| POLI | DE VIAGEM DEVIDO | ||||||
| GASTOS EXTRAORDINÁ | |||||||
| RIOS DECORRENTES | |||||||
| DE EVENTO IMPREVISÍVE | |||||||
| L DURANTE O DESEMPENHO | |||||||
| DE ATIVIDADES | |||||||
| OFICIAL, EXCLUSIVAME | |||||||
| NTE EM BENEFÍCIO | |||||||
| DA ADMINISTRAÇ | |||||||
| ÃO PÚBLICA. CONFORME | |||||||
| SOLICITAÇÃO ANEXA. | |||||||
| 2026 | 501/OR | 21/07/2026 | VOTUSERV COMERCIO DE | PEDIDO GERADO A | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 |
| EXTINTORES LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000042/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 32 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 32 - CONTRATAÇÃO | |||||||
| DE EMPRESA ESPECIALIZA | |||||||
| DA, COM EMPREITADA | |||||||
| GLOBAL DE | |||||||
| 2026 | 500/OR | 21/07/2026 | DENISE APARECIDA | PEDIDO GERADO A | R$ 88,80 | R$ 88,80 | R$ 88,80 |
| RODRIGUES MARABEIS | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000041/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 31 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 31 - AQUISIÇÃO | |||||||
| DE MATERIAL DE | |||||||
| EXPEDIENTE PARA | |||||||
| CONSUMO PRÓXIMO E | |||||||
| IMEDIATO (REPOSIÇÃO) | |||||||
| . | |||||||
| 2026 | 499/OR | 21/07/2026 | 56.264.205 ROSIMEIRE | PEDIDO GERADO A | R$ 34,00 | R$ 34,00 | R$ 34,00 |
| APARECIDA SOUZA TOMAZ | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000041/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 31 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 31 - AQUISIÇÃO | |||||||
| DE MATERIAL DE | |||||||
| EXPEDIENTE PARA | |||||||
| CONSUMO PRÓXIMO E | |||||||
| IMEDIATO (REPOSIÇÃO) | |||||||
| . | |||||||
| 2026 | 498/OR | 21/07/2026 | PAPELARIA ALVITO LTDA | PEDIDO GERADO A | R$ 986,20 | R$ 986,20 | R$ 986,20 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000041/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 31 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 31 - AQUISIÇÃO | |||||||
| DE MATERIAL DE | |||||||
| EXPEDIENTE PARA | |||||||
| CONSUMO PRÓXIMO E | |||||||
| IMEDIATO (REPOSIÇÃO) | |||||||
| . | |||||||
| 2026 | 497/OR | 21/07/2026 | MASTER PAPELARIA E | PEDIDO GERADO A | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 |
| PRESENTES LTDA EPP | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000041/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 31 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 31 - AQUISIÇÃO | |||||||
| DE MATERIAL DE | |||||||
| EXPEDIENTE PARA | |||||||
| CONSUMO PRÓXIMO E | |||||||
| IMEDIATO (REPOSIÇÃO) | |||||||
| . | |||||||
| 2026 | 496/OR | 20/07/2026 | JUNIOR DE FARIA VITOR | ESTAREMOS NA | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| PRESIDENTE DANIEL | |||||||
| DAVID, NA ALESP- | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM A DEPUTADA | |||||||
| ESTADUAL EDNA | |||||||
| MACEDO, BEM COMO NA TV | |||||||
| ALESP (EMISSORA | |||||||
| OFICIAL | |||||||
| 2026 | 495/AD | 20/07/2026 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| PRESIDENTE DANIEL | |||||||
| DAVID, NA ALESP- | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM A DEPUTADA | |||||||
| ESTADUAL EDNA | |||||||
| MACEDO, BEM COMO NA TV | |||||||
| ALESP (EMISSORA | |||||||
| OFICIAL | |||||||
| 2026 | 494/OR | 20/07/2026 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| PRESIDENTE DANIEL | |||||||
| DAVID, NA ALESP- | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM A DEPUTADA | |||||||
| ESTADUAL EDNA | |||||||
| MACEDO, BEM COMO NA TV | |||||||
| ALESP (EMISSORA | |||||||
| OFICIAL | |||||||
| 2026 | 493/OR | 20/07/2026 | DANIEL DAVID | ESTAREMOS NA | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 |
| OPORTUNIDAD E NA ALESP- | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM A DEPUTADA | |||||||
| ESTADUAL EDNA | |||||||
| MACEDO, BEM COMO NA TV | |||||||
| ALESP (EMISSORA | |||||||
| OFICIAL DA ASSEMBLEIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO), | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 492/OR | 17/07/2026 | PADARIA TEMPAO | ENVIAR 30 COCA-COLAS | R$ 1.165,80 | R$ 1.165,80 | R$ 1.165,80 |
| VOTUPORANGA LTDA | NORMAIS E 30 ZERO. | ||||||
| ENTREGA DIA 20/07/2026 | |||||||
| ENTRE 16:30H E | |||||||
| 17H. PEDIDO GERADO A | |||||||
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000022/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| PR | |||||||
| 2026 | 491/OR | 17/07/2026 | 41.113.822 ANTONIO | REFORMA DE CADEIRA DE | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| CARLOS ORTEGA | ESCRITÓRIO (BP | ||||||
| 001/1160). SUBSTITUIÇÃ | |||||||
| O DAS ESPUMAS, DO | |||||||
| TECIDO E REPARO DOS | |||||||
| ENCOSTOS DOS BRAÇOS. | |||||||
| 2026 | 490/AD | 17/07/2026 | JOSÉ MARCELINO | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| POLI | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR MARCOS | |||||||
| ROGÉRIO BRAZ, NA | |||||||
| ALESP- ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS FARIA DE SÁ | |||||||
| E CARLÃO PIGNATARI, | |||||||
| BEM COMO NA | |||||||
| 2026 | 489/OR | 17/07/2026 | JOSÉ MARCELINO | ESTAREMOS NA | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 |
| POLI | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR MARCOS | |||||||
| ROGÉRIO BRAZ, NA | |||||||
| ALESP- ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS FARIA DE SÁ | |||||||
| E CARLÃO PIGNATARI, | |||||||
| BEM COMO NA | |||||||
| 2026 | 488/OR | 17/07/2026 | MARCOS ROGERIO | ESTAREMOS NA | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 |
| BRAZ | OPORTUNIDAD E NA ALESP- | ||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM OS | |||||||
| DEPUTADOS ESTADUAIS | |||||||
| FARIA DE SÁ E CARLÃO | |||||||
| PIGNATARI, BEM COMO NA | |||||||
| SECRETARIA DE ESTADO | |||||||
| DE MEIO AMBIENTE, | |||||||
| INFRAESTRUT URA E | |||||||
| LOGÍSTICA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| SECRETÁRIA NATÁLIA | |||||||
| RESENDE E NA | |||||||
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, | |||||||
| TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM SECRETÁRIO | |||||||
| VAHAN AGOPYAN, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 487/OR | 17/07/2026 | R. T. DISTRIBUDOR | PEDIDO GERADO A | R$ 159,82 | R$ 159,82 | R$ 0,00 |
| A EIRELI - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000022/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 14 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 14 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| MATERIAIS DE LIMPEZA | |||||||
| E PRODUTOS DE | |||||||
| HIGIENIZAÇÃ O PARA | |||||||
| ATENDER O CONSUMO | |||||||
| REGULAR DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA PELO | |||||||
| PERÍODO DE UM ANO. | |||||||
| 2026 | 486/OR | 07/07/2026 | CASA DAS TINTAS DE | AQUISIÇÃO DE | R$ 235,00 | R$ 235,00 | R$ 235,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | MATERIAIS PARA | ||||||
| PINTURA DE PARTE DO | |||||||
| GABINETE DE VEREADOR | |||||||
| RENATO ABDALA. | |||||||
| 2026 | 485/OR | 06/07/2026 | BRUNO HERNANDES | RECARGA DE TONER - | R$ 292,00 | R$ 292,00 | R$ 292,00 |
| MORINI ME | IMPRESSORAS DA CÂMARA. | ||||||
| 2026 | 484/OR | 06/07/2026 | F.C LOPES INFORMÁTICA | PEDIDO GERADO A | R$ 167.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LTDA ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000037/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 4 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 4 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| ESPECIALIZA DA PARA | |||||||
| FORNECIMENT O, | |||||||
| INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃ | |||||||
| O E TREINAMENTO | |||||||
| OPERACIONAL DE SISTEMA | |||||||
| DE SOM PROFISSIONA | |||||||
| L COMPLETO PARA O | |||||||
| PLENÁRIO DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA , | |||||||
| CONTEMPLAND O MESA | |||||||
| DIGITAL PROFISSIONA | |||||||
| L, CAIXAS ACÚSTICAS | |||||||
| ATIVAS, MICROFONES | |||||||
| GOOSENECK E SEM FIO, | |||||||
| RACK TÉCNICO, | |||||||
| NOBREAK, CABEAMENTO, | |||||||
| CONECTORES, INFRAESTRUT | |||||||
| URA ELÉTRICA | |||||||
| DEDICADA, PASSAGEM | |||||||
| EMBUTIDA DE CABOS E | |||||||
| CONDUÍTES, INSTALAÇÃO | |||||||
| DE TOMADAS ELÉTRICAS, | |||||||
| ORGANIZAÇÃO E | |||||||
| IDENTIFICAÇ ÃO TÉCNICA | |||||||
| DOS EQUIPAMENTO | |||||||
| S E CABOS, INCLUINDO | |||||||
| TODOS OS MATERIAIS, | |||||||
| ACESSÓRIOS, SERVIÇOS, | |||||||
| ADEQUAÇÕES, TESTES, | |||||||
| CONFIGURAÇÕ ES E DEMAIS | |||||||
| PROVIDÊNCIA S | |||||||
| NECESSÁRIAS AO PERFEITO | |||||||
| FUNCIONAMEN TO DO | |||||||
| SISTEMA, CONFORME | |||||||
| CONDIÇÕES, QUANTIDADES | |||||||
| E EXIGÊNCIAS | |||||||
| ESTABELECID AS NESTE | |||||||
| TERMO DE REFERÊNCIA. | |||||||
| 2026 | 483/OR | 03/07/2026 | AUTO POSTO BRASIL DE | SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | VEÍCULOS: JEEP | ||||||
| RENEGADE STM6C55 | |||||||
| 2026 | 482/OR | 03/07/2026 | PROENERGY ENGENHARIA, | VALOR REFERENTE A | R$ 3.998,00 | R$ 1.999,00 | R$ 1.999,00 |
| SERVICOS E COMERCIO DE | 2 (DUAS) LIMPEZAS/ | ||||||
| MATER | HIGIENIZAÇÕ ES A SEREM | ||||||
| REALIZADAS NO | |||||||
| EXERCÍCIO DE 2026. | |||||||
| PEDIDO GERADO A | |||||||
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000038/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 28 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 28 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| ESPECIALIZA DA, SOB O | |||||||
| REGIME DE EMPREITADA | |||||||
| GLOBAL, INCLUINDO O | |||||||
| FORNECIMENT O DE | |||||||
| MATERIAL, FERRAMENTAS | |||||||
| , MÃO DE OBRA E | |||||||
| EQUIPAMENTO S | |||||||
| NECESSÁRIOS PARA | |||||||
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | |||||||
| DE LIMPEZA/ | |||||||
| HIGIENIZAÇÃ O DOS | |||||||
| MÓDULOS FOTOVOLTAIC | |||||||
| OS PERTENCENTE | |||||||
| S A CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . | |||||||
| 2026 | 481/OR | 03/07/2026 | MARIA DE FATIMA DE | PEDIDO GERADO A | R$ 240,50 | R$ 240,50 | R$ 240,50 |
| JESUS SILVA COMERCIO DE | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| FERRAGE | DA LICITAÇÃO: | ||||||
| 000039/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 29 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 29 - AQUISIÇÃO | |||||||
| DE MATERIAIS | |||||||
| PARA MANUTENÇÕES | |||||||
| DIVERSAS DA CMV. | |||||||
| 2026 | 480/OR | 03/07/2026 | BIANCA DACAL LOPES | PEDIDO GERADO A | R$ 445,00 | R$ 445,00 | R$ 445,00 |
| 46810273832 | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000039/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 29 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 29 - AQUISIÇÃO | |||||||
| DE MATERIAIS | |||||||
| PARA MANUTENÇÕES | |||||||
| DIVERSAS DA CMV. | |||||||
| 2026 | 479/OR | 03/07/2026 | ARABIM MATERIAIS | PEDIDO GERADO A | R$ 115,75 | R$ 115,75 | R$ 115,75 |
| PARA CONSTRUCAO | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| LTDA | DA LICITAÇÃO: | ||||||
| 000039/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 29 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 29 - AQUISIÇÃO | |||||||
| DE MATERIAIS | |||||||
| PARA MANUTENÇÕES | |||||||
| DIVERSAS DA CMV. | |||||||
| 2026 | 478/OR | 03/07/2026 | COMERCIO E REPRESENTAC | PEDIDO GERADO A | R$ 919,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| AO DE PRODUTOS | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | DA LICITAÇÃO: | ||||||
| 000039/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 29 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 29 - AQUISIÇÃO | |||||||
| DE MATERIAIS | |||||||
| PARA MANUTENÇÕES | |||||||
| DIVERSAS DA CMV. | |||||||
| 2026 | 477/OR | 02/07/2026 | CAIXA ECONOMICA | TARIFA BANCÁRIA | R$ 26,50 | R$ 26,50 | R$ 26,50 |
| FEDERAL | EXCEPCIONAL POR CREDITO | ||||||
| DE FOLHA DE PAGAMENTO. | |||||||
| 2026 | 476/OR | 02/07/2026 | R. T. DISTRIBUDOR | PEDIDO GERADO A | R$ 2.337,77 | R$ 2.337,77 | R$ 2.337,77 |
| A EIRELI - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000022/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 14 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 14 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| MATERIAIS DE LIMPEZA | |||||||
| E PRODUTOS DE | |||||||
| HIGIENIZAÇÃ O PARA | |||||||
| ATENDER O CONSUMO | |||||||
| REGULAR DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA PELO | |||||||
| PERÍODO DE UM ANO. | |||||||
| 2026 | 475/ES | 01/07/2026 | GOVERNANÇAB RASIL SA | EMPENHO ESTIMATIVO | R$ 15.949,27 | R$ 4.349,80 | R$ 0,00 |
| TECNOLOGIA E GESTAO EM | REFERENTE AO TERMO | ||||||
| SERV | ADITIVO EXCEPCIONAL | ||||||
| DO CONTRATO 04/2022- | |||||||
| GESTÃO DE RH E FOLHA | |||||||
| DE PAGAMENTO. | |||||||
| 2.609,88 JULHO/2026 | |||||||
| 4.349,80 AGOSTO/2026 | |||||||
| 4.349,80 SETEMBRO/ | |||||||
| 2026 4.349,80 | |||||||
| OUTUBRO/2 | |||||||
| 2026 | 474/OR | 01/07/2026 | TELEFONICA BRASIL SA | EMPENHO ESTIMATIVO, | R$ 133,46 | R$ 133,46 | R$ 133,46 |
| RELATIVO AS DESPESAS | |||||||
| COM TELEFONIA | |||||||
| FIXA, PARA O EXERCÍCIO | |||||||
| DE 2026. | |||||||
| 2026 | 473/AD | 01/07/2026 | JORGE MARTINS | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| NETO | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| OUTROS MATERIAIS | |||||||
| DE CONSUMO | |||||||
| 2026 | 472/AD | 01/07/2026 | CESAR FERNANDO | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
| SOARES DA COSTA | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | |||||||
| 2026 | 471/OR | 30/06/2026 | V1 PRODUCAO DE VIDEOS | COMPLEMENTO DE VALOR | R$ 742,90 | R$ 742,90 | R$ 742,90 |
| LTDA | EMPENHO GLOBAL | ||||||
| 01/2026- GRAVAÇÃO | |||||||
| DAS SESSÕES DA CÂMARA. | |||||||
| 2026 | 470/OR | 30/06/2026 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O | R$ 24.336,28 | R$ 24.336,28 | R$ 24.336,28 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDENCIÁ RIA | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL - DEFICIT | ||||||
| 2026 | 469/OR | 30/06/2026 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 30.071,33 | R$ 30.071,33 | R$ 30.071,33 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL DO MÊS | ||||||
| 2026 | 468/OR | 30/06/2026 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 372,08 | R$ 372,08 | R$ 372,08 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS DE SERVIDORES | |||||||
| 2026 | 467/OR | 30/06/2026 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 1.092,17 | R$ 1.092,17 | R$ 1.092,17 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS DE VEREADORES | |||||||
| 2026 | 466/OR | 30/06/2026 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 6.102,50 | R$ 6.102,50 | R$ 6.102,50 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS DE | |||||||
| SERVIDORES | |||||||
| 2026 | 465/OR | 30/06/2026 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 17.911,26 | R$ 17.911,26 | R$ 17.911,26 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS DE | |||||||
| VEREADORES | |||||||
| 2026 | 407/DA | 30/06/2026 | WILSON DA SILVA | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ -15,40 | R$ -15,40 | R$ -15,40 |
| BORGES | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| OUTROS MATERIAIS | |||||||
| DE CONSUMO | |||||||
| 2026 | 406/DA | 30/06/2026 | CESAR FERNANDO | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ -44,16 | R$ -44,16 | R$ -44,16 |
| SOARES DA COSTA | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | |||||||
| 2026 | 464/OR | 29/06/2026 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 20.063,54 | R$ 20.063,54 | R$ 20.063,54 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2026 | 463/OR | 29/06/2026 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 39.447,47 | R$ 39.447,47 | R$ 39.447,47 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2026 | 462/OR | 29/06/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 109.215,00 | R$ 109.215,00 | R$ 109.215,00 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 461/OR | 29/06/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 14.833,22 | R$ 14.833,22 | R$ 14.833,22 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 460/OR | 29/06/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.707,13 | R$ 8.707,13 | R$ 8.707,13 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 459/OR | 29/06/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.123,79 | R$ 2.123,79 | R$ 2.123,79 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 458/OR | 29/06/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 31.996,03 | R$ 31.996,03 | R$ 31.996,03 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 457/OR | 29/06/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 891,08 | R$ 891,08 | R$ 891,08 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 456/OR | 29/06/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 37.210,42 | R$ 37.210,42 | R$ 37.210,42 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 455/OR | 29/06/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.243,30 | R$ 3.243,30 | R$ 3.243,30 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 454/OR | 29/06/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13,44 | R$ 13,44 | R$ 13,44 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 453/OR | 29/06/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 26,87 | R$ 26,87 | R$ 26,87 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 452/OR | 29/06/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 30.535,88 | R$ 30.535,88 | R$ 30.535,88 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 451/OR | 29/06/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.775,28 | R$ 11.775,28 | R$ 11.775,28 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 450/OR | 29/06/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.308,35 | R$ 3.308,35 | R$ 3.308,35 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 449/OR | 29/06/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.540,34 | R$ 1.540,34 | R$ 1.540,34 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 448/OR | 29/06/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.510,04 | R$ 4.510,04 | R$ 4.510,04 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 447/OR | 29/06/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.977,30 | R$ 3.977,30 | R$ 3.977,30 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 446/OR | 29/06/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 22.907,75 | R$ 22.907,75 | R$ 22.907,75 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 445/OR | 29/06/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.509,08 | R$ 1.509,08 | R$ 1.509,08 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 444/OR | 29/06/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.996,56 | R$ 11.996,56 | R$ 11.996,56 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 443/OR | 29/06/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 125.904,39 | R$ 125.904,39 | R$ 125.904,39 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 442/OR | 29/06/2026 | MEGATEC NET COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE | R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 190,00 |
| INFORMATICA , | MATERIAIS ELÉTRICOS | ||||||
| ELETRONICOS E | PARA LIGAÇÃO DA | ||||||
| TORRE DE TRANSMISSÃO | |||||||
| DA TV CÂMARA. | |||||||
| 2026 | 441/OR | 29/06/2026 | CLINIMED DE VOTUPORANGA | SERVIÇOS MÉDICOS - | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 130,00 |
| LTDA - EPP | DE AVALIAÇÃO | ||||||
| CLINICA FUNCIONAL: | |||||||
| ASO PERIÓDICO | |||||||
| DOS SEGUINTES | |||||||
| SERVIDORES: LUCIANA | |||||||
| LUIZA BORGES DE | |||||||
| OLIVEIRA ; ELISANGELA | |||||||
| BARBOSA OLIVEIRA | |||||||
| SUGANAME. | |||||||
| 2026 | 440/OR | 29/06/2026 | LAU PLACAS - | AQUISIÇÃO DE 1 (UM) | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| SINALIZACAO E BANDEIRAS | PRISMA DE MESA PARA O | ||||||
| LTDA | VEREADOR ENG. | ||||||
| GLAUBER LIMA, PARA | |||||||
| USO NO PLENÁRIO | |||||||
| DURANTE AS ATIVIDADES | |||||||
| LEGISLATIVA S. | |||||||
| 2026 | 40/AN | 29/06/2026 | TELEFONICA BRASIL SA | EMPENHO ESTIMATIVO, | R$ -6.017,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| RELATIVO AS DESPESAS | |||||||
| COM TELEFONIA | |||||||
| FIXA, PARA O EXERCÍCIO | |||||||
| DE 2026. | |||||||
| 2026 | 439/OR | 26/06/2026 | PADARIA TEMPAO | PEDIDO REFERENTE | R$ 1.751,02 | R$ 1.751,02 | R$ 1.751,02 |
| VOTUPORANGA LTDA | AO COFFEE BREAK PARA | ||||||
| RECEPCIONAR APROXIMADAM | |||||||
| ENTE 250 PESSOAS NA | |||||||
| PALESTRA: "SEGURANÇA | |||||||
| E DESENVOLVIM | |||||||
| ENTO - DESAFIOS DA | |||||||
| REGIÃO", A SER | |||||||
| PROMOVIDA PELO | |||||||
| PALESTRANTE GUILHERME | |||||||
| DERRITE NO DIA | |||||||
| 06/07/2026. PEDIDO | |||||||
| GERADO A PARTIR DO | |||||||
| RESULTADO DA | |||||||
| LICITAÇÃO DE REGISTRO | |||||||
| DE PREÇOS: 000022/26 - | |||||||
| ANO MOD.: 2026 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| ELETRÔNICO (PORTAL DE | |||||||
| COMPRAS) - Nº MOD.: 1 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 1 - REGISTRO DE | |||||||
| PREÇOS PARA FUTURA E | |||||||
| EVENTUAL CONTRATAÇÃO | |||||||
| DE EMPRESA PARA | |||||||
| FORNECIMENT O DE ITENS | |||||||
| DE GÊNERO ALIMENTÍCIO | |||||||
| (DOCES, SALGADOS, | |||||||
| SUCOS E REFRIGERANT | |||||||
| ES) PARA ATENDER AS | |||||||
| DEMANDAS DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2026 | 438/OR | 26/06/2026 | PADARIA TEMPAO | ENTREGA: DIA | R$ 1.165,80 | R$ 1.165,80 | R$ 1.165,80 |
| VOTUPORANGA LTDA | 29/06/2026 ENTRE 9:00H | ||||||
| E 9:30H. ENVIAR 30 | |||||||
| COCA-COLAS NORMAIS E | |||||||
| 30 ZERO. PEDIDO | |||||||
| GERADO A PARTIR DO | |||||||
| RESULTADO DA | |||||||
| LICITAÇÃO DE REGISTRO | |||||||
| DE PREÇOS: 000022/26 - | |||||||
| ANO MOD.: 2026 - | |||||||
| MODALIDADE: | |||||||
| 2026 | 274/AN | 25/06/2026 | POSTO VILAR VOTUPORANGA | PEDIDO GERADO A | R$ -5.894,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000019/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 12 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 12 - O | |||||||
| OBJETO DA PRESENTE | |||||||
| DISPENSA É A ESCOLHA | |||||||
| DA PROPOSTA MAIS | |||||||
| VANTAJOSA PARA O | |||||||
| “REGISTRO DE PREÇOS | |||||||
| PARA FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| COMBUSTÍVEI S (GASOLINA | |||||||
| E ETANOL), PARA A | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| /SP, COM O FORNECIMENT | |||||||
| O PARCELADO, | |||||||
| POR MEIO DE ABASTECIMEN | |||||||
| TO DIRETAMENTE | |||||||
| NA BOMBA DO FORNECEDOR” | |||||||
| , CONFORME CONDIÇÕES, | |||||||
| QUANTIDADES E | |||||||
| EXIGÊNCIAS ESTABELECID | |||||||
| AS NESTE AVISO DE | |||||||
| DISPENSA DE LICITAÇÃO E | |||||||
| SEUS ANEXOS. | |||||||
| EMPENHO ESTIMATIVO | |||||||
| PARA CONSUMO DE | |||||||
| GASOLINA PARA A | |||||||
| FROTA DA CMV. | |||||||
| 2026 | 437/OR | 24/06/2026 | OVIDIO COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE UM | R$ 489,00 | R$ 489,00 | R$ 489,00 |
| CAFE E CEREAIS | RESERVATÓRI O DE ÁGUA | ||||||
| LTDA | PARA SUBSTITUIÇÃ | ||||||
| O DO QUE FOI | |||||||
| QUEBRADO DA MÁQUINA DE | |||||||
| CAFÉ -MULTIBEBID | |||||||
| AS QUENTES - MARCA: | |||||||
| SAECO IPERAUTOMÁT | |||||||
| ICA EXPRESSO | |||||||
| (BEM PATRIMONIAL | |||||||
| 001/2303). | |||||||
| 2026 | 436/ES | 24/06/2026 | POSTO VILAR VOTUPORANGA | EMPENHO ESTIMATIVO | R$ 2.890,23 | R$ 237,50 | R$ 237,50 |
| LTDA | REFERENTE AOS | ||||||
| ABASTECIMEN TOS COM | |||||||
| ETANOL DOS VEÍCULOS | |||||||
| OFICIAIS DA FROTA DA | |||||||
| CMV. PEDIDO GERADO A | |||||||
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000019/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - | |||||||
| 2026 | 435/ES | 24/06/2026 | POSTO VILAR VOTUPORANGA | EMPENHO ESTIMATIVO | R$ 5.689,33 | R$ 1.523,28 | R$ 1.523,28 |
| LTDA | REFERENTE AOS | ||||||
| ABASTECIMEN TOS COM | |||||||
| GASOLINA DOS | |||||||
| VEÍCULOS OFICIAIS DA | |||||||
| FROTA DA CMV. PEDIDO | |||||||
| GERADO A PARTIR DO | |||||||
| RESULTADO DA | |||||||
| LICITAÇÃO DE REGISTRO | |||||||
| DE PREÇOS: 000019/25 - | |||||||
| ANO MOD.: 2025 | |||||||
| 2026 | 426/AN | 24/06/2026 | FAR2 SOLUCOES | AQUISIÇÃO DE | R$ -315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| INTELIGENTE S LTDA | CERTIFICADO ASSINATURA | ||||||
| DIGITAL, MODELO A1 | |||||||
| (12 MESES) E A2 -EM | |||||||
| TOKEN (2ANOS). | |||||||
| 2026 | 275/AN | 24/06/2026 | POSTO VILAR VOTUPORANGA | PEDIDO GERADO A | R$ -3.403,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000019/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 12 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 12 - O | |||||||
| OBJETO DA PRESENTE | |||||||
| DISPENSA É A ESCOLHA | |||||||
| DA PROPOSTA MAIS | |||||||
| VANTAJOSA PARA O | |||||||
| “REGISTRO DE PREÇOS | |||||||
| PARA FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| COMBUSTÍVEI S (GASOLINA | |||||||
| E ETANOL), PARA A | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| /SP, COM O FORNECIMENT | |||||||
| O PARCELADO, | |||||||
| POR MEIO DE ABASTECIMEN | |||||||
| TO DIRETAMENTE | |||||||
| NA BOMBA DO FORNECEDOR” | |||||||
| , CONFORME CONDIÇÕES, | |||||||
| QUANTIDADES E | |||||||
| EXIGÊNCIAS ESTABELECID | |||||||
| AS NESTE AVISO DE | |||||||
| DISPENSA DE LICITAÇÃO E | |||||||
| SEUS ANEXOS. | |||||||
| EMPENHO ESTIMATIVO | |||||||
| PARA CONSUMO DE | |||||||
| ETANOL PARA A FROTA DA | |||||||
| CMV. | |||||||
| 2026 | 434/OR | 23/06/2026 | LOCAL SOLUCOES | AQUISIÇÃO DE | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 |
| INTELIGENTE S LTDA | CERTIFICADO ASSINATURA | ||||||
| DIGITAL, MODELO A1 | |||||||
| (12 MESES) E A2 -EM | |||||||
| TOKEN (2ANOS). | |||||||
| 2026 | 425/DA | 23/06/2026 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ -198,46 | R$ -198,46 | R$ -198,46 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| VEREADORES MARCOS | |||||||
| ROGÉRIO BRAZ E | |||||||
| MARCOS SILVERIO | |||||||
| MORENO CAMARGO NO | |||||||
| TEA CENTRO DE | |||||||
| REFERÊNCIA E APOIO | |||||||
| PARA PESSOAS COM | |||||||
| TRANSTORNO DO ESPECTRO | |||||||
| AUTISTA, BEM CO | |||||||
| 2026 | 433/OR | 19/06/2026 | AUTO POSTO BRASIL DE | SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | VEÍCULOS: CRUZE 001 - | ||||||
| FQZ-6C28. | |||||||
| 2026 | 432/OR | 19/06/2026 | C. C. CALEJON DOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 |
| SANTOS ME | DE MANUTENÇÃO | ||||||
| EM RELÓGIO DE PONTO | |||||||
| DIGITAL, DE USO DE | |||||||
| REGISTRO DE PRESENÇA | |||||||
| DOS SERVIDORES. | |||||||
| BP-1 /001905 | |||||||
| RELOGIO DE PONTO | |||||||
| BIOMETRICO MADIS. | |||||||
| 2026 | 431/OR | 19/06/2026 | PADARIA TEMPAO | ENTREGA: 22/06/2026 | R$ 1.242,60 | R$ 1.242,60 | R$ 1.242,60 |
| VOTUPORANGA LTDA | ENTRE 16:30H E | ||||||
| 17H. ENVIAR 30 | |||||||
| COCA-COLAS NORMAIS E | |||||||
| 30 SEM AÇÚCAR. | |||||||
| PEDIDO GERADO A | |||||||
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000022/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALID | |||||||
| 2026 | 430/OR | 19/06/2026 | E F COMERCIO DE | PEDIDO GERADO A | R$ 275,66 | R$ 275,66 | R$ 275,66 |
| PRODUTOS LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000025/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 17 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 17 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| MATERIAIS DE COPA E | |||||||
| COZINHA PARA | |||||||
| ATENDER O CONSUMO | |||||||
| REGULAR DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA PELO | |||||||
| PERÍODO DE UM ANO. | |||||||
| 2026 | 429/OR | 18/06/2026 | AUTO POSTO BRASIL DE | SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | VEÍCULOS: JEEP | ||||||
| RENEGADE STM6C55 | |||||||
| 2026 | 428/OR | 18/06/2026 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE | R$ 114,80 | R$ 114,80 | R$ 114,80 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | MATERIAIS DIVERSOS | ||||||
| PARA USO COTIDIANO | |||||||
| DO SETOR DE MANUTENÇÃO | |||||||
| DA CMV. | |||||||
| 2026 | 427/OR | 18/06/2026 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE | R$ 78,00 | R$ 78,00 | R$ 78,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | MATERIAIS DIVERSOS | ||||||
| PARA USO COTIDIANO | |||||||
| DO SETOR DE MANUTENÇÃO | |||||||
| DA CMV. | |||||||
| 2026 | 426/OR | 18/06/2026 | FAR2 SOLUCOES | AQUISIÇÃO DE | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| INTELIGENTE S LTDA | CERTIFICADO ASSINATURA | ||||||
| DIGITAL, MODELO A1 | |||||||
| (12 MESES) E A2 -EM | |||||||
| TOKEN (2ANOS). | |||||||
| 2026 | 425/AD | 17/06/2026 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| VEREADORES MARCOS | |||||||
| ROGÉRIO BRAZ E | |||||||
| MARCOS SILVERIO | |||||||
| MORENO CAMARGO NO | |||||||
| TEA CENTRO DE | |||||||
| REFERÊNCIA E APOIO | |||||||
| PARA PESSOAS COM | |||||||
| TRANSTORNO DO ESPECTRO | |||||||
| AUTISTA, BEM CO | |||||||
| 2026 | 424/OR | 17/06/2026 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| VEREADORES MARCOS | |||||||
| ROGÉRIO BRAZ E | |||||||
| MARCOS SILVERIO | |||||||
| MORENO CAMARGO NO | |||||||
| TEA CENTRO DE | |||||||
| REFERÊNCIA E APOIO | |||||||
| PARA PESSOAS COM | |||||||
| TRANSTORNO DO ESPECTRO | |||||||
| AUTISTA, BEM CO | |||||||
| 2026 | 423/OR | 17/06/2026 | MARCOS ROGERIO | ESTAREMOS NA | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 |
| BRAZ | OPORTUNIDAD E NO TEA | ||||||
| CENTRO DE REFERÊNCIA | |||||||
| E APOIO PARA | |||||||
| PESSOAS COM TRANSTORNO | |||||||
| DO ESPECTRO AUTISTA, | |||||||
| BEM COMO NO COMPOSTA | |||||||
| SÃO PAULO, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 422/OR | 17/06/2026 | MARCOS SILVERIO | ESTAREMOS NA | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 |
| MORENO CAMARGO | OPORTUNIDAD E NO TEA | ||||||
| CENTRO DE REFERÊNCIA | |||||||
| E APOIO PARA | |||||||
| PESSOAS COM TRANSTORNO | |||||||
| DO ESPECTRO AUTISTA, | |||||||
| BEM COMO NO COMPOSTA | |||||||
| SÃO PAULO, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 421/OR | 16/06/2026 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 461,84 | R$ 461,84 | R$ 461,84 |
| DE EXPEDIENTE | |||||||
| PARA USO IMEDIATO E | |||||||
| PRÓXIMO. | |||||||
| 2026 | 420/OR | 16/06/2026 | MEGATEC NET COMERCIO DE | PEDIDO GERADO A | R$ 3.690,00 | R$ 3.690,00 | R$ 3.690,00 |
| INFORMATICA , | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| ELETRONICOS E | DA LICITAÇÃO: | ||||||
| 000036/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 27 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 27 - EMPREITADA | |||||||
| GLOBAL DE MATERIAIS, | |||||||
| EQUIPAMENTO S E MÃO DE | |||||||
| OBRA VISANDO A | |||||||
| INTERLIGAÇÃ O TÉCNICA | |||||||
| DA TV DIGITAL DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| , COMPREENDEN | |||||||
| DO: A AQUISIÇÃO, | |||||||
| LANÇAMENTO E | |||||||
| CONECTORIZA ÇÃO DE | |||||||
| APROXIMADAM ENTE 100 | |||||||
| (CEM) METROS DE | |||||||
| CABO DE FIBRA | |||||||
| ÓPTICA MONOMODO | |||||||
| COM 01 (UM) PAR DE | |||||||
| EXTENSORES DE VÍDEO | |||||||
| HDMI (TRANSMISSO | |||||||
| R/RECEPTOR) COM | |||||||
| CONECTORES PADRÃO SC E | |||||||
| SUPORTE A RESOLUÇÃO | |||||||
| 4K A 60HZ (HDMI 2.1), | |||||||
| INTERLIGAND O A SALA DE | |||||||
| TRANSMISSÃO À SALA DA | |||||||
| COORDENADOR IA DO | |||||||
| CENTRO DE TECNOLOGIA | |||||||
| DA INFORMAÇÃO | |||||||
| (CTI); E A AQUISIÇÃO, | |||||||
| LANÇAMENTO E | |||||||
| CONECTORIZA ÇÃO DE | |||||||
| APROXIMADAM ENTE 100 | |||||||
| (CEM) METROS DE | |||||||
| CABO DE FIBRA | |||||||
| ÓPTICA MONOMODO | |||||||
| DUPLEX SC-SC, | |||||||
| ACOMPANHADO DE 02 | |||||||
| (DOIS) CONVERSORES | |||||||
| DE MÍDIA GIGABIT E | |||||||
| 02 (DOIS) PATCH CORDS | |||||||
| ETHERNET CAT.6, | |||||||
| INTERLIGAND O A | |||||||
| REFERIDA SALA DA | |||||||
| COORDENADOR IA DO CTI | |||||||
| ATÉ O RACK OPERACIONAL | |||||||
| DA TORRE DE TV DIGITAL | |||||||
| DESTE LEGISLATIVO | |||||||
| , INCLUINDO TODA A MÃO | |||||||
| DE OBRA NECESSÁRIA | |||||||
| PARA A ENTREGA DOS | |||||||
| CIRCUITOS PLENAMENTE | |||||||
| OPERACIONAI S. | |||||||
| 2026 | 376/DA | 16/06/2026 | LUCAS DA SILVA | ESTAREMOS NA | R$ -396,77 | R$ -396,77 | R$ -396,77 |
| OPORTUNIDAD E NA “EXPO | |||||||
| GOVBRASIL 2026”, QUE | |||||||
| ACONTECERÁ NOS DIAS 26 | |||||||
| A 28 DE MAIO DE | |||||||
| 2026", VISANDO | |||||||
| INTERESSE DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 419/OR | 15/06/2026 | AUTO POSTO BRASIL DE | SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | VEÍCULOS: CRUZE GDK | ||||||
| 8336 JEEP RENEGADE | |||||||
| STM6C55 | |||||||
| 2026 | 418/OR | 15/06/2026 | PADARIA TEMPAO | ENTREGA: 18/06/2026 | R$ 646,86 | R$ 646,86 | R$ 646,86 |
| VOTUPORANGA LTDA | ÀS 7:30H. ENVIAR 4 | ||||||
| COCA-COLAS NORMAIS E 2 | |||||||
| SEM AÇÚCAR. COFFEE | |||||||
| BREAK A SER SERVIDO | |||||||
| DURANTE A VISITA | |||||||
| INSTITUCION AL A SER | |||||||
| REALIZADA PELOS | |||||||
| ALUNOS DO 3º ANO DO | |||||||
| ENSINO FUNDAMENTAL | |||||||
| DO | |||||||
| 2026 | 417/OR | 12/06/2026 | PADARIA TEMPAO | PEDIDO GERADO A | R$ 1.083,00 | R$ 1.083,00 | R$ 1.083,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000022/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 1 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 1 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA FORNECIMENT | |||||||
| O DE ITENS DE GÊNERO | |||||||
| ALIMENTÍCIO (DOCES, | |||||||
| SALGADOS, SUCOS E | |||||||
| REFRIGERANT ES) PARA | |||||||
| ATENDER AS DEMANDAS DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . OBS.: ENTREGA: | |||||||
| 15/06/2026 ENTRE | |||||||
| 16:30H E 16:45H. | |||||||
| ENVIAR 30 COCA-COLAS | |||||||
| NORMAIS E 30 SEM | |||||||
| AÇÚCAR. | |||||||
| 2026 | 416/OR | 12/06/2026 | C. C. CALEJON DOS | MANUTENÇÃO DO BANCO DE | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| SANTOS ME | DADOS DO SISTEMA DE | ||||||
| PONTO DOS SERVIDORES | |||||||
| DA CMV. | |||||||
| 2026 | 415/GL | 09/06/2026 | V1 PRODUCAO DE VIDEOS | VALOR DE R$ 3.060 | R$ 28.560,00 | R$ 3.060,00 | R$ 3.060,00 |
| LTDA | REFERENTE AO MÊS DE | ||||||
| JULHO DE 2026, | |||||||
| REFERENTE A 18 DIAS | |||||||
| (0,6 UNIDADES). | |||||||
| VALOR DE R$ 25.500,00 | |||||||
| REFERENTE AO PERÍODO | |||||||
| DE AGOSTO A DEZEMBRO DE | |||||||
| 2026 (5 UNIDADES). | |||||||
| PEDIDO GERADO A | |||||||
| PARTI | |||||||
| 2026 | 414/OR | 08/06/2026 | LUCIANO APARECIDO | PEDIDO GERADO A | R$ 7.761,00 | R$ 7.761,00 | R$ 7.761,00 |
| FERRAZ | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000031/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 23 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 23 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| ESPECIALIZA DA, POR | |||||||
| EMPREITADA GLOBAL DE | |||||||
| MATERIAIS, MÃO DE | |||||||
| OBRA, FERRAMENTAS | |||||||
| E EQUIPAMENTO | |||||||
| S, PARA READEQUAÇÃO | |||||||
| DA SALA DE ASSESSORIA | |||||||
| PARLAMENTAR DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA /SP, | |||||||
| COMPREENDEN DO A | |||||||
| EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE | |||||||
| INSTALAÇÃO DE | |||||||
| DIVISÓRIA EM DRYWALL, | |||||||
| FORNECIMENT O E | |||||||
| INSTALAÇÃO DE PORTAS, | |||||||
| REALOCAÇÃO E | |||||||
| INSTALAÇÃO DE JANELAS, | |||||||
| ACABAMENTOS , RODAPÉS, | |||||||
| FECHAMENTO DE VÃOS, | |||||||
| REMOÇÃO E DESCARTE DE | |||||||
| MATERIAIS, CONFORME | |||||||
| CONDIÇÕES, QUANTIDADES | |||||||
| E EXIGÊNCIAS | |||||||
| ESTABELECID AS NESTE | |||||||
| INSTRUMENTO . | |||||||
| 2026 | 413/OR | 03/06/2026 | AUTO POSTO BRASIL DE | SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | VEÍCULOS: CRUZE 001 - | ||||||
| FQZ-6C28. | |||||||
| 2026 | 412/OR | 03/06/2026 | QUALIGRAF VOTUPORANGA | PEDIDO GERADO A | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 |
| EDITORA LTDA ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000035/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 26 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 26 - CONTRATAÇÃO | |||||||
| DE EMPRESA ESPECIALIZA | |||||||
| DA PARA PRESTAÇÃO | |||||||
| DE SERVIÇOS GRÁFICOS | |||||||
| VISANDO À CONFECÇÃO | |||||||
| DE PASTAS DEEXPEDIENT | |||||||
| E, DESTINADAS | |||||||
| AO USO INSTITUCION | |||||||
| AL DA SECRETARIA | |||||||
| GERAL DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL. | |||||||
| 2026 | 411/OR | 03/06/2026 | BIANCA DACAL LOPES | PEDIDO GERADO A | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| 46810273832 | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000034/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 25 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 25 - AQUISIÇÃO | |||||||
| DE 01 (UM) SSD EXTERNO | |||||||
| PORTÁTIL, CAPACIDADE | |||||||
| MÍNIMA DE 1TB, | |||||||
| INTERFACE USB 3.2 OU | |||||||
| SUPERIOR, VELOCIDADE | |||||||
| DE LEITURA DE ATÉ 800 | |||||||
| MB/S OU SUPERIOR, | |||||||
| COMPATÍVEL COM | |||||||
| COMPUTADORE S/NOTEBOOKS | |||||||
| , ACOMPANHADO | |||||||
| DE CABO DE CONEXÃO, NA | |||||||
| COR PRETA OU SIMILAR, | |||||||
| COM GARANTIA DO | |||||||
| FABRICANTE. REFERÊNCIA: | |||||||
| SANDISK SDSSDE30- | |||||||
| 1T00 OU EQUIVALENTE | |||||||
| /SUPERIOR. | |||||||
| 2026 | 410/OR | 03/06/2026 | PADARIA TEMPAO | PEDIDO GERADO A | R$ 1.047,60 | R$ 1.047,60 | R$ 1.047,60 |
| VOTUPORANGA LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000022/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 1 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 1 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA FORNECIMENT | |||||||
| O DE ITENS DE GÊNERO | |||||||
| ALIMENTÍCIO (DOCES, | |||||||
| SALGADOS, SUCOS E | |||||||
| REFRIGERANT ES) PARA | |||||||
| ATENDER AS DEMANDAS DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . OBS.: ENTREGA: | |||||||
| 08/06/2026 ENTRE | |||||||
| 16:30H E 16:45H. | |||||||
| ENVIAR 30 COCA-COLAS | |||||||
| NORMAIS E 30 SEM | |||||||
| AÇÚCAR. | |||||||
| 2026 | 409/OR | 02/06/2026 | BRUNO HERNANDES | RECARGA DE TONER - | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| MORINI ME | IMPRESSORAS DA CÂMARA | ||||||
| 2026 | 408/OR | 01/06/2026 | DANIEL DAVID | ESTAREMOS NA | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 |
| OPORTUNIDAD E NA ALESP- | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM A DEPUTADAS | |||||||
| ESTADUAL EDNA | |||||||
| MACEDO, CARLÃO | |||||||
| PIGNATARI, BEM COMO NO | |||||||
| GABINETE ADMINISTRAT | |||||||
| IVO DO DEPUTADO | |||||||
| FEDERAL BALEIA | |||||||
| ROSSI, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 407/AD | 01/06/2026 | WILSON DA SILVA | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| BORGES | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| OUTROS MATERIAIS | |||||||
| DE CONSUMO | |||||||
| 2026 | 406/AD | 01/06/2026 | CESAR FERNANDO | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
| SOARES DA COSTA | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | |||||||
| 2026 | 405/OR | 29/05/2026 | NATIELLE GAMA | ESTAREMOS NA | R$ 1.162,00 | R$ 1.162,00 | R$ 1.162,00 |
| GRACIANO | OPORTUNIDAD E NA ALESP | ||||||
| - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM O | |||||||
| DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| SEBASTIÃO SANTOS, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 404/OR | 29/05/2026 | PADARIA TEMPAO | PEDIDO GERADO A | R$ 2.339,40 | R$ 2.339,40 | R$ 2.339,40 |
| VOTUPORANGA LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000022/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 1 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 1 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA FORNECIMENT | |||||||
| O DE ITENS DE GÊNERO | |||||||
| ALIMENTÍCIO (DOCES, | |||||||
| SALGADOS, SUCOS E | |||||||
| REFRIGERANT ES) PARA | |||||||
| ATENDER AS DEMANDAS DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . OBS.: ENTREGA: | |||||||
| 01/06/2026 ENTRE | |||||||
| 16:30H E 16:45H. | |||||||
| ENVIAR 30 COCA-COLAS | |||||||
| NORMAIS E 30 SEM | |||||||
| AÇÚCAR. | |||||||
| 2026 | 403/OR | 29/05/2026 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O | R$ 24.083,15 | R$ 24.083,15 | R$ 24.083,15 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDENCIÁ RIA | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL - DEFICIT | ||||||
| 2026 | 402/OR | 29/05/2026 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 29.758,55 | R$ 29.758,55 | R$ 29.758,55 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL DO MÊS | ||||||
| 2026 | 401/OR | 29/05/2026 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 372,08 | R$ 372,08 | R$ 372,08 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS DE SERVIDORES | |||||||
| 2026 | 400/OR | 29/05/2026 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 1.092,17 | R$ 1.092,17 | R$ 1.092,17 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS DE VEREADORES | |||||||
| 2026 | 399/OR | 29/05/2026 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 6.102,50 | R$ 6.102,50 | R$ 6.102,50 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS DE | |||||||
| SERVIDORES | |||||||
| 2026 | 398/OR | 29/05/2026 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 17.911,26 | R$ 17.911,26 | R$ 17.911,26 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS DE | |||||||
| VEREADORES | |||||||
| 2026 | 374/DA | 29/05/2026 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ -302,58 | R$ -302,58 | R$ -302,58 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| VEREADORES WALTER JOSE | |||||||
| DOS SANTOS E VILMAR | |||||||
| FERREIRA DA SILVA NO | |||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM OS DEPUTADOS | |||||||
| FEDERAIS PAULINHO DA | |||||||
| FORÇA, JONAS | |||||||
| DONIZETE E FERNANDO | |||||||
| MARANGONI, BEM COMO NO | |||||||
| MINISTÉRIO DA SAÚDE | |||||||
| COM ALEXANDRE | |||||||
| PADILHA, NO MINISTÉRIO | |||||||
| DA EDUCAÇÃO COM | |||||||
| LEONARDO BARCHINI, E | |||||||
| COM O VICE PRESIDENTE | |||||||
| GERALDO ALCKIMIN, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 370/DA | 29/05/2026 | VALDEMIR MARZOCHI | ESTAREMOS NA | R$ -292,04 | R$ -292,04 | R$ -292,04 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| VEREADORES MARCOS | |||||||
| ROGÉRIO BRAZ E | |||||||
| MARCOS SILVERIO | |||||||
| MORENO CAMARGO, NA | |||||||
| ALESP- ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS DANILO | |||||||
| CAMPETTI, TENENTE | |||||||
| COIMBRA E GIL DINIZ, | |||||||
| BEM COMO NO CENTRO DE | |||||||
| AUTISTA- TEA, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 315/DA | 29/05/2026 | WILSON DA SILVA | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ -4,29 | R$ -4,29 | R$ -4,29 |
| BORGES | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| OUTROS MATERIAIS | |||||||
| DE CONSUMO | |||||||
| 2026 | 314/DA | 29/05/2026 | CESAR FERNANDO | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ -6,33 | R$ -6,33 | R$ -6,33 |
| SOARES DA COSTA | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | |||||||
| 2026 | 397/OR | 28/05/2026 | CLINIMED DE VOTUPORANGA | SERVIÇOS MÉDICOS - | R$ 410,00 | R$ 410,00 | R$ 410,00 |
| LTDA - EPP | DE AVALIAÇÃO | ||||||
| CLINICA FUNCIONAL: | |||||||
| ASO PERIÓDICO | |||||||
| RICARDO MACHADO | |||||||
| (312.290. 328-86) EM | |||||||
| 15/05/2026 R$ 230,00 | |||||||
| ACUIDADE VISUAL R$ | |||||||
| 25,00 AUDIOMETRIA | |||||||
| TONAL R$ 25,00 | |||||||
| AVALIAÇÃO CLÍNIC | |||||||
| 2026 | 396/OR | 28/05/2026 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 20.063,54 | R$ 20.063,54 | R$ 20.063,54 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2026 | 395/OR | 28/05/2026 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 39.447,47 | R$ 39.447,47 | R$ 39.447,47 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2026 | 394/OR | 28/05/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 109.215,00 | R$ 109.215,00 | R$ 109.215,00 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 393/OR | 28/05/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 14.833,22 | R$ 14.833,22 | R$ 14.833,22 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 392/OR | 28/05/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.707,13 | R$ 8.707,13 | R$ 8.707,13 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 391/OR | 28/05/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.123,79 | R$ 2.123,79 | R$ 2.123,79 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 390/OR | 28/05/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 37.210,42 | R$ 37.210,42 | R$ 37.210,42 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 389/OR | 28/05/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 43.250,00 | R$ 43.250,00 | R$ 43.250,00 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 388/OR | 28/05/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.450,48 | R$ 2.450,48 | R$ 2.450,48 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 387/OR | 28/05/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.137,71 | R$ 3.137,71 | R$ 3.137,71 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 386/OR | 28/05/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 28.570,74 | R$ 28.570,74 | R$ 28.570,74 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 385/OR | 28/05/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.252,08 | R$ 10.252,08 | R$ 10.252,08 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 384/OR | 28/05/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.001,24 | R$ 2.001,24 | R$ 2.001,24 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 383/OR | 28/05/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.146,30 | R$ 1.146,30 | R$ 1.146,30 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 382/OR | 28/05/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.472,36 | R$ 4.472,36 | R$ 4.472,36 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 381/OR | 28/05/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.015,11 | R$ 4.015,11 | R$ 4.015,11 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 380/OR | 28/05/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.010,57 | R$ 6.010,57 | R$ 6.010,57 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 379/OR | 28/05/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.313,88 | R$ 1.313,88 | R$ 1.313,88 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 378/OR | 28/05/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.926,54 | R$ 11.926,54 | R$ 11.926,54 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 377/OR | 28/05/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 116.334,95 | R$ 116.334,95 | R$ 116.334,95 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 362/AN | 26/05/2026 | PADARIA TEMPAO | OBS.: ENTREGA: | R$ -1.186,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | 18/05/2026 ENTRE | ||||||
| 16:30H E 16:45H. | |||||||
| ENVIAR 30 COCA-COLAS | |||||||
| NORMAIS E 30 SEM | |||||||
| AÇÚCAR. PEDIDO | |||||||
| GERADO A PARTIR DO | |||||||
| RESULTADO DA | |||||||
| LICITAÇÃO DE REGISTRO | |||||||
| DE PREÇOS: 000022/26 - | |||||||
| ANO MOD.: 2026 - | |||||||
| 2026 | 376/AD | 25/05/2026 | LUCAS DA SILVA | ESTAREMOS NA | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
| OPORTUNIDAD E NA “EXPO | |||||||
| GOVBRASIL 2026”, QUE | |||||||
| ACONTECERÁ NOS DIAS 26 | |||||||
| A 28 DE MAIO DE | |||||||
| 2026", VISANDO | |||||||
| INTERESSE DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 375/OR | 25/05/2026 | V1 PRODUCAO DE VIDEOS | PEDIDO GERADO A | R$ 576,00 | R$ 576,00 | R$ 576,00 |
| LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000033/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 24 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 24 - CONTRATAÇÃO | |||||||
| DE SERVIÇOS DE | |||||||
| FILMAGEM, GRAVAÇÃO, | |||||||
| PRODUÇÃO AUDIOVISUAL | |||||||
| E DEMAIS SERVIÇOS | |||||||
| CORRELATOS PARA | |||||||
| COBERTURA DE EVENTO | |||||||
| INSTITUCION AL | |||||||
| 2026 | 374/AD | 25/05/2026 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| VEREADORES WALTER JOSE | |||||||
| DOS SANTOS E VILMAR | |||||||
| FERREIRA DA SILVA NO | |||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM OS DEPUTADOS | |||||||
| FEDERAIS PAULINHO DA | |||||||
| FORÇA, JONAS | |||||||
| DONIZETE E FERNANDO | |||||||
| MARANGONI, BEM COMO NO | |||||||
| MINISTÉRIO DA SAÚDE | |||||||
| COM ALEXANDRE | |||||||
| PADILHA, NO MINISTÉRIO | |||||||
| DA EDUCAÇÃO COM | |||||||
| LEONARDO BARCHINI, E | |||||||
| COM O VICE PRESIDENTE | |||||||
| GERALDO ALCKIMIN, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 373/OR | 25/05/2026 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| VEREADORES WALTER JOSE | |||||||
| DOS SANTOS E VILMAR | |||||||
| FERREIRA DA SILVA NO | |||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM OS DEPUTADOS | |||||||
| FEDERAIS PAULINHO DA | |||||||
| FORÇA, JONAS | |||||||
| DONIZETE E FERNANDO | |||||||
| MARANGONI, BEM COMO NO | |||||||
| MINISTÉRIO DA SAÚDE | |||||||
| COM ALEXANDRE | |||||||
| PADILHA, NO MINISTÉRIO | |||||||
| DA EDUCAÇÃO COM | |||||||
| LEONARDO BARCHINI, E | |||||||
| COM O VICE PRESIDENTE | |||||||
| GERALDO ALCKIMIN, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 372/OR | 25/05/2026 | VILMAR FERREIRA DA | ESTAREMOS NA | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 |
| SILVA | OPORTUNIDAD E NO | ||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM OS DEPUTADOS | |||||||
| FEDERAIS PAULINHO DA | |||||||
| FORÇA, JONAS | |||||||
| DONIZETE E FERNANDO | |||||||
| MARANGONI, BEM COMO NO | |||||||
| MINISTÉRIO DA SAÚDE | |||||||
| COM ALEXANDRE | |||||||
| PADILHA, NO MINISTÉRIO | |||||||
| 2026 | 371/OR | 25/05/2026 | WALTER JOSE DOS SANTOS | ESTAREMOS NA | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 |
| OPORTUNIDAD E NO | |||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM OS DEPUTADOS | |||||||
| FEDERAIS PAULINHO DA | |||||||
| FORÇA, JONAS | |||||||
| DONIZETE E FERNANDO | |||||||
| MARANGONI, BEM COMO NO | |||||||
| MINISTÉRIO DA SAÚDE | |||||||
| COM ALEXANDRE | |||||||
| PADILHA, NO MINISTÉRIO | |||||||
| 2026 | 370/AD | 25/05/2026 | VALDEMIR MARZOCHI | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| VEREADORES MARCOS | |||||||
| ROGÉRIO BRAZ E | |||||||
| MARCOS SILVERIO | |||||||
| MORENO CAMARGO, NA | |||||||
| ALESP- ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS DANILO | |||||||
| CAMPETTI, TENENTE | |||||||
| COIMBRA E GIL DINIZ, | |||||||
| BEM COMO NO CENTRO DE | |||||||
| AUTISTA- TEA, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 369/OR | 25/05/2026 | VALDEMIR MARZOCHI | ESTAREMOS NA | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| VEREADORES MARCOS | |||||||
| ROGÉRIO BRAZ E | |||||||
| MARCOS SILVERIO | |||||||
| MORENO CAMARGO, NA | |||||||
| ALESP- ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS DANILO | |||||||
| CAMPETTI, TENENTE | |||||||
| COIMBRA E GIL DINIZ, | |||||||
| BEM COMO NO CENTRO DE | |||||||
| AUTISTA- TEA, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 368/OR | 25/05/2026 | MARCOS ROGERIO | ESTAREMOS NA | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 |
| BRAZ | OPORTUNIDAD E NA ALESP- | ||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM OS | |||||||
| DEPUTADOS ESTADUAIS | |||||||
| DANILO CAMPETTI, | |||||||
| TENENTE COIMBRA E | |||||||
| GIL DINIZ, BEM COMO NO | |||||||
| CENTRO DE AUTISTA- | |||||||
| TEA, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 367/OR | 25/05/2026 | MARCOS SILVERIO | ESTAREMOS NA | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 |
| MORENO CAMARGO | OPORTUNIDAD E NA ALESP- | ||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM OS | |||||||
| DEPUTADOS ESTADUAIS | |||||||
| DANILO CAMPETTI, | |||||||
| TENENTE COIMBRA E | |||||||
| GIL DINIZ, BEM COMO NO | |||||||
| CENTRO DE AUTISTA- | |||||||
| TEA, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 366/OR | 22/05/2026 | PADARIA TEMPAO | PEDIDO GERADO A | R$ 1.236,32 | R$ 1.236,32 | R$ 1.236,32 |
| VOTUPORANGA LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000022/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 1 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 1 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA FORNECIMENT | |||||||
| O DE ITENS DE GÊNERO | |||||||
| ALIMENTÍCIO (DOCES, | |||||||
| SALGADOS, SUCOS E | |||||||
| REFRIGERANT ES) PARA | |||||||
| ATENDER AS DEMANDAS DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . LOCAL DE ENTREGA: | |||||||
| RECEPÇÃO DO PLENÁRIO DA | |||||||
| CÂMARA. ENTREGA: | |||||||
| 26/05/2026 -(TERÇA | |||||||
| FEIRA) - ENTRE 9H15 | |||||||
| E 09H30. (MANHÃ) | |||||||
| EVENTO INSTITUCIOA | |||||||
| NAL: INAUGURAÇÃO | |||||||
| DA ESTAÇÃO TRANSMISSOR | |||||||
| A DA REDE LEGISLATIVA | |||||||
| /TV LEGISLATIVA | |||||||
| DA CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| /SP, ECORRENTE | |||||||
| DA IMPLANTAÇÃO | |||||||
| DA ESTAÇÃO DE | |||||||
| TRANSMISSÃO DE TV | |||||||
| DIGITAL COMPARTILHA | |||||||
| DA — ETTC, NO ÂMBITO | |||||||
| DO PROGRAMA BRASIL | |||||||
| DIGITAL. | |||||||
| 2026 | 365/OR | 22/05/2026 | PADARIA TEMPAO | PEDIDO GERADO A | R$ 1.298,33 | R$ 1.298,33 | R$ 1.298,33 |
| VOTUPORANGA LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000022/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 1 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 1 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA FORNECIMENT | |||||||
| O DE ITENS DE GÊNERO | |||||||
| ALIMENTÍCIO (DOCES, | |||||||
| SALGADOS, SUCOS E | |||||||
| REFRIGERANT ES) PARA | |||||||
| ATENDER AS DEMANDAS DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . LOCAL DA ENTREGA: | |||||||
| PLENARINHO - (SALA DE | |||||||
| REUNIÕES) DATA: | |||||||
| 26/05/2026 - | |||||||
| (TERÇA- FEIRA) - | |||||||
| HORÁRIO:ENT RE 09H15 E | |||||||
| 09H30 REFRIGERANT | |||||||
| ES: 02 COCA-COLAS | |||||||
| SEM AÇUCAR E 02 | |||||||
| NORMAIS. | |||||||
| 2026 | 364/OR | 22/05/2026 | PADARIA TEMPAO | OBS.: ENTREGA: | R$ 1.186,20 | R$ 1.186,20 | R$ 1.186,20 |
| VOTUPORANGA LTDA | 23/05/2026 ENTRE | ||||||
| 16:30H E 16:45H. | |||||||
| ENVIAR 30 COCA-COLAS | |||||||
| NORMAIS E 30 SEM | |||||||
| AÇÚCAR. PEDIDO | |||||||
| GERADO A PARTIR DO | |||||||
| RESULTADO DA | |||||||
| LICITAÇÃO DE REGISTRO | |||||||
| DE PREÇOS: 000022/26 - | |||||||
| ANO MOD.: 2026 | |||||||
| 2026 | 363/ES | 22/05/2026 | EMPRESA BRASILEIRA | VALOR ESTIMATIVO | R$ 770,00 | R$ 41,85 | R$ 34,15 |
| DE CORREIOS E | DOS SERVIÇOS DE | ||||||
| TELEGRAFOS | REMESSAS/ POSTAGENS | ||||||
| DE CORRESPONDÊ | |||||||
| NCIAS -SEDEX , | |||||||
| CARTAS SIMPLES, , | |||||||
| PARA OS PRÓXIMOS 06 | |||||||
| MESES. | |||||||
| 2026 | 362/OR | 22/05/2026 | PADARIA TEMPAO | OBS.: ENTREGA: | R$ 1.186,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | 18/05/2026 ENTRE | ||||||
| 16:30H E 16:45H. | |||||||
| ENVIAR 30 COCA-COLAS | |||||||
| NORMAIS E 30 SEM | |||||||
| AÇÚCAR. PEDIDO | |||||||
| GERADO A PARTIR DO | |||||||
| RESULTADO DA | |||||||
| LICITAÇÃO DE REGISTRO | |||||||
| DE PREÇOS: 000022/26 - | |||||||
| ANO MOD.: 2026 - | |||||||
| 2026 | 359/DA | 21/05/2026 | JOSÉ MARCELINO | ESTAREMOS NA | R$ -125,81 | R$ -125,81 | R$ -125,81 |
| POLI | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| PRESIDENTE DANIEL | |||||||
| DAVID NA ALESP- | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM A DEPUTADAS | |||||||
| ESTADUAL EDNA | |||||||
| MACEDO, BEM COMO EM SÃO | |||||||
| CAETANO DO SUL NUM | |||||||
| COMPLEXO FARMACÊUTIC | |||||||
| O, VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 55/AN | 21/05/2026 | FLASH NET BRASIL | EMPENHO GLOBAL - | R$ -680,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| TELECOM LTDA ME | SERVÇOS DE PROVEDOR DE | ||||||
| PREST SERV DE PROVEDOR | |||||||
| ACESSO COM FORNECIMENT | |||||||
| O DE LINK DE INTENET, | |||||||
| PARA O PERÍODO DE | |||||||
| 01/01/2026 A | |||||||
| 31/12/2026. | |||||||
| 2026 | 55/AN | 21/05/2026 | FLASH NET BRASIL | EMPENHO GLOBAL - | R$ -680,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| TELECOM LTDA ME | SERVÇOS DE PROVEDOR DE | ||||||
| PREST SERV DE PROVEDOR | |||||||
| ACESSO COM FORNECIMENT | |||||||
| O DE LINK DE INTENET, | |||||||
| PARA O PERÍODO DE | |||||||
| 01/01/2026 A | |||||||
| 31/12/2026. | |||||||
| 2026 | 361/OR | 19/05/2026 | R. T. DISTRIBUDOR | PEDIDO GERADO A | R$ 2.499,49 | R$ 2.499,49 | R$ 2.499,49 |
| A EIRELI - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000022/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 14 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 14 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| MATERIAIS DE LIMPEZA | |||||||
| E PRODUTOS DE | |||||||
| HIGIENIZAÇÃ O PARA | |||||||
| ATENDER O CONSUMO | |||||||
| REGULAR DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA PELO | |||||||
| PERÍODO DE UM ANO. | |||||||
| 2026 | 360/OR | 19/05/2026 | E F COMERCIO DE | PEDIDO GERADO A | R$ 358,56 | R$ 358,56 | R$ 358,56 |
| PRODUTOS LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000025/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 17 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 17 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| MATERIAIS DE COPA E | |||||||
| COZINHA PARA | |||||||
| ATENDER O CONSUMO | |||||||
| REGULAR DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA PELO | |||||||
| PERÍODO DE UM ANO. | |||||||
| 2026 | 359/AD | 18/05/2026 | JOSÉ MARCELINO | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| POLI | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| PRESIDENTE DANIEL | |||||||
| DAVID NA ALESP- | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM A DEPUTADAS | |||||||
| ESTADUAL EDNA | |||||||
| MACEDO, BEM COMO EM SÃO | |||||||
| CAETANO DO SUL NUM | |||||||
| COMPLEXO FARMACÊUTIC | |||||||
| O, VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 358/OR | 18/05/2026 | JOSÉ MARCELINO | ESTAREMOS NA | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 |
| POLI | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| PRESIDENTE DANIEL | |||||||
| DAVID NA ALESP- | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM A DEPUTADAS | |||||||
| ESTADUAL EDNA | |||||||
| MACEDO, BEM COMO EM SÃO | |||||||
| CAETANO DO SUL NUM | |||||||
| COMPLEXO FARMACÊUTIC | |||||||
| O, VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 357/OR | 18/05/2026 | DANIEL DAVID | ESTAREMOS NA | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 |
| OPORTUNIDAD E NA ALESP- | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM A DEPUTADAS | |||||||
| ESTADUAL EDNA | |||||||
| MACEDO, BEM COMO EM SÃO | |||||||
| CAETANO DO SUL NUM | |||||||
| COMPLEXO FARMACÊUTIC | |||||||
| O, VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO | |||||||
| 2026 | 356/OR | 15/05/2026 | ARABIM MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE UMA | R$ 145,00 | R$ 145,00 | R$ 145,00 |
| PARA CONSTRUCAO | UNIDADE DE ACABAMENTO | ||||||
| LTDA | DA VÁLVULA DE DESCARGA | ||||||
| DO BANHEIRO MASCULINO | |||||||
| DA RECEPÇÃO DA CMV. | |||||||
| 2026 | 355/OR | 15/05/2026 | PADARIA TEMPAO | ENTREGA: 18/05/2026 | R$ 1.165,80 | R$ 1.165,80 | R$ 1.165,80 |
| VOTUPORANGA LTDA | ENTRE 16:30H E | ||||||
| 16:45H. ENVIAR 30 | |||||||
| COCA-COLAS NORMAIS E | |||||||
| 30 SEM AÇÚCAR. | |||||||
| PEDIDO GERADO A | |||||||
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000022/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALI | |||||||
| 2026 | 354/OR | 15/05/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 1.798,62 | R$ 1.798,62 | R$ 1.798,62 |
| MUNICIPAL | (A) SERVIDOR | ||||||
| (A) JORGE MARTINS | |||||||
| NETO | |||||||
| 2026 | 353/OR | 15/05/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FÉRIAS DO (A) | R$ 3.597,24 | R$ 3.597,24 | R$ 3.597,24 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR (A) JORGE | ||||||
| MARTINS NETO | |||||||
| 2026 | 352/OR | 14/05/2026 | LEX EDITORA S A | PEDIDO GERADO A | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000030/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| INEXIGIBILI DADE - Nº | |||||||
| MOD.: 5 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 5 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| ESPECIALIZA DA (LEX | |||||||
| EDITORA S/A) PARA | |||||||
| FORNECIMENT O DA | |||||||
| PLATAFORMA JURÍDICA | |||||||
| LEX PARA 3 (TRÊS) | |||||||
| USUÁRIOS SIMULTÂNEOS | |||||||
| , PARA USO DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA , MEDIANTE | |||||||
| USUÁRIO E SENHA, PELO | |||||||
| PRAZO DE 12 (DOZE) | |||||||
| MESES. | |||||||
| 2026 | 351/OR | 13/05/2026 | SUPERMERCAD O PORECATU | AQUISIÇÃO DE RECARGA | R$ 119,90 | R$ 119,90 | R$ 119,90 |
| LTDA | DE GÁS DE COZINHA 13 | ||||||
| KG. | |||||||
| 2026 | 350/OR | 13/05/2026 | BANDERPLACA INDUSTRIA E | PEDIDO GERADO A | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 |
| COMERCIO DE PLACAS LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000029/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 22 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 22 - AQUISIÇÃO | |||||||
| DE PLACA EM AÇO, NO | |||||||
| FORMATO 40 CM X 60 CM, | |||||||
| COM O OBJETIVO DE | |||||||
| UTILIZÁ-LA NA | |||||||
| INAUGURAÇÃO DA TV | |||||||
| CÂMARA, CONSTRUÍDA | |||||||
| EM PARCERIA COM O | |||||||
| MINISTÉRIO DA | |||||||
| COMUNICAÇÃO E GOVERNO | |||||||
| FEDERAL. | |||||||
| 2026 | 349/OR | 12/05/2026 | PADARIA TEMPAO | ENTREGA: 15/05/2026 | R$ 1.110,00 | R$ 1.110,00 | R$ 1.110,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | ENTRE 06:30H E | ||||||
| 06:45H (MANHÃ). | |||||||
| LOCAL DE ENTREGA: | |||||||
| RECEPÇÃO DO PLENÁRIO DA | |||||||
| CÂMARA. PEDIDO | |||||||
| REFERENTE A PALESTRA | |||||||
| “FORMAÇÃO EM | |||||||
| LETRAMENTO RACIAL”, | |||||||
| PROMOVIDA PELA | |||||||
| SECRETARIA DE DIREI | |||||||
| 2026 | 348/OR | 07/05/2026 | 49.608.894 ARTHUR | PEDIDO GERADO A | R$ 6.930,00 | R$ 6.930,00 | R$ 6.930,00 |
| DAVANCO MORETTO | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000024/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 2 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 2 - | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| EQUIPAMENTO S DE | |||||||
| INFORMÁTICA , NOVOS, DE | |||||||
| PRIMEIRO USO, | |||||||
| DEVIDAMENTE ACONDICIONA | |||||||
| DOS EM EMBALAGEM | |||||||
| ORIGINAL DE FÁBRICA, | |||||||
| INCLUINDO COMPUTADORE | |||||||
| S DO TIPO DESKTOP, | |||||||
| NOTEBOOKS, MONITORES, | |||||||
| PERIFÉRICOS E DEMAIS | |||||||
| ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS | |||||||
| AO SEU PLENO | |||||||
| FUNCIONAMEN TO, | |||||||
| DESTINADOS AO | |||||||
| ATENDIMENTO DAS | |||||||
| DEMANDAS OPERACIONAI | |||||||
| S E ADMINISTRAT | |||||||
| IVAS DOS DIVERSOS | |||||||
| SETORES DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2026 | 347/OR | 07/05/2026 | 49.608.894 ARTHUR | PEDIDO GERADO A | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 |
| DAVANCO MORETTO | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000024/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 2 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 2 - | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| EQUIPAMENTO S DE | |||||||
| INFORMÁTICA , NOVOS, DE | |||||||
| PRIMEIRO USO, | |||||||
| DEVIDAMENTE ACONDICIONA | |||||||
| DOS EM EMBALAGEM | |||||||
| ORIGINAL DE FÁBRICA, | |||||||
| INCLUINDO COMPUTADORE | |||||||
| S DO TIPO DESKTOP, | |||||||
| NOTEBOOKS, MONITORES, | |||||||
| PERIFÉRICOS E DEMAIS | |||||||
| ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS | |||||||
| AO SEU PLENO | |||||||
| FUNCIONAMEN TO, | |||||||
| DESTINADOS AO | |||||||
| ATENDIMENTO DAS | |||||||
| DEMANDAS OPERACIONAI | |||||||
| S E ADMINISTRAT | |||||||
| IVAS DOS DIVERSOS | |||||||
| SETORES DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2026 | 346/OR | 07/05/2026 | 49.608.894 ARTHUR | PEDIDO GERADO A | R$ 4.480,00 | R$ 4.480,00 | R$ 4.480,00 |
| DAVANCO MORETTO | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000024/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 2 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 2 - | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| EQUIPAMENTO S DE | |||||||
| INFORMÁTICA , NOVOS, DE | |||||||
| PRIMEIRO USO, | |||||||
| DEVIDAMENTE ACONDICIONA | |||||||
| DOS EM EMBALAGEM | |||||||
| ORIGINAL DE FÁBRICA, | |||||||
| INCLUINDO COMPUTADORE | |||||||
| S DO TIPO DESKTOP, | |||||||
| NOTEBOOKS, MONITORES, | |||||||
| PERIFÉRICOS E DEMAIS | |||||||
| ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS | |||||||
| AO SEU PLENO | |||||||
| FUNCIONAMEN TO, | |||||||
| DESTINADOS AO | |||||||
| ATENDIMENTO DAS | |||||||
| DEMANDAS OPERACIONAI | |||||||
| S E ADMINISTRAT | |||||||
| IVAS DOS DIVERSOS | |||||||
| SETORES DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2026 | 345/OR | 07/05/2026 | F.C LOPES INFORMÁTICA | PEDIDO GERADO A | R$ 18.572,00 | R$ 18.572,00 | R$ 18.572,00 |
| LTDA ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000024/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 2 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 2 - | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| EQUIPAMENTO S DE | |||||||
| INFORMÁTICA , NOVOS, DE | |||||||
| PRIMEIRO USO, | |||||||
| DEVIDAMENTE ACONDICIONA | |||||||
| DOS EM EMBALAGEM | |||||||
| ORIGINAL DE FÁBRICA, | |||||||
| INCLUINDO COMPUTADORE | |||||||
| S DO TIPO DESKTOP, | |||||||
| NOTEBOOKS, MONITORES, | |||||||
| PERIFÉRICOS E DEMAIS | |||||||
| ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS | |||||||
| AO SEU PLENO | |||||||
| FUNCIONAMEN TO, | |||||||
| DESTINADOS AO | |||||||
| ATENDIMENTO DAS | |||||||
| DEMANDAS OPERACIONAI | |||||||
| S E ADMINISTRAT | |||||||
| IVAS DOS DIVERSOS | |||||||
| SETORES DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2026 | 344/OR | 07/05/2026 | CAROLINE DISQUE DA | PEDIDO GERADO A | R$ 38.820,00 | R$ 38.820,00 | R$ 38.820,00 |
| SILVA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000024/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 2 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 2 - | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| EQUIPAMENTO S DE | |||||||
| INFORMÁTICA , NOVOS, DE | |||||||
| PRIMEIRO USO, | |||||||
| DEVIDAMENTE ACONDICIONA | |||||||
| DOS EM EMBALAGEM | |||||||
| ORIGINAL DE FÁBRICA, | |||||||
| INCLUINDO COMPUTADORE | |||||||
| S DO TIPO DESKTOP, | |||||||
| NOTEBOOKS, MONITORES, | |||||||
| PERIFÉRICOS E DEMAIS | |||||||
| ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS | |||||||
| AO SEU PLENO | |||||||
| FUNCIONAMEN TO, | |||||||
| DESTINADOS AO | |||||||
| ATENDIMENTO DAS | |||||||
| DEMANDAS OPERACIONAI | |||||||
| S E ADMINISTRAT | |||||||
| IVAS DOS DIVERSOS | |||||||
| SETORES DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2026 | 343/OR | 07/05/2026 | MICRO BIT INFORMATICA | PEDIDO GERADO A | R$ 103.320,00 | R$ 103.320,00 | R$ 103.320,00 |
| LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000024/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 2 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 2 - | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| EQUIPAMENTO S DE | |||||||
| INFORMÁTICA , NOVOS, DE | |||||||
| PRIMEIRO USO, | |||||||
| DEVIDAMENTE ACONDICIONA | |||||||
| DOS EM EMBALAGEM | |||||||
| ORIGINAL DE FÁBRICA, | |||||||
| INCLUINDO COMPUTADORE | |||||||
| S DO TIPO DESKTOP, | |||||||
| NOTEBOOKS, MONITORES, | |||||||
| PERIFÉRICOS E DEMAIS | |||||||
| ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS | |||||||
| AO SEU PLENO | |||||||
| FUNCIONAMEN TO, | |||||||
| DESTINADOS AO | |||||||
| ATENDIMENTO DAS | |||||||
| DEMANDAS OPERACIONAI | |||||||
| S E ADMINISTRAT | |||||||
| IVAS DOS DIVERSOS | |||||||
| SETORES DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2026 | 342/OR | 07/05/2026 | PADARIA TEMPAO | ENTREGA: 11/05/2026 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | ENTRE 16:30H E | ||||||
| 16:45H. PEDIDO | |||||||
| GERADO A PARTIR DO | |||||||
| RESULTADO DA | |||||||
| LICITAÇÃO DE REGISTRO | |||||||
| DE PREÇOS: 000022/26 - | |||||||
| ANO MOD.: 2026 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| ELETRÔNICO (PORTAL DE | |||||||
| COMPRAS) - Nº | |||||||
| 2026 | 341/OR | 07/05/2026 | ART HB MOVEIS | PEDIDO GERADO A | R$ 6.540,00 | R$ 6.540,00 | R$ 6.540,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000027/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 21 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 21 - | |||||||
| AQUISIÇÃO DE CADEIRAS | |||||||
| DO TIPO PRESIDENTE, | |||||||
| EM TELA “MESH”, | |||||||
| PARA USO ADMINISTRAT | |||||||
| IVO E APOIO ÀS | |||||||
| ATIVIDADES INSTITUCION | |||||||
| AIS DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA /SP, | |||||||
| DESTINADAS AO PLENÁRIO | |||||||
| E A SETORES ADMINISTRAT | |||||||
| IVOS, CONFORME | |||||||
| QUANTITATIV OS, LOCAIS | |||||||
| DE INSTALAÇÃO | |||||||
| E ESPECIFICAÇ | |||||||
| ÕES MÍNIMAS. | |||||||
| 2026 | 318/OR | 04/05/2026 | CLIMASTER AR | REPOSIÇÃO DE | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 |
| CONDICIONAD O LTDA | COMPONENTE DE | ||||||
| EQUIPAMENTO DE AR | |||||||
| CONDICIONAD O. | |||||||
| DETECTADO A FALHA | |||||||
| TÉCNICA OPTOU-SE | |||||||
| POR AUTORIZAR | |||||||
| DE IMEDIATO A TROCA DO | |||||||
| COMPONENTE. BEM | |||||||
| PATRIMONIAL : APARELHO | |||||||
| DE AR CONDICIONAD | |||||||
| O SPLIT 30. | |||||||
| 2026 | 317/OR | 04/05/2026 | CLIMASTER AR | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| CONDICIONAD O LTDA | CORRETIVA, RELATIVO A | ||||||
| CHAMADA PARA VISITA | |||||||
| TÉCNICA PARA | |||||||
| AVERIGUAR PROBLEMAS | |||||||
| COM FUNCIONAMEN | |||||||
| TO DE APARELHO | |||||||
| SPLIT DE AR CONDICINADO | |||||||
| . DETECTADO A FALHA | |||||||
| TÉCNICA OPTOU-SE | |||||||
| POR AUTO | |||||||
| 2026 | 316/GL | 04/05/2026 | FIORILLI SOFTWARE | VALOR DA CONTRATAÇÃO | R$ 33.647,58 | R$ 22.208,78 | R$ 16.600,85 |
| LTDA | DE SERVIÇOS DE SOFTWARE | ||||||
| - SISTEMA CONTABIL, | |||||||
| COMPRAS,PAT RIMÔNIO, | |||||||
| FINANCEIRO, TRANSPARÊNC | |||||||
| IA E CONTROLE | |||||||
| INTERNO, DE 03/05/2026 | |||||||
| A 02/11/2026. | |||||||
| 2026 | 315/AD | 04/05/2026 | WILSON DA SILVA | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| BORGES | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| OUTROS MATERIAIS | |||||||
| DE CONSUMO | |||||||
| 2026 | 314/AD | 04/05/2026 | CESAR FERNANDO | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
| SOARES DA COSTA | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | |||||||
| 2026 | 340/ES | 30/04/2026 | INSTITUTO DE | PREVISAO DE 13.O | R$ 20.063,54 | R$ 10.031,77 | R$ 10.031,77 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | SALARIO DE PENSOES DE | ||||||
| DE VOTUPORANGA | EX SERVIDORES | ||||||
| REF. 2026 | |||||||
| 2026 | 339/ES | 30/04/2026 | INSTITUTO DE | PREVISAO DE 13.O | R$ 39.166,77 | R$ 19.583,38 | R$ 19.583,38 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | SALARIO DE APOSENTADOR | ||||||
| DE VOTUPORANGA | IA DE EX SERVIDORES | ||||||
| REF. 2026 | |||||||
| 2026 | 338/ES | 30/04/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | PREVISAO DE 13.O DE | R$ 14.833,22 | R$ 7.416,61 | R$ 7.416,61 |
| MUNICIPAL | PENSAO DE EX SERVIDOR | ||||||
| REF. 2026 | |||||||
| 2026 | 337/ES | 30/04/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | PREVISAO DE 13.O | R$ 109.215,00 | R$ 52.537,49 | R$ 52.537,49 |
| MUNICIPAL | SALARIO DE VEREADORES | ||||||
| REFERENTE AO ANO DE | |||||||
| 2026 | |||||||
| 2026 | 336/ES | 30/04/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | PREVISAO DE 13.O | R$ 38.172,86 | R$ 18.605,19 | R$ 18.605,19 |
| MUNICIPAL | SALARIO DE SERVIDORES | ||||||
| COMISSIONAD OS | |||||||
| REFERENTE AO ANO DE | |||||||
| 2026 | |||||||
| 2026 | 335/ES | 30/04/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | PREVISAO DE 13.O | R$ 240.532,70 | R$ 106.306,20 | R$ 106.306,20 |
| MUNICIPAL | SALARIO DE SERVIDORES | ||||||
| EFETIVOS REFERENTE | |||||||
| AO ANO DE 2026 | |||||||
| 2026 | 334/ES | 30/04/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | PREVISAO DE 1/3 DE | R$ 18.200,68 | R$ 17.035,00 | R$ 17.035,00 |
| MUNICIPAL | FÉRIAS DE VEREADORES | ||||||
| EM 2026 | |||||||
| 2026 | 333/ES | 30/04/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | PREVISAO DE FÉRIAS DE | R$ 54.607,50 | R$ 51.105,00 | R$ 51.105,00 |
| MUNICIPAL | VEREADORES EM 2026 | ||||||
| 2026 | 332/ES | 30/04/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | ESTIMATIVA DE 50% DE | R$ 11.171,22 | R$ 3.256,01 | R$ 3.256,01 |
| MUNICIPAL | FERIAS DE SERVIDORES | ||||||
| COMISSIONAD OS NO | |||||||
| EXERCICIO DE 2026 | |||||||
| 2026 | 331/ES | 30/04/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | ESTIMATIVA DE FERIAS | R$ 22.342,44 | R$ 6.512,02 | R$ 6.512,02 |
| MUNICIPAL | DE SERVIDORES | ||||||
| COMISSIONAD OS NO | |||||||
| EXERCICIO DE 2026 | |||||||
| 2026 | 330/ES | 30/04/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS | R$ 63.423,10 | R$ 44.380,20 | R$ 42.547,51 |
| MUNICIPAL | PREVISTOS DOS | ||||||
| SERVIDORES EFETIVOS | |||||||
| PARA 2026 | |||||||
| 2026 | 329/ES | 30/04/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | PREVISAO DE FERIAS DE | R$ 126.846,20 | R$ 83.306,71 | R$ 79.641,32 |
| MUNICIPAL | SERVIDORES EFETIVOS NO | ||||||
| EXERCICIO DE 2026 | |||||||
| 2026 | 328/OR | 30/04/2026 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O | R$ 24.657,65 | R$ 24.657,65 | R$ 24.657,65 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDENCIÁ RIA | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL - DEFICIT | ||||||
| 2026 | 327/OR | 30/04/2026 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 30.468,44 | R$ 30.468,44 | R$ 30.468,44 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL DO MÊS | ||||||
| 2026 | 326/OR | 30/04/2026 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 398,10 | R$ 398,10 | R$ 398,10 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS DE SERVIDORES | |||||||
| 2026 | 325/OR | 30/04/2026 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 1.094,50 | R$ 1.094,50 | R$ 1.094,50 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS DE VEREADORES | |||||||
| 2026 | 324/OR | 30/04/2026 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 6.529,16 | R$ 6.529,16 | R$ 6.529,16 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS DE | |||||||
| SERVIDORES | |||||||
| 2026 | 323/OR | 30/04/2026 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 17.949,56 | R$ 17.949,56 | R$ 17.949,56 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS DE | |||||||
| VEREADORES | |||||||
| 2026 | 322/OR | 30/04/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 1.915,36 | R$ 1.915,36 | R$ 1.915,36 |
| MUNICIPAL | (A) SERVIDOR | ||||||
| (A) ELISANGELA | |||||||
| BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||||
| SUGANAME | |||||||
| 2026 | 321/OR | 30/04/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FÉRIAS DO (A) | R$ 3.830,74 | R$ 3.830,74 | R$ 3.830,74 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR (A) | ||||||
| ELISANGELA BARBOSA DE | |||||||
| OLIVEIRA SUGANAME | |||||||
| 2026 | 320/OR | 30/04/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 3.668,30 | R$ 3.668,30 | R$ 3.668,30 |
| MUNICIPAL | (A) SERVIDOR | ||||||
| (A) MAURILO PIMENTA DE | |||||||
| MORAES | |||||||
| 2026 | 319/OR | 30/04/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FÉRIAS DO (A) | R$ 7.336,62 | R$ 7.336,62 | R$ 7.336,62 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR (A) MAURILO | ||||||
| PIMENTA DE MORAES | |||||||
| 2026 | 313/OR | 30/04/2026 | PADARIA TEMPAO | ENTREGA: 04/05/2026 | R$ 901,80 | R$ 901,80 | R$ 901,80 |
| VOTUPORANGA LTDA | ENTRE 16:30H E | ||||||
| 16:45H. PEDIDO | |||||||
| GERADO A PARTIR DO | |||||||
| RESULTADO DA | |||||||
| LICITAÇÃO DE REGISTRO | |||||||
| DE PREÇOS: 000022/26 - | |||||||
| ANO MOD.: 2026 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| ELETRÔNICO (PORTAL DE | |||||||
| COMPRAS) - N | |||||||
| 2026 | 261/DA | 30/04/2026 | CESAR FERNANDO | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ -22,91 | R$ -22,91 | R$ -22,91 |
| SOARES DA COSTA | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | |||||||
| 2026 | 312/OR | 29/04/2026 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 20.063,54 | R$ 20.063,54 | R$ 20.063,54 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2026 | 311/OR | 29/04/2026 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 39.447,47 | R$ 39.447,47 | R$ 39.447,47 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2026 | 310/OR | 29/04/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 215,99 | R$ 215,99 | R$ 215,99 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 309/OR | 29/04/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 109.232,51 | R$ 109.232,51 | R$ 109.232,51 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 308/OR | 29/04/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 14.833,22 | R$ 14.833,22 | R$ 14.833,22 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 307/OR | 29/04/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.707,13 | R$ 8.707,13 | R$ 8.707,13 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 306/OR | 29/04/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.123,79 | R$ 2.123,79 | R$ 2.123,79 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 305/OR | 29/04/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 32.007,19 | R$ 32.007,19 | R$ 32.007,19 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 304/OR | 29/04/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 44.356,39 | R$ 44.356,39 | R$ 44.356,39 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 303/OR | 29/04/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 801,54 | R$ 801,54 | R$ 801,54 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 302/OR | 29/04/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.137,71 | R$ 3.137,71 | R$ 3.137,71 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 301/OR | 29/04/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 29.813,96 | R$ 29.813,96 | R$ 29.813,96 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 300/OR | 29/04/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.982,06 | R$ 11.982,06 | R$ 11.982,06 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 299/OR | 29/04/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.002,47 | R$ 4.002,47 | R$ 4.002,47 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 298/OR | 29/04/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.611,99 | R$ 1.611,99 | R$ 1.611,99 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 297/OR | 29/04/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.510,04 | R$ 4.510,04 | R$ 4.510,04 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 296/OR | 29/04/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.059,08 | R$ 4.059,08 | R$ 4.059,08 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 295/OR | 29/04/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.454,16 | R$ 8.454,16 | R$ 8.454,16 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 294/OR | 29/04/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.738,76 | R$ 1.738,76 | R$ 1.738,76 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 293/OR | 29/04/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.307,82 | R$ 12.307,82 | R$ 12.307,82 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 292/OR | 29/04/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 125.411,07 | R$ 125.411,07 | R$ 125.411,07 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 290/DA | 29/04/2026 | MAURILO PIMENTA DE | ESTAREMOS NA | R$ -295,10 | R$ -295,10 | R$ -295,10 |
| MORAIS | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| SERVIDORES LUCAS DA | |||||||
| SILVA, ROSEMEIRE | |||||||
| CORREIA E O VEREADOR | |||||||
| RENATO DE SOUZA | |||||||
| OLIVEIRA, NO PLENÁRIO | |||||||
| DA CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| PARTICIPAND O DO CURSO: | |||||||
| “CONDUTAS VEDADAS AOS | |||||||
| AGENTES PÚBLICOS EM | |||||||
| ANO ELEITORAL”, | |||||||
| QUE ACONTECERÁ | |||||||
| NO DIA 24 DE ABRIL DE | |||||||
| 2026", VISANDO | |||||||
| INTERESSE DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 262/DA | 29/04/2026 | WILSON DA SILVA | DESPESA MIÚDAS DE | R$ -3,18 | R$ -3,18 | R$ -3,18 |
| BORGES | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| OUTROS MATERIAIS | |||||||
| DE CONSUMO | |||||||
| 2026 | 291/OR | 24/04/2026 | PADARIA TEMPAO | EMPENHO REFERENTE | R$ 3.498,43 | R$ 3.498,43 | R$ 3.498,43 |
| VOTUPORANGA LTDA | AO EVENTO "EMPREENDED | ||||||
| ORISMO EM PAUTA", QUE | |||||||
| OCORRERÁ NO PLENÁRIO | |||||||
| DESTA CASA DE LEIS NO | |||||||
| DIA 29 DE ABRIL DE | |||||||
| 2026 DAS 19H ÀS 22H. | |||||||
| ESTIMATIVA DE RECEPÇÃO | |||||||
| DE UM PÚBLICO | |||||||
| APROXIMADO DE 200 | |||||||
| 2026 | 290/AD | 23/04/2026 | MAURILO PIMENTA DE | ESTAREMOS NA | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| MORAIS | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| SERVIDORES LUCAS DA | |||||||
| SILVA, ROSEMEIRE | |||||||
| CORREIA E O VEREADOR | |||||||
| RENATO DE SOUZA | |||||||
| OLIVEIRA, NO PLENÁRIO | |||||||
| DA CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| PARTICIPAND O DO CURSO: | |||||||
| “CONDUTAS VEDADAS AOS | |||||||
| AGENTES PÚBLICOS EM | |||||||
| ANO ELEITORAL”, | |||||||
| QUE ACONTECERÁ | |||||||
| NO DIA 24 DE ABRIL DE | |||||||
| 2026", VISANDO | |||||||
| INTERESSE DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 289/OR | 23/04/2026 | PADARIA TEMPAO | DATA DE ENTREGA: | R$ 1.083,00 | R$ 1.083,00 | R$ 1.083,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | 20/04/2026 ENTRE 16:30 | ||||||
| E 16:45H. ENVIAR 30 | |||||||
| COCA-COLAS ZERO E 30 | |||||||
| NORMAIS. PEDIDO PARA | |||||||
| A SESSÃO ORDINÁRIA | |||||||
| DO DIA 27/04/2026. | |||||||
| PEDIDO GERADO A | |||||||
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE R | |||||||
| 2026 | 288/OR | 22/04/2026 | NATIELLE GAMA | ESTAREMOS NA | R$ 1.162,00 | R$ 1.162,00 | R$ 1.162,00 |
| GRACIANO | OPORTUNIDAD E NOS | ||||||
| ESCRITÓRIOS ADMINISTRAT | |||||||
| IVOS DA DEPUTADA | |||||||
| FEDERAL RENATA | |||||||
| ABREU E DO DEPUTADO | |||||||
| FEDERAL BRUNO | |||||||
| GANEM, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 287/OR | 17/04/2026 | PADARIA TEMPAO | PEDIDO GERADO A | R$ 2.339,40 | R$ 2.339,40 | R$ 2.339,40 |
| VOTUPORANGA LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000022/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 1 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 1 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA FORNECIMENT | |||||||
| O DE ITENS DE GÊNERO | |||||||
| ALIMENTÍCIO (DOCES, | |||||||
| SALGADOS, SUCOS E | |||||||
| REFRIGERANT ES) PARA | |||||||
| ATENDER AS DEMANDAS DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . HORÁRIO DE ENTREGA: | |||||||
| ENTRE 16:30H E | |||||||
| 17:00H. ENVIAR 30 | |||||||
| COCA-COLAS ZERO E 30 | |||||||
| NORMAIS. | |||||||
| 2026 | 286/ES | 16/04/2026 | E F COMERCIO DE | PEDIDO GERADO A | R$ 175,75 | R$ 35,15 | R$ 35,15 |
| PRODUTOS LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000018/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 14 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 14 - | |||||||
| AQUISIÇÃO DE CAFÉ E | |||||||
| DEMAIS INSUMOS | |||||||
| DESTINADOS AO PREPARO | |||||||
| E AO SERVIMENTO | |||||||
| DE BEBIDAS QUENTES, | |||||||
| COM ENTREGA PARCELADA E | |||||||
| SOB DEMANDA, | |||||||
| PARA ATENDER O | |||||||
| CONSUMO REGULAR DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| PELO PERÍODO DE | |||||||
| 01 (UM) ANO. | |||||||
| 2026 | 285/ES | 16/04/2026 | E F COMERCIO DE | PEDIDO GERADO A | R$ 6.088,50 | R$ 2.010,00 | R$ 2.010,00 |
| PRODUTOS LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000018/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 14 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 14 - | |||||||
| AQUISIÇÃO DE CAFÉ E | |||||||
| DEMAIS INSUMOS | |||||||
| DESTINADOS AO PREPARO | |||||||
| E AO SERVIMENTO | |||||||
| DE BEBIDAS QUENTES, | |||||||
| COM ENTREGA PARCELADA E | |||||||
| SOB DEMANDA, | |||||||
| PARA ATENDER O | |||||||
| CONSUMO REGULAR DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| PELO PERÍODO DE | |||||||
| 01 (UM) ANO. | |||||||
| 2026 | 284/ES | 16/04/2026 | EDGAR LEITE FERNANDES | PEDIDO GERADO A | R$ 24.456,60 | R$ 7.968,80 | R$ 5.251,40 |
| ALIMENTOS LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000018/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 14 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 14 - | |||||||
| AQUISIÇÃO DE CAFÉ E | |||||||
| DEMAIS INSUMOS | |||||||
| DESTINADOS AO PREPARO | |||||||
| E AO SERVIMENTO | |||||||
| DE BEBIDAS QUENTES, | |||||||
| COM ENTREGA PARCELADA E | |||||||
| SOB DEMANDA, | |||||||
| PARA ATENDER O | |||||||
| CONSUMO REGULAR DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| PELO PERÍODO DE | |||||||
| 01 (UM) ANO. | |||||||
| 2026 | 283/OR | 14/04/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 1.848,62 | R$ 1.848,62 | R$ 1.848,62 |
| MUNICIPAL | (A) SERVIDOR | ||||||
| (A) FLAVIA ANDRESSA | |||||||
| LEAL DA SILVA | |||||||
| 2026 | 282/OR | 14/04/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FÉRIAS DO (A) | R$ 3.697,26 | R$ 3.697,26 | R$ 3.697,26 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR (A) FLAVIA | ||||||
| ANDRESSA LEAL DA | |||||||
| SILVA | |||||||
| 2026 | 281/OR | 14/04/2026 | HOSTGATOR BRASIL | RENOVAÇÃO DO SERVIÇO | R$ 790,68 | R$ 790,68 | R$ 790,68 |
| LTDA. | DE HOSPEDAGEM | ||||||
| DO PORTAL ELETRÔNICO | |||||||
| (SITE) E CORREIO | |||||||
| ELETRÔNICO (EMAIL), DA | |||||||
| CÂMARA DE VOTUPORANGA | |||||||
| , PELO PERÍODO DE | |||||||
| 1 (UM) ANO (23/04/2026 | |||||||
| A 22/04/ | |||||||
| 2027). | |||||||
| 2026 | 267/DA | 13/04/2026 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ -177,76 | R$ -177,76 | R$ -177,76 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR MARCOS | |||||||
| ROGÉRIO BRAZ E | |||||||
| MARCOS SILVERIO | |||||||
| MORENO CAMARGO, | |||||||
| PARTICIPAND O DO "68º | |||||||
| CONGRESSO ESTADUAL DE | |||||||
| MUNICÍPIOS" , VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 280/OR | 10/04/2026 | GILBERTO AQUILES | PEDIDO GERADO A | R$ 627,00 | R$ 627,00 | R$ 627,00 |
| FRANCISCO | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000026/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 20 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 20 - AQUISIÇÃO | |||||||
| DE LANCHES (SALGADO | |||||||
| ASSADO TIPO PÃO DE | |||||||
| BATATA COM RECHEIO DE | |||||||
| FRANGO ) PARA | |||||||
| ATENDIMENTO DE DEMANDA | |||||||
| INSTITUCION AL DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL. | |||||||
| 2026 | 279/OR | 08/04/2026 | S.R MATERIAIS | PEDIDO GERADO A | R$ 7.752,00 | R$ 7.752,00 | R$ 7.752,00 |
| DE CONSTRUCAO | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| E OBRAS DE ALVENARIA L | DA LICITAÇÃO: | ||||||
| 000025/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 19 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 19 - CONTRATAÇÃO | |||||||
| DE EMPRESA ESPECIALIZA | |||||||
| DA PARA A CONSTRUÇÃO | |||||||
| E INSTALAÇÃO | |||||||
| DE ALAMBRADO, | |||||||
| EM REGIME DE | |||||||
| EMPREITADA POR PREÇO | |||||||
| GLOBAL, INCLUINDO O | |||||||
| FORNECIMENT O DE TODOS | |||||||
| OS MATERIAIS, | |||||||
| EQUIPAMENTO S E MÃO DE | |||||||
| OBRA NECESSÁRIOS | |||||||
| . | |||||||
| 2026 | 278/OR | 07/04/2026 | AUTO POSTO BRASIL DE | SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | VEÍCULOS: CRUZE 001 - | ||||||
| FQZ-6C28. | |||||||
| 2026 | 277/OR | 07/04/2026 | LOPES SUPERMERCAD | A PRESENTE AQUISIÇÃO | R$ 239,80 | R$ 239,80 | R$ 239,80 |
| OS LTDA | DE CAFÉ GOURMET | ||||||
| PARA ABASTECIMEN | |||||||
| TO DE MÁQUINA | |||||||
| VENDING JUSTIFICA- | |||||||
| SE EM CARÁTER | |||||||
| EMERGENCIAL , VISANDO | |||||||
| SUPRIR A DEMANDA | |||||||
| IMEDIATA DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL, EM RAZÃO DO | |||||||
| FRACASSO DO PROCESSO | |||||||
| 2026 | 276/OR | 07/04/2026 | ARABIM MATERIAIS | SERVIÇOS DE CONTENÇÃO | R$ 349,00 | R$ 349,00 | R$ 349,00 |
| PARA CONSTRUCAO | DE DESBARRANCA | ||||||
| LTDA | MENTO PROGRESSIVO | ||||||
| DO SOLO, NO TALUDE | |||||||
| LATERAL DO PREDIO DA | |||||||
| CÂMARA (RUA PARÁ) QUE | |||||||
| DEMANDA A ADOÇÃO | |||||||
| URGENTE DE MEDIDAS DE | |||||||
| REPAROS, A FIM DE | |||||||
| EVITAR O AGRAVAMENTO | |||||||
| DO P | |||||||
| 2026 | 275/ES | 07/04/2026 | POSTO VILAR VOTUPORANGA | PEDIDO GERADO A | R$ 4.914,71 | R$ 1.511,03 | R$ 1.511,03 |
| LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000019/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 12 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 12 - O | |||||||
| OBJETO DA PRESENTE | |||||||
| DISPENSA É A ESCOLHA | |||||||
| DA PROPOSTA MAIS | |||||||
| VANTAJOSA PARA O | |||||||
| “REGISTRO DE PREÇOS | |||||||
| PARA FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| COMBUSTÍVEI S (GASOLINA | |||||||
| E ETANOL), PARA A | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| /SP, COM O FORNECIMENT | |||||||
| O PARCELADO, | |||||||
| POR MEIO DE ABASTECIMEN | |||||||
| TO DIRETAMENTE | |||||||
| NA BOMBA DO FORNECEDOR” | |||||||
| , CONFORME CONDIÇÕES, | |||||||
| QUANTIDADES E | |||||||
| EXIGÊNCIAS ESTABELECID | |||||||
| AS NESTE AVISO DE | |||||||
| DISPENSA DE LICITAÇÃO E | |||||||
| SEUS ANEXOS. | |||||||
| EMPENHO ESTIMATIVO | |||||||
| PARA CONSUMO DE | |||||||
| ETANOL PARA A FROTA DA | |||||||
| CMV. | |||||||
| 2026 | 274/ES | 07/04/2026 | POSTO VILAR VOTUPORANGA | PEDIDO GERADO A | R$ 8.098,52 | R$ 2.204,41 | R$ 2.204,41 |
| LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000019/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 12 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 12 - O | |||||||
| OBJETO DA PRESENTE | |||||||
| DISPENSA É A ESCOLHA | |||||||
| DA PROPOSTA MAIS | |||||||
| VANTAJOSA PARA O | |||||||
| “REGISTRO DE PREÇOS | |||||||
| PARA FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| COMBUSTÍVEI S (GASOLINA | |||||||
| E ETANOL), PARA A | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| /SP, COM O FORNECIMENT | |||||||
| O PARCELADO, | |||||||
| POR MEIO DE ABASTECIMEN | |||||||
| TO DIRETAMENTE | |||||||
| NA BOMBA DO FORNECEDOR” | |||||||
| , CONFORME CONDIÇÕES, | |||||||
| QUANTIDADES E | |||||||
| EXIGÊNCIAS ESTABELECID | |||||||
| AS NESTE AVISO DE | |||||||
| DISPENSA DE LICITAÇÃO E | |||||||
| SEUS ANEXOS. | |||||||
| EMPENHO ESTIMATIVO | |||||||
| PARA CONSUMO DE | |||||||
| GASOLINA PARA A | |||||||
| FROTA DA CMV. | |||||||
| 2026 | 273/OR | 07/04/2026 | RCB TELEFONIA E | MATERIAL PRA | R$ 181,79 | R$ 181,79 | R$ 181,79 |
| MONITORAMEN TO EIRELI | INSTALAÇÃO DE 02 | ||||||
| PONTOS DE RAMAIS DE | |||||||
| TELEFONIA FIXA, NA | |||||||
| SALA 42 - MEMORIAL, | |||||||
| PARA ACOMODAÇÃO | |||||||
| DOS SERVIDORES | |||||||
| DA ASSESSORIA | |||||||
| DE COMUNICAÇÕE | |||||||
| S. | |||||||
| 2026 | 272/OR | 07/04/2026 | RCB TELEFONIA E | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| MONITORAMEN TO EIRELI | EM TELEFONIA | ||||||
| FIXA, COM A INSTALÇAO | |||||||
| DE 02 RAMAIS, NA | |||||||
| SALA 42 - MEMORIAL, | |||||||
| PARA ACOMODAÇÃO | |||||||
| DOS SERVIDORES | |||||||
| DA ASSESSORIA | |||||||
| DE COMUNICAÇÕE | |||||||
| S. | |||||||
| 2026 | 271/OR | 07/04/2026 | R. T. DISTRIBUDOR | PEDIDO GERADO A | R$ 2.387,58 | R$ 2.387,58 | R$ 2.387,58 |
| A EIRELI - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000022/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 14 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 14 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| MATERIAIS DE LIMPEZA | |||||||
| E PRODUTOS DE | |||||||
| HIGIENIZAÇÃ O PARA | |||||||
| ATENDER O CONSUMO | |||||||
| REGULAR DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA PELO | |||||||
| PERÍODO DE UM ANO. | |||||||
| 2026 | 205/AN | 07/04/2026 | POSTO VILAR VOTUPORANGA | PEDIDO GERADO A | R$ -4.735,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000019/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 12 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 12 - O | |||||||
| OBJETO DA PRESENTE | |||||||
| DISPENSA É A ESCOLHA | |||||||
| DA PROPOSTA MAIS | |||||||
| VANTAJOSA PARA O | |||||||
| “REGISTRO DE PREÇOS | |||||||
| PARA FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| COMBUSTÍVEI S (GASOLINA | |||||||
| E ETANOL), PARA A | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| /SP, COM O FORNECIMENT | |||||||
| O PARCELADO, | |||||||
| POR MEIO DE ABASTECIMEN | |||||||
| TO DIRETAMENTE | |||||||
| NA BOMBA DO FORNECEDOR” | |||||||
| , CONFORME CONDIÇÕES, | |||||||
| QUANTIDADES E | |||||||
| EXIGÊNCIAS ESTABELECID | |||||||
| AS NESTE AVISO DE | |||||||
| DISPENSA DE LICITAÇÃO E | |||||||
| SEUS ANEXOS. | |||||||
| EMPENHO ESTIMATIVO | |||||||
| REFERENTE AO CONSUMO | |||||||
| DE ETANOL. | |||||||
| 2026 | 204/AN | 07/04/2026 | POSTO VILAR VOTUPORANGA | PEDIDO GERADO A | R$ -7.450,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000019/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 12 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 12 - O | |||||||
| OBJETO DA PRESENTE | |||||||
| DISPENSA É A ESCOLHA | |||||||
| DA PROPOSTA MAIS | |||||||
| VANTAJOSA PARA O | |||||||
| “REGISTRO DE PREÇOS | |||||||
| PARA FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| COMBUSTÍVEI S (GASOLINA | |||||||
| E ETANOL), PARA A | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| /SP, COM O FORNECIMENT | |||||||
| O PARCELADO, | |||||||
| POR MEIO DE ABASTECIMEN | |||||||
| TO DIRETAMENTE | |||||||
| NA BOMBA DO FORNECEDOR” | |||||||
| , CONFORME CONDIÇÕES, | |||||||
| QUANTIDADES E | |||||||
| EXIGÊNCIAS ESTABELECID | |||||||
| AS NESTE AVISO DE | |||||||
| DISPENSA DE LICITAÇÃO E | |||||||
| SEUS ANEXOS. | |||||||
| EMPENHO ESTIMATIVO | |||||||
| REFERENTE AO CONSUMO | |||||||
| DE GASOLINA. | |||||||
| 2026 | 270/OR | 06/04/2026 | GILBERTO AQUILES | PEDIDO GERADO A | R$ 627,00 | R$ 627,00 | R$ 627,00 |
| FRANCISCO | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000023/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 18 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 18 - AQUISIÇÃO | |||||||
| DE LANCHES (SALGADO | |||||||
| TIPO PÃO DE BATATA COM | |||||||
| LINGUIÇA DE CALABRESA) | |||||||
| PARA ATENDIMENTO | |||||||
| DE DEMANDA INSTITUCION | |||||||
| AL DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL. | |||||||
| 2026 | 269/OR | 06/04/2026 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE | R$ 214,80 | R$ 214,80 | R$ 214,80 |
| OS LTDA | REFRIGERANT ES PARA | ||||||
| CONSUMO DE SERVIDORES, | |||||||
| VEREADORES E DEMAIS | |||||||
| PRESTADORES , PARA 11ª | |||||||
| E 12ª SESSÃO | |||||||
| ORDINÁRIA DO | |||||||
| LEGISLATIVO , NO DIAS | |||||||
| 6/04 E 13/04/2026. | |||||||
| 2026 | 268/OR | 06/04/2026 | MARCOS SILVERIO | ESTAREMOS NA | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 |
| MORENO CAMARGO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| PARTICIPAND O DO "68º | |||||||
| CONGRESSO ESTADUAL DE | |||||||
| MUNICÍPIOS" , VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 267/AD | 06/04/2026 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR MARCOS | |||||||
| ROGÉRIO BRAZ E | |||||||
| MARCOS SILVERIO | |||||||
| MORENO CAMARGO, | |||||||
| PARTICIPAND O DO "68º | |||||||
| CONGRESSO ESTADUAL DE | |||||||
| MUNICÍPIOS" , VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 266/OR | 06/04/2026 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR MARCOS | |||||||
| ROGÉRIO BRAZ E | |||||||
| MARCOS SILVERIO | |||||||
| MORENO CAMARGO, | |||||||
| PARTICIPAND O DO "68º | |||||||
| CONGRESSO ESTADUAL DE | |||||||
| MUNICÍPIOS" , VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 265/OR | 06/04/2026 | MARCOS ROGERIO | ESTAREMOS NA | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 |
| BRAZ | OPORTUNIDAD E | ||||||
| PARTICIPAND O DO "68º | |||||||
| CONGRESSO ESTADUAL DE | |||||||
| MUNICÍPIOS" , VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 264/OR | 02/04/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 1.346,23 | R$ 1.346,23 | R$ 1.346,23 |
| MUNICIPAL | (A) SERVIDOR | ||||||
| (A) DENISE CRISTINA | |||||||
| RAUTCH DA SILVA | |||||||
| 2026 | 263/OR | 02/04/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FÉRIAS DO (A) | R$ 2.692,47 | R$ 2.692,47 | R$ 2.692,47 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR (A) DENISE | ||||||
| CRISTINA RAUTCH DA | |||||||
| SILVA | |||||||
| 2026 | 262/AD | 01/04/2026 | WILSON DA SILVA | DESPESA MIÚDAS DE | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| BORGES | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| OUTROS MATERIAIS | |||||||
| DE CONSUMO | |||||||
| 2026 | 261/AD | 01/04/2026 | CESAR FERNANDO | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
| SOARES DA COSTA | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | |||||||
| 2026 | 260/OR | 01/04/2026 | BRUNO HERNANDES | MANUTENÇÃO EM | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| MORINI ME | IMPRESSORA EPPSON | ||||||
| L14150 - SALA 44 - | |||||||
| SECRETARIA GERAL - | |||||||
| PATRIMONIO: BP-001/ | |||||||
| 02301 | |||||||
| 2026 | 259/OR | 31/03/2026 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O | R$ 24.125,60 | R$ 24.125,60 | R$ 24.125,60 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDENCIÁ RIA | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL - DEFICIT | ||||||
| 2026 | 258/OR | 31/03/2026 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 29.810,98 | R$ 29.810,98 | R$ 29.810,98 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL DO MÊS | ||||||
| 2026 | 257/OR | 31/03/2026 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 420,07 | R$ 420,07 | R$ 420,07 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS DE SERVIDORES | |||||||
| 2026 | 256/OR | 31/03/2026 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 1.096,83 | R$ 1.096,83 | R$ 1.096,83 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS DE VEREADORES | |||||||
| 2026 | 255/OR | 31/03/2026 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 6.721,42 | R$ 6.721,42 | R$ 6.721,42 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS DE | |||||||
| SERVIDORES | |||||||
| 2026 | 254/OR | 31/03/2026 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 17.549,13 | R$ 17.549,13 | R$ 17.549,13 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS DE | |||||||
| VEREADORES | |||||||
| 2026 | 253/OR | 31/03/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 740,85 | R$ 740,85 | R$ 740,85 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 181/DA | 31/03/2026 | WILSON DA SILVA | DESPESA MIÚDA DE | R$ -41,20 | R$ -41,20 | R$ -41,20 |
| BORGES | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| OUTROS MATERIAIS | |||||||
| DE CONSUMO | |||||||
| 2026 | 252/OR | 30/03/2026 | POSTO VILAR VOTUPORANGA | TROCA DE ÓLEO DO | R$ 39,00 | R$ 39,00 | R$ 39,00 |
| LTDA | VEÍCULO OFICIAL | ||||||
| MOTO HONDA -CG-160 | |||||||
| FAN. | |||||||
| 2026 | 251/OR | 30/03/2026 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 20.063,54 | R$ 20.063,54 | R$ 20.063,54 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2026 | 250/OR | 30/03/2026 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 39.447,47 | R$ 39.447,47 | R$ 39.447,47 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2026 | 249/OR | 30/03/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 109.682,00 | R$ 109.682,00 | R$ 109.682,00 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 248/OR | 30/03/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 14.833,22 | R$ 14.833,22 | R$ 14.833,22 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 247/OR | 30/03/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.707,13 | R$ 8.707,13 | R$ 8.707,13 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 246/OR | 30/03/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.123,79 | R$ 2.123,79 | R$ 2.123,79 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 245/OR | 30/03/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 288,27 | R$ 288,27 | R$ 288,27 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 244/OR | 30/03/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 576,56 | R$ 576,56 | R$ 576,56 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 243/OR | 30/03/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 27.613,36 | R$ 27.613,36 | R$ 27.613,36 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 242/OR | 30/03/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 41.383,11 | R$ 41.383,11 | R$ 41.383,11 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 241/OR | 30/03/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 801,54 | R$ 801,54 | R$ 801,54 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 240/OR | 30/03/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.137,71 | R$ 3.137,71 | R$ 3.137,71 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 239/OR | 30/03/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 82,60 | R$ 82,60 | R$ 82,60 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 238/OR | 30/03/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 165,20 | R$ 165,20 | R$ 165,20 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 237/OR | 30/03/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 29.776,85 | R$ 29.776,85 | R$ 29.776,85 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 236/OR | 30/03/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.982,06 | R$ 11.982,06 | R$ 11.982,06 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 235/OR | 30/03/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.468,80 | R$ 3.468,80 | R$ 3.468,80 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 234/OR | 30/03/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.164,20 | R$ 1.164,20 | R$ 1.164,20 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 233/OR | 30/03/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.510,04 | R$ 4.510,04 | R$ 4.510,04 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 232/OR | 30/03/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.059,08 | R$ 4.059,08 | R$ 4.059,08 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 231/OR | 30/03/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.200,64 | R$ 8.200,64 | R$ 8.200,64 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 230/OR | 30/03/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.280,84 | R$ 1.280,84 | R$ 1.280,84 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 229/OR | 30/03/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.013,41 | R$ 12.013,41 | R$ 12.013,41 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 228/OR | 30/03/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 123.250,31 | R$ 123.250,31 | R$ 123.250,31 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 227/OR | 30/03/2026 | SUPERMERCAD O PORECATU | AQUISIÇÃO DE | R$ 128,88 | R$ 128,88 | R$ 128,88 |
| LTDA | REFRIGERANT ES PARA | ||||||
| ATENDIMENTO DE | |||||||
| SERVIDORES E | |||||||
| VEREADORES PARA A 10ª | |||||||
| SESSÃO ORDINÁRIA. | |||||||
| 2026 | 226/OR | 30/03/2026 | GILBERTO AQUILES | PEDIDO GERADO A | R$ 627,00 | R$ 627,00 | R$ 627,00 |
| FRANCISCO | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000021/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 17 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 17 - AQUISIÇÃO | |||||||
| DE LANCHES (SALGADO | |||||||
| TIPO HAMBÚRGUER | |||||||
| ASSADO) PARA | |||||||
| ATENDIMENTO DE DEMANDA | |||||||
| INSTITUCION AL DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL. | |||||||
| 2026 | 225/OR | 30/03/2026 | F.C LOPES INFORMÁTICA | PEDIDO GERADO A | R$ 610,00 | R$ 610,00 | R$ 610,00 |
| LTDA ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000020/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 16 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 16 - AQUISIÇÃO | |||||||
| DE 1 (UM) ROTEADOR DO | |||||||
| TIPO ROUTERBOARD | |||||||
| MIKROTIK RB760IGS | |||||||
| (HEX S), PARA | |||||||
| ATENDER AS NECESSIDADE | |||||||
| S TÉCNICAS DE | |||||||
| CAPACIDADE E | |||||||
| INSTALAÇÃO DE LINK DE | |||||||
| INTERNET E PABX EM | |||||||
| NUVEM, CONTRATADOS | |||||||
| ATRAVÉS DA DISPENSA DE | |||||||
| LICITAÇÃO Nº 10 E | |||||||
| 11/2026. | |||||||
| 2026 | 224/OR | 30/03/2026 | CLINIMED DE VOTUPORANGA | SERVIÇOS MÉDICOS - | R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 190,00 |
| LTDA - EPP | DE AVALIAÇÃO | ||||||
| CLINICA FUNCIONAL: | |||||||
| ASO PERIÓDICO | |||||||
| DOS SEGUINTES | |||||||
| SERVIDORES: SILVIO | |||||||
| NATAL BOCCATO | |||||||
| (070.486. 328-60) EM | |||||||
| 12/03/2026 R$ 55,00 | |||||||
| (ACUIDADE VISUAL -R$ | |||||||
| 25,00 - AVALIAÇÃO | |||||||
| CLÍNI | |||||||
| 2026 | 223/OR | 30/03/2026 | NOROLUZ MATERIAIS | PEDIDO GERADO A | R$ 124,80 | R$ 124,80 | R$ 124,80 |
| ELETRICOS LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000019/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 15 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 15 - AQUISIÇÃO | |||||||
| DE MATERIAIS | |||||||
| ELÉTRICOS E FERRAMENTAS | |||||||
| DIVERSAS PARA USO | |||||||
| IMEDIATO E PRÓXIMO. | |||||||
| 2026 | 222/OR | 30/03/2026 | KVA COMERCIO E | PEDIDO GERADO A | R$ 1.121,22 | R$ 1.121,22 | R$ 1.121,22 |
| SERVICOS DE MATERIAIS | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| ELETRICOS RP | DA LICITAÇÃO: | ||||||
| 000019/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 15 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 15 - AQUISIÇÃO | |||||||
| DE MATERIAIS | |||||||
| ELÉTRICOS E FERRAMENTAS | |||||||
| DIVERSAS PARA USO | |||||||
| IMEDIATO E PRÓXIMO. | |||||||
| 2026 | 221/OR | 30/03/2026 | JUNIO NAOTO SUZUKI ME | PEDIDO GERADO A | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000019/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 15 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 15 - AQUISIÇÃO | |||||||
| DE MATERIAIS | |||||||
| ELÉTRICOS E FERRAMENTAS | |||||||
| DIVERSAS PARA USO | |||||||
| IMEDIATO E PRÓXIMO. | |||||||
| 2026 | 220/OR | 30/03/2026 | HLM REPRESENTAC | PEDIDO GERADO A | R$ 267,00 | R$ 267,00 | R$ 267,00 |
| OES LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000019/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 15 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 15 - AQUISIÇÃO | |||||||
| DE MATERIAIS | |||||||
| ELÉTRICOS E FERRAMENTAS | |||||||
| DIVERSAS PARA USO | |||||||
| IMEDIATO E PRÓXIMO. | |||||||
| 2026 | 219/OR | 30/03/2026 | HLM REPRESENTAC | PEDIDO GERADO A | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 |
| OES LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000019/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 15 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 15 - AQUISIÇÃO | |||||||
| DE MATERIAIS | |||||||
| ELÉTRICOS E FERRAMENTAS | |||||||
| DIVERSAS PARA USO | |||||||
| IMEDIATO E PRÓXIMO. | |||||||
| 2026 | 218/OR | 30/03/2026 | D R MALM ELETRICA E | PEDIDO GERADO A | R$ 619,80 | R$ 619,80 | R$ 619,80 |
| HIDRAULICA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000019/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 15 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 15 - AQUISIÇÃO | |||||||
| DE MATERIAIS | |||||||
| ELÉTRICOS E FERRAMENTAS | |||||||
| DIVERSAS PARA USO | |||||||
| IMEDIATO E PRÓXIMO. | |||||||
| 2026 | 217/OR | 30/03/2026 | COMERCIO E REPRESENTAC | PEDIDO GERADO A | R$ 1.067,00 | R$ 1.067,00 | R$ 1.067,00 |
| AO DE PRODUTOS | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | DA LICITAÇÃO: | ||||||
| 000019/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 15 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 15 - AQUISIÇÃO | |||||||
| DE MATERIAIS | |||||||
| ELÉTRICOS E FERRAMENTAS | |||||||
| DIVERSAS PARA USO | |||||||
| IMEDIATO E PRÓXIMO. | |||||||
| 2026 | 216/OR | 30/03/2026 | COMERCIO E REPRESENTAC | PEDIDO GERADO A | R$ 1.338,20 | R$ 1.338,20 | R$ 1.338,20 |
| AO DE PRODUTOS | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | DA LICITAÇÃO: | ||||||
| 000019/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 15 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 15 - AQUISIÇÃO | |||||||
| DE MATERIAIS | |||||||
| ELÉTRICOS E FERRAMENTAS | |||||||
| DIVERSAS PARA USO | |||||||
| IMEDIATO E PRÓXIMO. | |||||||
| 2026 | 215/OR | 30/03/2026 | ARABIM MATERIAIS | PEDIDO GERADO A | R$ 36,66 | R$ 36,66 | R$ 36,66 |
| PARA CONSTRUCAO | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| LTDA | DA LICITAÇÃO: | ||||||
| 000019/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 15 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 15 - AQUISIÇÃO | |||||||
| DE MATERIAIS | |||||||
| ELÉTRICOS E FERRAMENTAS | |||||||
| DIVERSAS PARA USO | |||||||
| IMEDIATO E PRÓXIMO. | |||||||
| 2026 | 214/OR | 30/03/2026 | ARABIM MATERIAIS | PEDIDO GERADO A | R$ 60,55 | R$ 60,55 | R$ 60,55 |
| PARA CONSTRUCAO | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| LTDA | DA LICITAÇÃO: | ||||||
| 000019/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 15 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 15 - AQUISIÇÃO | |||||||
| DE MATERIAIS | |||||||
| ELÉTRICOS E FERRAMENTAS | |||||||
| DIVERSAS PARA USO | |||||||
| IMEDIATO E PRÓXIMO. | |||||||
| 2026 | 213/ES | 26/03/2026 | W A TANAKA | PEDIDO GERADO A | R$ 8.640,00 | R$ 3.420,00 | R$ 2.070,00 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000024/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 16 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 16 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| AQUISIÇÃO DE ÁGUA | |||||||
| MINERAL PARA | |||||||
| ATENDER O CONSUMO | |||||||
| REGULAR DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA PELO | |||||||
| PERÍODO DE 01 (UM) | |||||||
| ANO. EMPENHO | |||||||
| ESTIMATIVO PARA | |||||||
| CONSUMO DE ÁGUAS COM | |||||||
| GÁS DURANTE A VIGÊNCIA | |||||||
| DA ATA DE REGISTRO DE | |||||||
| PREÇOS. | |||||||
| 2026 | 212/OR | 25/03/2026 | SUPERMERCAD O PORECATU | AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM | R$ 639,75 | R$ 639,75 | R$ 639,75 |
| LTDA | PÓ PARA CONSUMO | ||||||
| IMEDIATO. | |||||||
| 2026 | 211/OR | 24/03/2026 | ALAMBRADOS AMICUCCI | AQUISIÇÃO DE TELA | R$ 520,20 | R$ 520,20 | R$ 520,20 |
| LTDA | ALAMBRADA EM AÇO | ||||||
| GALVANIZADO PARA CERCAR | |||||||
| PROVISÓRIAM ENTE A | |||||||
| TORRE DE ANTENA DA | |||||||
| TV CÂMARA. | |||||||
| 2026 | 210/OR | 24/03/2026 | MABRASEG EQUIPAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R$ 535,00 | R$ 535,00 | R$ 535,00 |
| S DE SEGURANCA | DE VISTORIA TÉCNICA | ||||||
| ELETRONICA LTDA | PARA AVERIGUAÇÃO | ||||||
| DE AVARIA NO SISTEMA | |||||||
| DE SEGURANÇA | |||||||
| ELETRÔNICA / | |||||||
| MONITORAMEN TO DAS | |||||||
| ÁREAS INTERNAS E | |||||||
| EXTERNAS DO PRÉDIO DA | |||||||
| CÂMARA, APÓS A | |||||||
| OCORRÊNCIA DESCARGA E | |||||||
| 2026 | 209/ES | 23/03/2026 | SANTA CASA DE MISERIC. | PEDIDO GERADO A | R$ 92.630,30 | R$ 46.315,50 | R$ 37.052,40 |
| VOTUPORANGA PLANO | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| SANSAUDE | DA LICITAÇÃO: | ||||||
| 000006/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 1 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 1 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| DEVIDAMENTE AUTORIZADA | |||||||
| PELA AGÊNCIA | |||||||
| NACIONAL DE SAÚDE | |||||||
| SUPLEMENTAR - ANS, | |||||||
| ESPECIALIZA DA NA | |||||||
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | |||||||
| CONTINUADOS NA ÁREA DE | |||||||
| ASSISTÊNCIA MÉDICA OU | |||||||
| SEGURO SAÚDE, PARA | |||||||
| REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE | |||||||
| PROMOÇÃO DE SAÚDE AOS | |||||||
| SERVIDORES DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA , COM A | |||||||
| POSSIBILIDA DE DE | |||||||
| INCLUSÃO DE DEPENDENTES | |||||||
| , A CRITÉRIO DO | |||||||
| TITULAR. VALOR | |||||||
| REFERENTE AO | |||||||
| APOSTILAMEN TO 01 QUE | |||||||
| REAJUSTOU O VALOR | |||||||
| INICIAL DO CONTRATO EM | |||||||
| 10%. EMPENHO | |||||||
| ESTIMATIVO PARA O | |||||||
| PERÍODO DE MARÇO A | |||||||
| DEZEMBRO DO EXERCÍCIO | |||||||
| DE 2026. | |||||||
| 2026 | 37/AN | 23/03/2026 | SANTA CASA DE MISERIC. | PEDIDO GERADO A | R$ -85.158,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VOTUPORANGA PLANO | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| SANSAUDE | DA LICITAÇÃO: | ||||||
| 000006/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 1 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 1 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| DEVIDAMENTE AUTORIZADA | |||||||
| PELA AGÊNCIA | |||||||
| NACIONAL DE SAÚDE | |||||||
| SUPLEMENTAR - ANS, | |||||||
| ESPECIALIZA DA NA | |||||||
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | |||||||
| CONTINUADOS NA ÁREA DE | |||||||
| ASSISTÊNCIA MÉDICA OU | |||||||
| SEGURO SAÚDE, PARA | |||||||
| REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE | |||||||
| PROMOÇÃO DE SAÚDE AOS | |||||||
| SERVIDORES DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA , COM A | |||||||
| POSSIBILIDA DE DE | |||||||
| INCLUSÃO DE DEPENDENTES | |||||||
| , A CRITÉRIO DO | |||||||
| TITULAR. EMPENHO | |||||||
| ESTIMATIVO PARA O | |||||||
| EXERCÍCIO DE 2026. | |||||||
| 2026 | 208/OR | 20/03/2026 | 59.996.138 EDINALVA | PEDIDO GERADO A | R$ 805,20 | R$ 805,20 | R$ 805,20 |
| BARNABE ALVES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000018/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 5 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 5 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA FORNECIMENT | |||||||
| O DE ITENS DE GÊNERO | |||||||
| ALIMENTÍCIO PARA | |||||||
| ATENDER AS DEMANDAS DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . | |||||||
| 2026 | 49/AN | 19/03/2026 | POSTO VILAR VOTUPORANGA | PEDIDO GERADO A | R$ -4.865,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000019/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 12 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 12 - O | |||||||
| OBJETO DA PRESENTE | |||||||
| DISPENSA É A ESCOLHA | |||||||
| DA PROPOSTA MAIS | |||||||
| VANTAJOSA PARA O | |||||||
| “REGISTRO DE PREÇOS | |||||||
| PARA FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| COMBUSTÍVEI S (GASOLINA | |||||||
| E ETANOL), PARA A | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| /SP, COM O FORNECIMENT | |||||||
| O PARCELADO, | |||||||
| POR MEIO DE ABASTECIMEN | |||||||
| TO DIRETAMENTE | |||||||
| NA BOMBA DO FORNECEDOR” | |||||||
| , CONFORME CONDIÇÕES, | |||||||
| QUANTIDADES E | |||||||
| EXIGÊNCIAS ESTABELECID | |||||||
| AS NESTE AVISO DE | |||||||
| DISPENSA DE LICITAÇÃO E | |||||||
| SEUS ANEXOS. | |||||||
| VALOR ESTIMATIVO | |||||||
| PARA O ABASTECIMEN | |||||||
| TO DOS VEÍCULOS | |||||||
| OFICIAIS DA CMV COM | |||||||
| ETANOL NO PERÍODO DE | |||||||
| JANEIRO A SETEMBRO DE | |||||||
| 2026. | |||||||
| 2026 | 48/AN | 19/03/2026 | POSTO VILAR VOTUPORANGA | PEDIDO GERADO A | R$ -8.114,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000019/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 12 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 12 - O | |||||||
| OBJETO DA PRESENTE | |||||||
| DISPENSA É A ESCOLHA | |||||||
| DA PROPOSTA MAIS | |||||||
| VANTAJOSA PARA O | |||||||
| “REGISTRO DE PREÇOS | |||||||
| PARA FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| COMBUSTÍVEI S (GASOLINA | |||||||
| E ETANOL), PARA A | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| /SP, COM O FORNECIMENT | |||||||
| O PARCELADO, | |||||||
| POR MEIO DE ABASTECIMEN | |||||||
| TO DIRETAMENTE | |||||||
| NA BOMBA DO FORNECEDOR” | |||||||
| , CONFORME CONDIÇÕES, | |||||||
| QUANTIDADES E | |||||||
| EXIGÊNCIAS ESTABELECID | |||||||
| AS NESTE AVISO DE | |||||||
| DISPENSA DE LICITAÇÃO E | |||||||
| SEUS ANEXOS. | |||||||
| VALOR ESTIMATIVO | |||||||
| PARA O ABASTECIMEN | |||||||
| TO DOS VEÍCULOS | |||||||
| OFICIAIS DA CMV COM | |||||||
| GASOLINA NO PERÍODO DE | |||||||
| JANEIRO A SETEMBRO DE | |||||||
| 2026. | |||||||
| 2026 | 207/OR | 18/03/2026 | CAIXA ECONOMICA | TARIFA BANCARIA | R$ 0,50 | R$ 0,50 | R$ 0,50 |
| FEDERAL | |||||||
| 2026 | 206/OR | 18/03/2026 | RCB TELEFONIA E | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| MONITORAMEN TO EIRELI | EM TELEFONIA | ||||||
| FIXA. RESTAURAÇÃO | |||||||
| DO FUNCIONAMEN | |||||||
| TO DO TELEFONE | |||||||
| 1734211188. | |||||||
| 2026 | 205/ES | 18/03/2026 | POSTO VILAR VOTUPORANGA | PEDIDO GERADO A | R$ 5.361,07 | R$ 625,73 | R$ 625,73 |
| LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000019/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 12 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 12 - O | |||||||
| OBJETO DA PRESENTE | |||||||
| DISPENSA É A ESCOLHA | |||||||
| DA PROPOSTA MAIS | |||||||
| VANTAJOSA PARA O | |||||||
| “REGISTRO DE PREÇOS | |||||||
| PARA FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| COMBUSTÍVEI S (GASOLINA | |||||||
| E ETANOL), PARA A | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| /SP, COM O FORNECIMENT | |||||||
| O PARCELADO, | |||||||
| POR MEIO DE ABASTECIMEN | |||||||
| TO DIRETAMENTE | |||||||
| NA BOMBA DO FORNECEDOR” | |||||||
| , CONFORME CONDIÇÕES, | |||||||
| QUANTIDADES E | |||||||
| EXIGÊNCIAS ESTABELECID | |||||||
| AS NESTE AVISO DE | |||||||
| DISPENSA DE LICITAÇÃO E | |||||||
| SEUS ANEXOS. | |||||||
| EMPENHO ESTIMATIVO | |||||||
| REFERENTE AO CONSUMO | |||||||
| DE ETANOL. | |||||||
| 2026 | 204/ES | 18/03/2026 | POSTO VILAR VOTUPORANGA | PEDIDO GERADO A | R$ 8.341,37 | R$ 891,22 | R$ 891,22 |
| LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000019/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 12 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 12 - O | |||||||
| OBJETO DA PRESENTE | |||||||
| DISPENSA É A ESCOLHA | |||||||
| DA PROPOSTA MAIS | |||||||
| VANTAJOSA PARA O | |||||||
| “REGISTRO DE PREÇOS | |||||||
| PARA FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| COMBUSTÍVEI S (GASOLINA | |||||||
| E ETANOL), PARA A | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| /SP, COM O FORNECIMENT | |||||||
| O PARCELADO, | |||||||
| POR MEIO DE ABASTECIMEN | |||||||
| TO DIRETAMENTE | |||||||
| NA BOMBA DO FORNECEDOR” | |||||||
| , CONFORME CONDIÇÕES, | |||||||
| QUANTIDADES E | |||||||
| EXIGÊNCIAS ESTABELECID | |||||||
| AS NESTE AVISO DE | |||||||
| DISPENSA DE LICITAÇÃO E | |||||||
| SEUS ANEXOS. | |||||||
| EMPENHO ESTIMATIVO | |||||||
| REFERENTE AO CONSUMO | |||||||
| DE GASOLINA. | |||||||
| 2026 | 203/OR | 13/03/2026 | 59.996.138 EDINALVA | PEDIDO GERADO A | R$ 2.035,20 | R$ 2.035,20 | R$ 2.035,20 |
| BARNABE ALVES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000018/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 5 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 5 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA FORNECIMENT | |||||||
| O DE ITENS DE GÊNERO | |||||||
| ALIMENTÍCIO PARA | |||||||
| ATENDER AS DEMANDAS DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . ENTREGA: 16/03/2026, | |||||||
| ENTRE 16:30H E | |||||||
| 17H. ENVIAR 30 | |||||||
| COCA-COLAS SEM AÇÚCAR | |||||||
| E 30 NORMAIS. | |||||||
| 2026 | 202/GL | 12/03/2026 | PLIS INTELIGENCI | PEDIDO GERADO A | R$ 22.500,00 | R$ 10.000,00 | R$ 7.500,00 |
| A EM TECNOLOGIA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| LTDA | DA LICITAÇÃO: | ||||||
| 000014/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 11 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 11 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| ESPECIALIZA DA PARA | |||||||
| SERVIÇOS CONTINUADOS | |||||||
| DE PABX EM NUVEM/ | |||||||
| VIRTUAL, INCLUINDO | |||||||
| IMPLANTAÇÃO , | |||||||
| LICENCIAMEN TO DE | |||||||
| SOFTWARE, DISPONIBILI | |||||||
| ZAÇÃO DE PLATAFORMA | |||||||
| DE GESTÃO, SUPORTE/ | |||||||
| MANUTENÇÃO, TREINAMENTO | |||||||
| , FORNECIMENT | |||||||
| O, LOCAÇÃO E | |||||||
| CONFIGURAÇÃ O DE | |||||||
| TELEFONES IP E | |||||||
| PORTABILIDA DE DO(S) | |||||||
| NÚMERO(S) TELEFÔNICO( | |||||||
| S) ATUAL(IS) | |||||||
| DA CMV. EMPENHO | |||||||
| GLOBAL RELATIVO | |||||||
| AOS SERVIÇOS DE | |||||||
| PABX EM NUVEM/ | |||||||
| DIGITAL REFERENTE | |||||||
| AO PERÍODO DE ABRIL A | |||||||
| DEZEMBRO DE 2026. | |||||||
| 2026 | 201/GL | 12/03/2026 | PLIS INTELIGENCI | PEDIDO GERADO A | R$ 14.130,00 | R$ 6.280,00 | R$ 4.710,00 |
| A EM TECNOLOGIA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| LTDA | DA LICITAÇÃO: | ||||||
| 000013/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 10 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 10 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| ESPECIALIZA DA PARA | |||||||
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | |||||||
| CONTINUADOS DE | |||||||
| FORNECIMENT O DE LINK | |||||||
| DEDICADO DE ACESSO À | |||||||
| INTERNET, POR MEIO DE | |||||||
| FIBRA ÓPTICA, COM | |||||||
| VELOCIDADE MÍNIMA DE 1 | |||||||
| GBPS SIMÉTRICA | |||||||
| (FULL DUPLEX), | |||||||
| CORRESPONDE NTE A 1 | |||||||
| GBPS DE DOWNLOAD E | |||||||
| 1 GBPS DE UPLOAD, COM | |||||||
| A DISPONIBILI | |||||||
| ZAÇÃO DE NO MÍNIMO 3 | |||||||
| (TRÊS) ENDEREÇOS | |||||||
| IP PÚBLICOS (IPV4 OU | |||||||
| EQUIVALENTE TECNICAMENT | |||||||
| E ACEITO), COMPREENDEN | |||||||
| DO INSTALAÇÃO, | |||||||
| ATIVAÇÃO, CONFIGURAÇÃ | |||||||
| O, OPERAÇÃO, | |||||||
| SUPORTE TÉCNICO 24 | |||||||
| (VINTE E QUATRO) | |||||||
| HORAS POR DIA, 7 | |||||||
| (SETE) DIAS POR SEMANA, | |||||||
| BEM COMO O FORNECIMENT | |||||||
| O DE TODOS OS | |||||||
| MATERIAIS, EQUIPAMENTO | |||||||
| S, SOFTWARES, | |||||||
| ACESSÓRIOS E DEMAIS | |||||||
| INSUMOS NECESSÁRIOS | |||||||
| À PERFEITA EXECUÇÃO DO | |||||||
| OBJETO. EMPENHO | |||||||
| GLOBAL REFERENTE A | |||||||
| DISPONIBILI ZAÇÃO DE | |||||||
| LINK DEDICADO DE | |||||||
| INTERNET REFERENTE | |||||||
| AO PERÍODO DE ABRIL A | |||||||
| DEZEMBRO DE 2026. | |||||||
| 2026 | 200/OR | 11/03/2026 | R. T. DISTRIBUDOR | PEDIDO GERADO A | R$ 249,00 | R$ 249,00 | R$ 249,00 |
| A EIRELI - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000022/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 14 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 14 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| MATERIAIS DE LIMPEZA | |||||||
| E PRODUTOS DE | |||||||
| HIGIENIZAÇÃ O PARA | |||||||
| ATENDER O CONSUMO | |||||||
| REGULAR DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA PELO | |||||||
| PERÍODO DE UM ANO. | |||||||
| 2026 | 199/OR | 11/03/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 1.282,13 | R$ 1.282,13 | R$ 1.282,13 |
| MUNICIPAL | (A) SERVIDOR | ||||||
| (A) DENISE PERES | |||||||
| VIEIRA | |||||||
| 2026 | 198/OR | 11/03/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FÉRIAS DO (A) | R$ 2.564,26 | R$ 2.564,26 | R$ 2.564,26 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR (A) DENISE | ||||||
| PERES VIEIRA | |||||||
| 2026 | 170/DA | 11/03/2026 | LUCAS DA SILVA | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ -500,00 | R$ -500,00 | R$ -500,00 |
| E JUNTAMENTE | |||||||
| COM OS SERVIDORES | |||||||
| VALDEMIR MARZOCHI, | |||||||
| DENISE CRISTINA | |||||||
| RAUTCH DA SILVA E | |||||||
| DENISE PERES | |||||||
| VIEIRA, NO “ENCONTRO | |||||||
| NACIONAL DO PODER | |||||||
| LEGISLATIVO MUNICIPAL”, | |||||||
| QUE ACONTECERÁ | |||||||
| NOS | |||||||
| 2026 | 170/DA | 11/03/2026 | LUCAS DA SILVA | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ -1.178,02 | R$ -1.178,02 | R$ -1.178,02 |
| E JUNTAMENTE | |||||||
| COM OS SERVIDORES | |||||||
| VALDEMIR MARZOCHI, | |||||||
| DENISE CRISTINA | |||||||
| RAUTCH DA SILVA E | |||||||
| DENISE PERES | |||||||
| VIEIRA, NO “ENCONTRO | |||||||
| NACIONAL DO PODER | |||||||
| LEGISLATIVO MUNICIPAL”, | |||||||
| QUE ACONTECERÁ | |||||||
| NOS | |||||||
| 2026 | 197/OR | 09/03/2026 | AUTO POSTO BRASIL DE | SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | VEÍCULOS: CRUZE 001 - | ||||||
| FQZ-6C28. | |||||||
| 2026 | 169/DA | 09/03/2026 | VALDEMIR MARZOCHI | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ -394,09 | R$ -394,09 | R$ -394,09 |
| E JUNTAMENTE | |||||||
| COM OS SERVIDORES | |||||||
| LUCAS DA SILVA, | |||||||
| DENISE CRISTINA | |||||||
| RAUTCH DA SILVA E | |||||||
| DENISE PERES | |||||||
| VIEIRA, NO “ENCONTRO | |||||||
| NACIONAL DO PODER | |||||||
| LEGISLATIVO MUNICIPAL”, | |||||||
| QUE ACONTECERÁ | |||||||
| NOS DIAS 03 A 06 DE | |||||||
| MARÇO DE 2026", | |||||||
| VISANDO INTERESSE | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 196/OR | 06/03/2026 | PAPELARIA ALVITO LTDA | PEDIDO GERADO A | R$ 597,00 | R$ 597,00 | R$ 597,00 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000017/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 13 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 13 - AQUISIÇÃO | |||||||
| DE MATERIAIS | |||||||
| DE EXPEDIENTE | |||||||
| DESTINADOS À | |||||||
| MANUTENÇÃO DAS | |||||||
| ATIVIDADES ADMINISTRAT | |||||||
| IVAS DO ÓRGÃO, | |||||||
| CONFORME ESPECIFICAÇ | |||||||
| ÕES E QUANTITATIV | |||||||
| OS DESCRITOS | |||||||
| NESTE DOCUMENTO. | |||||||
| 2026 | 195/OR | 06/03/2026 | DENISE APARECIDA | PEDIDO GERADO A | R$ 136,59 | R$ 136,59 | R$ 136,59 |
| RODRIGUES MARABEIS | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000017/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 13 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 13 - AQUISIÇÃO | |||||||
| DE MATERIAIS | |||||||
| DE EXPEDIENTE | |||||||
| DESTINADOS À | |||||||
| MANUTENÇÃO DAS | |||||||
| ATIVIDADES ADMINISTRAT | |||||||
| IVAS DO ÓRGÃO, | |||||||
| CONFORME ESPECIFICAÇ | |||||||
| ÕES E QUANTITATIV | |||||||
| OS DESCRITOS | |||||||
| NESTE DOCUMENTO. | |||||||
| 2026 | 194/OR | 05/03/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 4.483,50 | R$ 4.483,50 | R$ 4.483,50 |
| MUNICIPAL | (A) SERVIDOR | ||||||
| (A) JOSÉ MARCELINO | |||||||
| POLI | |||||||
| 2026 | 193/OR | 05/03/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FÉRIAS DO (A) | R$ 8.967,00 | R$ 8.967,00 | R$ 8.967,00 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR (A) JOSÉ | ||||||
| MARCELINO POLI | |||||||
| 2026 | 192/OR | 05/03/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 910,10 | R$ 910,10 | R$ 910,10 |
| MUNICIPAL | (A) SERVIDOR | ||||||
| (A)JOYCE DE OLIVEIRA | |||||||
| SILVA TONETE | |||||||
| 2026 | 191/OR | 05/03/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FÉRIAS DO (A) | R$ 1.820,22 | R$ 1.820,22 | R$ 1.820,22 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR (A) JOYCE | ||||||
| DE OLIVEIRA SILVA | |||||||
| TONETE | |||||||
| 2026 | 190/OR | 04/03/2026 | AUTO POSTO BRASIL DE | SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | VEÍCULOS: CRUZE 001 - | ||||||
| FQZ-6C28. | |||||||
| 2026 | 189/OR | 04/03/2026 | JORNAL A CIDADE DE | PEDIDO GERADO A | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000016/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| INEXIGIBILI DADE - Nº | |||||||
| MOD.: 4 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 4 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO | |||||||
| ESPECIALIZA DO PARA | |||||||
| FORNECIMENT O DE | |||||||
| 2026 | 188/OR | 04/03/2026 | 59.996.138 EDINALVA | PEDIDO GERADO A | R$ 1.535,25 | R$ 1.535,25 | R$ 1.535,25 |
| BARNABE ALVES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000018/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 5 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 5 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA FORNECIMENT | |||||||
| O DE ITENS DE GÊNERO | |||||||
| ALIMENTÍCIO PARA | |||||||
| ATENDER AS DEMANDAS DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . AQUISIÇÃO DE COFFE | |||||||
| BREAK A SER SERVIDO NA | |||||||
| SESSÃO SOLENE DO | |||||||
| DIA 09/03/2026. | |||||||
| ENTREGA: DIA | |||||||
| 09/03/2026, ENTRE 16H E | |||||||
| 16:30H. LOCAL DE | |||||||
| ENTREGA: PLENARINHO | |||||||
| DA CÂMARA (SALA DE | |||||||
| REUNIÕES). | |||||||
| 2026 | 187/OR | 04/03/2026 | MARCOS SILVERIO | ESTAREMOS NA | R$ 1.162,00 | R$ 1.162,00 | R$ 1.162,00 |
| MORENO CAMARGO | OPORTUNIDAD E NA ALESP- | ||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM OS | |||||||
| DEPUTADOS ESTADUAIS | |||||||
| DANILO CAMPETTI, | |||||||
| TENENTE COIMBRA E | |||||||
| GIL DINIZ, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 186/OR | 03/03/2026 | ELAINE MARA AROUCA POCO | PEDIDO GERADO A | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 800,00 |
| IKEDA & CIA. LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000015/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 12 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 12 - AQUISIÇÃO | |||||||
| DE ARRANJOS FLORAIS | |||||||
| NATURAIS, DESTINADOS | |||||||
| À ORNAMENTAÇÃ | |||||||
| O DE SESSÕES | |||||||
| SOLENES DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA /SP, COM | |||||||
| ENTREGA SOB DEMANDA, | |||||||
| NAS DATAS 09/03 E | |||||||
| 22/04. | |||||||
| 2026 | 185/ES | 03/03/2026 | FUNDACAO RADIO | CÓPIA DO PEDIDO | R$ 132.616,15 | R$ 116.146,96 | R$ 116.146,96 |
| EDUCACIONAL DE VOTUP. | 04/2026. MOTIVO: | ||||||
| SUBSTITUIÇÃ O DA FICHA | |||||||
| 13 PELA FICHA 18. | |||||||
| VALOR DO EMPENHO | |||||||
| GLOBAL - SERVIÇOS DE | |||||||
| TRANSMISSÂO DE SESSÃO | |||||||
| ORDINÁRIA - PERÍOODO DE | |||||||
| 01/01/2025 A | |||||||
| 11/07/2025. | |||||||
| 2026 | 184/OR | 03/03/2026 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE CAFÉ | R$ 1.059,40 | R$ 1.059,40 | R$ 1.059,40 |
| OS LTDA | MOÍDO E CAFÉ EM | ||||||
| GRÃOS PARA ATENDER AS | |||||||
| NECESSIDADE S DO | |||||||
| CONSUMO REGULAR DA | |||||||
| CMV. | |||||||
| 2026 | 33/AN | 03/03/2026 | FUNDACAO RADIO | VALOR DO EMPENHO | R$ -132.616,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EDUCACIONAL DE VOTUP. | GLOBAL - SERVIÇOS DE | ||||||
| TRANSMISSÂO DE SESSÃO | |||||||
| ORDINÁRIA - PERIODO DE | |||||||
| 01/01/2025 A | |||||||
| 11/07/2025 ALTERAÇÃO | |||||||
| DE FICHA DE EMPENHO | |||||||
| 2026 | 183/OR | 02/03/2026 | RCB TELEFONIA E | PEDIDO GERADO A | R$ 3.540,00 | R$ 3.540,00 | R$ 3.540,00 |
| MONITORAMEN TO EIRELI | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000012/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 9 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 9 - AQUISIÇÃO | |||||||
| DE UM GRAVADOR | |||||||
| DIGITAL VÍDEO | |||||||
| INTELBRAS INVD 5232 | |||||||
| 16P EM SUBSTITUIÇÃ | |||||||
| O DO BEM PATRIMONIAL | |||||||
| Nº 001/2488 QUE FOI | |||||||
| DANIFICADO DEVIDO A | |||||||
| UMA DESCARGA | |||||||
| ELÉTRICA OCORRIDA NO | |||||||
| DIA 31/02/2026. | |||||||
| 2026 | 182/OR | 02/03/2026 | BRUNO HERNANDES | RECARGA DE TONER - | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| MORINI ME | IMPRESSORAS DA CÂMARA | ||||||
| 2026 | 181/AD | 02/03/2026 | WILSON DA SILVA | DESPESA MIÚDA DE | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| BORGES | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| OUTROS MATERIAIS | |||||||
| DE CONSUMO | |||||||
| 2026 | 180/AD | 02/03/2026 | CESAR FERNANDO | DESPESA MIÚDA DE | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
| SOARES DA COSTA | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | |||||||
| 2026 | 179/OR | 27/02/2026 | 59.996.138 EDINALVA | PEDIDO GERADO A | R$ 820,20 | R$ 820,20 | R$ 820,20 |
| BARNABE ALVES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000018/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 5 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 5 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA FORNECIMENT | |||||||
| O DE ITENS DE GÊNERO | |||||||
| ALIMENTÍCIO PARA | |||||||
| ATENDER AS DEMANDAS DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . ENTREGA: 02/03/2026 | |||||||
| ENTRE 16:30H E | |||||||
| 17H. ENVIAR 30 | |||||||
| COCA-COLAS NORMAIS E | |||||||
| 30 SEM AÇÚCAR. | |||||||
| 2026 | 178/OR | 27/02/2026 | CLINIMED DE VOTUPORANGA | SERVIÇOS MÉDICOS - | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| LTDA - EPP | DE AVALIAÇÃO | ||||||
| CLINICA FUNCIONAL: | |||||||
| ASO PERIÓDICO | |||||||
| DOS SEGUINTES | |||||||
| SERVIDORES: PRISCILA | |||||||
| MATTAR DELGOBO | |||||||
| NEGRINI; LARISSA | |||||||
| MARTA SILVA CARDOSO ; | |||||||
| THIAGO RUVIERI | |||||||
| DELALIBERA; WILSON DA | |||||||
| SILV | |||||||
| 2026 | 177/OR | 27/02/2026 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O | R$ 23.647,59 | R$ 23.647,59 | R$ 23.647,59 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDENCIÁ RIA | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL - DEFICIT | ||||||
| 2026 | 176/OR | 27/02/2026 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 29.220,37 | R$ 29.220,37 | R$ 29.220,37 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL DO MÊS | ||||||
| 2026 | 175/OR | 27/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 354,37 | R$ 354,37 | R$ 354,37 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS DE SERVIDORES | |||||||
| 2026 | 174/OR | 27/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 1.103,20 | R$ 1.103,20 | R$ 1.103,20 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS DE VEREADORES | |||||||
| 2026 | 173/OR | 27/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 5.670,15 | R$ 5.670,15 | R$ 5.670,15 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS DE | |||||||
| SERVIDORES | |||||||
| 2026 | 172/OR | 27/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 17.651,04 | R$ 17.651,04 | R$ 17.651,04 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS DE | |||||||
| VEREADORES | |||||||
| 2026 | 104/DA | 27/02/2026 | CESAR FERNANDO | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ -33,25 | R$ -33,25 | R$ -33,25 |
| SOARES DA COSTA | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | |||||||
| 2026 | 171/OR | 26/02/2026 | GOVERNET EDITORA | PEDIDO GERADO A | R$ 8.980,00 | R$ 8.980,00 | R$ 8.980,00 |
| LTDA - EPP | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000011/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| INEXIGIBILI DADE - Nº | |||||||
| MOD.: 3 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 3 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| ESPECIALIZA DA NA | |||||||
| DIVULGAÇÃO DE | |||||||
| INFORMAÇÕES TÉCNICO- | |||||||
| JURÍDICAS, DESTINADAS | |||||||
| AO APOIO DAS | |||||||
| ATIVIDADES INSTITUCION | |||||||
| AIS DA PROCURADORI | |||||||
| A LEGISLATIVA | |||||||
| DA CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| , POR MEIO DA | |||||||
| DISPONIBILI ZAÇÃO DOS | |||||||
| BOLETINS MENSAIS, | |||||||
| COM CONTEÚDO | |||||||
| ESPECIALIZA DO NAS | |||||||
| ÁREAS DE LICITAÇÕES | |||||||
| E CONTRATOS ADMINISTRAT | |||||||
| IVOS, BEM COMO EM | |||||||
| DEMAIS TEMAS | |||||||
| RELEVANTES DA | |||||||
| ADMINISTRAÇ ÃO PÚBLICA, | |||||||
| INCLUINDO LEGISLAÇÃO | |||||||
| ATUALIZADA, ENTENDIMENT | |||||||
| OS JURISPRUDEN | |||||||
| CIAIS, ORIENTAÇÕES | |||||||
| TÉCNICAS E MANIFESTAÇÕ | |||||||
| ES DOS ÓRGÃOS DE | |||||||
| CONTROLE. | |||||||
| 2026 | 170/AD | 26/02/2026 | LUCAS DA SILVA | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 9.500,00 | R$ 9.500,00 | R$ 9.500,00 |
| E JUNTAMENTE | |||||||
| COM OS SERVIDORES | |||||||
| VALDEMIR MARZOCHI, | |||||||
| DENISE CRISTINA | |||||||
| RAUTCH DA SILVA E | |||||||
| DENISE PERES | |||||||
| VIEIRA, NO “ENCONTRO | |||||||
| NACIONAL DO PODER | |||||||
| LEGISLATIVO MUNICIPAL”, | |||||||
| QUE ACONTECERÁ | |||||||
| NOS | |||||||
| 2026 | 169/AD | 26/02/2026 | VALDEMIR MARZOCHI | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 |
| E JUNTAMENTE | |||||||
| COM OS SERVIDORES | |||||||
| LUCAS DA SILVA, | |||||||
| DENISE CRISTINA | |||||||
| RAUTCH DA SILVA E | |||||||
| DENISE PERES | |||||||
| VIEIRA, NO “ENCONTRO | |||||||
| NACIONAL DO PODER | |||||||
| LEGISLATIVO MUNICIPAL”, | |||||||
| QUE ACONTECERÁ | |||||||
| NOS DIAS 03 A 06 DE | |||||||
| MARÇO DE 2026", | |||||||
| VISANDO INTERESSE | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 168/OR | 26/02/2026 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 36.537,46 | R$ 36.537,46 | R$ 36.537,46 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2026 | 167/OR | 26/02/2026 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 19.108,13 | R$ 19.108,13 | R$ 19.108,13 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2026 | 166/OR | 26/02/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 14.222,32 | R$ 14.222,32 | R$ 14.222,32 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 165/OR | 26/02/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.707,13 | R$ 8.707,13 | R$ 8.707,13 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 164/OR | 26/02/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.123,79 | R$ 2.123,79 | R$ 2.123,79 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 163/OR | 26/02/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 40.669,09 | R$ 40.669,09 | R$ 40.669,09 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 162/OR | 26/02/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.670,78 | R$ 1.670,78 | R$ 1.670,78 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 161/OR | 26/02/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 110.319,00 | R$ 110.319,00 | R$ 110.319,00 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 160/OR | 26/02/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 35.438,48 | R$ 35.438,48 | R$ 35.438,48 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 159/OR | 26/02/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.988,30 | R$ 2.988,30 | R$ 2.988,30 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 158/OR | 26/02/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.286,92 | R$ 1.286,92 | R$ 1.286,92 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 157/OR | 26/02/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.573,85 | R$ 2.573,85 | R$ 2.573,85 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 156/OR | 26/02/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 27.323,50 | R$ 27.323,50 | R$ 27.323,50 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 155/OR | 26/02/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.411,49 | R$ 11.411,49 | R$ 11.411,49 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 154/OR | 26/02/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.414,18 | R$ 2.414,18 | R$ 2.414,18 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 153/OR | 26/02/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.279,35 | R$ 1.279,35 | R$ 1.279,35 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 152/OR | 26/02/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.757,31 | R$ 3.757,31 | R$ 3.757,31 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 151/OR | 26/02/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.865,79 | R$ 3.865,79 | R$ 3.865,79 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 150/OR | 26/02/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.314,00 | R$ 7.314,00 | R$ 7.314,00 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 149/OR | 26/02/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.126,51 | R$ 1.126,51 | R$ 1.126,51 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 148/OR | 26/02/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.703,94 | R$ 11.703,94 | R$ 11.703,94 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 147/OR | 26/02/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 112.252,43 | R$ 112.252,43 | R$ 112.252,43 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 105/DA | 26/02/2026 | WILSON DA SILVA | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ -0,15 | R$ -0,15 | R$ -0,15 |
| BORGES | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| OUTROS MATERIAIS | |||||||
| DE CONSUMO | |||||||
| 2026 | 146/ES | 25/02/2026 | MERCADO DONA NENA | PEDIDO GERADO A | R$ 12.804,70 | R$ 5.172,97 | R$ 5.172,97 |
| LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000006/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 5 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 5 - | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| MATERIAIS DE CONSUMO | |||||||
| (MANTEIGA, LEITE, | |||||||
| AÇÚCAR, ETC) PARA | |||||||
| APOIO ÀS ROTINAS | |||||||
| ADMINISTRAT IVAS E | |||||||
| INSTITUCION AIS DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| , ABRANGENDO | |||||||
| ITENS DESTINADOS | |||||||
| À COPA/ | |||||||
| COZINHA E CORRELATOS, | |||||||
| COM ENTREGA PARCELADA, | |||||||
| SOB DEMANDA, | |||||||
| PELO PERÍODO DE | |||||||
| 01 (UM) ANO. | |||||||
| EMPENHO ESTIMATIVO | |||||||
| REFERENTE A AQUISIÇÃO | |||||||
| DE ITENS DE MERCADO | |||||||
| (AÇÚCAR, MANTEIGA, | |||||||
| ETC) PARA O EXERCÍCIO | |||||||
| DE 2026. | |||||||
| 2026 | 145/OR | 25/02/2026 | MARCIO SANDRO | PEDIDO GERADO A | R$ 5.475,00 | R$ 5.475,00 | R$ 5.475,00 |
| MALLET PEZARIM | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000009/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 8 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 8 - | |||||||
| AQUISIÇÃO DE CONJUNTO | |||||||
| DE ITENS DE | |||||||
| 2026 | 144/OR | 24/02/2026 | E F COMERCIO DE | PEDIDO GERADO A | R$ 442,76 | R$ 442,76 | R$ 442,76 |
| PRODUTOS LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000025/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 17 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 17 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| MATERIAIS DE COPA E | |||||||
| COZINHA PARA | |||||||
| ATENDER O CONSUMO | |||||||
| REGULAR DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA PELO | |||||||
| PERÍODO DE UM ANO. | |||||||
| 2026 | 143/OR | 24/02/2026 | VALERIOTE CURSOS, | PEDIDO GERADO A | R$ 5.130,00 | R$ 5.130,00 | R$ 5.130,00 |
| CONSULTORIA , GESTAO E | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| EMPREENDIM | DA LICITAÇÃO: | ||||||
| 000010/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| INEXIGIBILI DADE - Nº | |||||||
| MOD.: 2 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 2 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE | |||||||
| PARTICIPAÇÃ O EM AÇÃO | |||||||
| DE CAPACITAÇÃO | |||||||
| INSTITUCION AL | |||||||
| DESTINADA PARA 3 | |||||||
| (TRÊS) SERVIDORES | |||||||
| DA ÁREA TÉCNICA E | |||||||
| DA ASSESSORIA | |||||||
| LEGISLATIVA DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL, NO | |||||||
| “ENCONTRO NACIONAL DO | |||||||
| PODER LEGISLATIVO | |||||||
| MUNICIPAL”, A SER | |||||||
| REALIZADO NO PERÍODO | |||||||
| DE 03 A 06 DE MARÇO DE | |||||||
| 2026, NA CIDADE DE | |||||||
| BRASÍLIA/ DF, COM A | |||||||
| FINALIDADE DE PROMOVER | |||||||
| ATUALIZAÇÃO TÉCNICA, | |||||||
| APERFEIÇOAM ENTO | |||||||
| PROFISSIONA L E | |||||||
| FORTALECIME NTO DAS | |||||||
| ATIVIDADES LEGISLATIVA | |||||||
| S DESENVOLVID | |||||||
| AS NO ÂMBITO DA | |||||||
| CASA. | |||||||
| 2026 | 142/OR | 20/02/2026 | 59.996.138 EDINALVA | PEDIDO GERADO A | R$ 865,20 | R$ 865,20 | R$ 865,20 |
| BARNABE ALVES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000018/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 5 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 5 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA FORNECIMENT | |||||||
| O DE ITENS DE GÊNERO | |||||||
| ALIMENTÍCIO PARA | |||||||
| ATENDER AS DEMANDAS DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . ENVIAR 30 COCA-COLAS | |||||||
| NORMAIS E 30 SEM | |||||||
| AÇÚCAR. | |||||||
| 2026 | 133/AN | 20/02/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ -1.278,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| MUNICIPAL | (A) SERVIDOR | ||||||
| (A) MARCIA REGINA DOS | |||||||
| SANTOS ROSA COSTA | |||||||
| 2026 | 132/AN | 20/02/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FÉRIAS DO (A) | R$ -2.557,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR (A) MARCIA | ||||||
| REGINA DOS SANTOS ROSA | |||||||
| COSTA | |||||||
| 2026 | 141/OR | 19/02/2026 | CA-LUBRI AUTO CENTER | PEDIDO GERADO A | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 |
| LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000008/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 7 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 7 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| ESPECIALIZA DA PARA O | |||||||
| FORNECIMENT O E | |||||||
| SUBSTITUIÇÃ O DE PNEUS, | |||||||
| REALIZAÇÃO DE | |||||||
| ALINHAMENTO E | |||||||
| BALANCEAMEN TO, BEM | |||||||
| COMO A REVISÃO | |||||||
| (TROCA DE ÓLEO, | |||||||
| FILTRO ETC) DE VEÍCULOS | |||||||
| OFICIAS DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2026 | 140/OR | 19/02/2026 | CA-LUBRI AUTO CENTER | PEDIDO GERADO A | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000008/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 7 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 7 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| ESPECIALIZA DA PARA O | |||||||
| FORNECIMENT O E | |||||||
| SUBSTITUIÇÃ O DE PNEUS, | |||||||
| REALIZAÇÃO DE | |||||||
| ALINHAMENTO E | |||||||
| BALANCEAMEN TO, BEM | |||||||
| COMO A REVISÃO | |||||||
| (TROCA DE ÓLEO, | |||||||
| FILTRO ETC) DE VEÍCULOS | |||||||
| OFICIAS DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2026 | 139/OR | 19/02/2026 | CA-LUBRI AUTO CENTER | PEDIDO GERADO A | R$ 7.623,00 | R$ 7.623,00 | R$ 7.623,00 |
| LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000008/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 7 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 7 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| ESPECIALIZA DA PARA O | |||||||
| FORNECIMENT O E | |||||||
| SUBSTITUIÇÃ O DE PNEUS, | |||||||
| REALIZAÇÃO DE | |||||||
| ALINHAMENTO E | |||||||
| BALANCEAMEN TO, BEM | |||||||
| COMO A REVISÃO | |||||||
| (TROCA DE ÓLEO, | |||||||
| FILTRO ETC) DE VEÍCULOS | |||||||
| OFICIAS DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2026 | 138/OR | 19/02/2026 | BANDERPLACA INDUSTRIA E | PEDIDO GERADO A | R$ 299,00 | R$ 299,00 | R$ 299,00 |
| COMERCIO DE PLACAS LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000007/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 6 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 6 - | |||||||
| AQUISIÇÃO DE PLACA EM | |||||||
| LATÃO COM LETRAS EM | |||||||
| ALTO RELEVO, COM | |||||||
| MOLDURA E ESTOJO, | |||||||
| PARA CUMPRIMENTO | |||||||
| DO DECRETO LEGISLATIVO | |||||||
| Nº 1, DE 3 DE | |||||||
| FEVEREIRO DE 2026, | |||||||
| QUE DISPÕE SOBRE A | |||||||
| CONCESSÃO, À SENHORA | |||||||
| MÁRCIA CARDOSO | |||||||
| LUQUETI GIANOTI, DO | |||||||
| PRÊMIO “MULHER | |||||||
| DESTAQUE – MARIA MURO | |||||||
| POZZOBON”. | |||||||
| 2026 | 137/OR | 18/02/2026 | TAWATY CIAL VOTUPORANGA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | R$ 65,00 | R$ 65,00 | R$ 65,00 |
| INSUMOS MAQ. | DA "MAQUINA DE CORTAR | ||||||
| AGRICOLAS LTD | DE GRAMA - MARCA: | ||||||
| KAWASHIMA -MOD: | |||||||
| LR220T 4 EM 1"- BEM | |||||||
| PATRIMONIAL 1/002474. | |||||||
| 2026 | 136/OR | 18/02/2026 | TAWATY CIAL VOTUPORANGA | FORNECIMENT O DE PEÇAS | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 |
| INSUMOS MAQ. | PARA MANUTENÇÃO | ||||||
| AGRICOLAS LTD | DA "MAQUINA DE CORTAR | ||||||
| DE GRAMA - MARCA: | |||||||
| KAWASHIMA -MOD: | |||||||
| LR220T 4 EM 1"- BEM | |||||||
| PATRIMONIAL 1/002474. | |||||||
| 2026 | 135/OR | 18/02/2026 | RCB TELEFONIA E | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| MONITORAMEN TO EIRELI | EM TELEFONIA | ||||||
| FIXA. RESTAURAÇÃO | |||||||
| DO FUNCIONAMEN | |||||||
| TO DO TELEFONE | |||||||
| 1734211188. | |||||||
| 2026 | 134/OR | 13/02/2026 | 59.996.138 EDINALVA | PEDIDO GERADO A | R$ 865,20 | R$ 865,20 | R$ 865,20 |
| BARNABE ALVES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000018/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 5 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 5 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA FORNECIMENT | |||||||
| O DE ITENS DE GÊNERO | |||||||
| ALIMENTÍCIO PARA | |||||||
| ATENDER AS DEMANDAS DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . ENVIAR 30 COCA-COLAS | |||||||
| SEM AÇÚCAR E 30 | |||||||
| NORMAIS. | |||||||
| 2026 | 133/OR | 13/02/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 1.278,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| MUNICIPAL | (A) SERVIDOR | ||||||
| (A) MARCIA REGINA DOS | |||||||
| SANTOS ROSA COSTA | |||||||
| 2026 | 132/OR | 13/02/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FÉRIAS DO (A) | R$ 2.557,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR (A) MARCIA | ||||||
| REGINA DOS SANTOS ROSA | |||||||
| COSTA | |||||||
| 2026 | 131/OR | 12/02/2026 | COMERCIO E REPRESENTAC | A PRESENTE DEMANDA | R$ 457,09 | R$ 457,09 | R$ 457,09 |
| AO DE PRODUTOS | REFERE-SE À AQUISIÇÃO | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | EMERGENCIAL DE | ||||||
| MATERIAIS ELÉTRICOS E | |||||||
| HIDRÁULICOS DE | |||||||
| REPOSIÇÃO, DESTINADOS | |||||||
| À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS | |||||||
| DE MANUTENÇÃO | |||||||
| CORRETIVA IMEDIATA, | |||||||
| EM RAZÃO DA IDENTIFICAÇ | |||||||
| ÃO DE FALHAS, | |||||||
| DESGASTES E DANOS | |||||||
| PONTUAIS NAS | |||||||
| INSTALAÇÕES PREDIAIS DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . OS ITENS ADQUIRIDOS | |||||||
| DESTINAM-SE EXCLUSIVAME | |||||||
| NTE À SUBSTITUIÇÃ | |||||||
| O IMEDIATA DE | |||||||
| COMPONENTES ESSENCIAIS, | |||||||
| CUJA AUSÊNCIA | |||||||
| COMPROMETER IA O | |||||||
| FUNCIONAMEN TO REGULAR | |||||||
| DAS DEPENDÊNCIA | |||||||
| S ADMINISTRAT | |||||||
| IVAS, A SEGURANÇA | |||||||
| DOS USUÁRIOS E | |||||||
| A CONTINUIDAD | |||||||
| E DOS SERVIÇOS | |||||||
| PÚBLICOS. TRATA-SE DE | |||||||
| NECESSIDADE SUPERVENIEN | |||||||
| TE, IMPREVISÍVE | |||||||
| L E PONTUAL, | |||||||
| TÍPICA DAS ROTINAS DE | |||||||
| MANUTENÇÃO EMERGENCIAL | |||||||
| , NÃO PASSÍVEL DE | |||||||
| PLANEJAMENT O PRÉVIO | |||||||
| DETALHADO QUANTO A | |||||||
| QUANTIDADES E MOMENTOS | |||||||
| DE OCORRÊNCIA. | |||||||
| 3. JUSTIFICATI | |||||||
| VA DA CONTRATAÇÃO | |||||||
| DIRETA A ADOÇÃO DA | |||||||
| CONTRATAÇÃO DIRETA | |||||||
| JUSTIFICA- SE EM | |||||||
| RAZÃO: • DO BAIXO VALOR | |||||||
| DA AQUISIÇÃO; | |||||||
| • DO CARÁTER | |||||||
| EMERGENCIAL DA | |||||||
| MANUTENÇÃO, QUE EXIGE | |||||||
| REPOSIÇÃO IMEDIATA; • | |||||||
| DA INVIABILIDA | |||||||
| DE DE AGUARDAR | |||||||
| PROCEDIMENT O | |||||||
| LICITATÓRIO SEM | |||||||
| PREJUÍZO À CONTINUIDAD | |||||||
| E DO SERVIÇO | |||||||
| PÚBLICO; • DA | |||||||
| AQUISIÇÃO RESTRITA | |||||||
| AOS ITENS ESTRITAMENT | |||||||
| E NECESSÁRIOS | |||||||
| , CONFORME DEMANDA | |||||||
| IDENTIFICAD A. | |||||||
| 2026 | 124/DA | 12/02/2026 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ -322,13 | R$ -322,13 | R$ -322,13 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR MARCOS | |||||||
| ROGÉRIO BRAZ NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS DELEGADO | |||||||
| OLIM, FABIO FARIAS E | |||||||
| CARLÃO PIGNATARI, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 130/OR | 11/02/2026 | TRIFASE MATERIAIS | A PRESENTE DEMANDA | R$ 435,00 | R$ 435,00 | R$ 435,00 |
| ELETRICOS DE | REFERE-SE À AQUISIÇÃO | ||||||
| VOTUPORANGA LTDA | EMERGENCIAL DE | ||||||
| MATERIAIS ELÉTRICOS E | |||||||
| HIDRÁULICOS DE | |||||||
| REPOSIÇÃO, DESTINADOS | |||||||
| À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS | |||||||
| DE MANUTENÇÃO | |||||||
| CORRETIVA IMEDIATA, | |||||||
| EM RAZÃO DA IDENTIFICAÇ | |||||||
| ÃO DE FALHAS, | |||||||
| DESGASTES E DANOS | |||||||
| PONTUAIS NAS | |||||||
| INSTALAÇÕES PREDIAIS DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . OS ITENS ADQUIRIDOS | |||||||
| DESTINAM-SE EXCLUSIVAME | |||||||
| NTE À SUBSTITUIÇÃ | |||||||
| O IMEDIATA DE | |||||||
| COMPONENTES ESSENCIAIS, | |||||||
| CUJA AUSÊNCIA | |||||||
| COMPROMETER IA O | |||||||
| FUNCIONAMEN TO REGULAR | |||||||
| DAS DEPENDÊNCIA | |||||||
| S ADMINISTRAT | |||||||
| IVAS, A SEGURANÇA | |||||||
| DOS USUÁRIOS E | |||||||
| A CONTINUIDAD | |||||||
| E DOS SERVIÇOS | |||||||
| PÚBLICOS. TRATA-SE DE | |||||||
| NECESSIDADE SUPERVENIEN | |||||||
| TE, IMPREVISÍVE | |||||||
| L E PONTUAL, | |||||||
| TÍPICA DAS ROTINAS DE | |||||||
| MANUTENÇÃO EMERGENCIAL | |||||||
| , NÃO PASSÍVEL DE | |||||||
| PLANEJAMENT O PRÉVIO | |||||||
| DETALHADO QUANTO A | |||||||
| QUANTIDADES E MOMENTOS | |||||||
| DE OCORRÊNCIA. | |||||||
| 3. JUSTIFICATI | |||||||
| VA DA CONTRATAÇÃO | |||||||
| DIRETA A ADOÇÃO DA | |||||||
| CONTRATAÇÃO DIRETA | |||||||
| JUSTIFICA- SE EM | |||||||
| RAZÃO: • DO BAIXO VALOR | |||||||
| DA AQUISIÇÃO; | |||||||
| • DO CARÁTER | |||||||
| EMERGENCIAL DA | |||||||
| MANUTENÇÃO, QUE EXIGE | |||||||
| REPOSIÇÃO IMEDIATA; • | |||||||
| DA INVIABILIDA | |||||||
| DE DE AGUARDAR | |||||||
| PROCEDIMENT O | |||||||
| LICITATÓRIO SEM | |||||||
| PREJUÍZO À CONTINUIDAD | |||||||
| E DO SERVIÇO | |||||||
| PÚBLICO; • DA | |||||||
| AQUISIÇÃO RESTRITA | |||||||
| AOS ITENS ESTRITAMENT | |||||||
| E NECESSÁRIOS | |||||||
| , CONFORME DEMANDA | |||||||
| IDENTIFICAD A. | |||||||
| 2026 | 129/OR | 10/02/2026 | R. T. DISTRIBUDOR | PEDIDO GERADO A | R$ 2.750,28 | R$ 2.750,28 | R$ 2.750,28 |
| A EIRELI - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000022/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 14 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 14 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| MATERIAIS DE LIMPEZA | |||||||
| E PRODUTOS DE | |||||||
| HIGIENIZAÇÃ O PARA | |||||||
| ATENDER O CONSUMO | |||||||
| REGULAR DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA PELO | |||||||
| PERÍODO DE UM ANO. POR | |||||||
| GENTILEZA, PARA O ITEM | |||||||
| 43- LUVA NITRILICA M | |||||||
| PAR, ENVIAR DA MARCA | |||||||
| VOLK CA 16314. | |||||||
| 2026 | 128/ES | 10/02/2026 | APL - ASSESSORIA | PEDIDO GERADO A | R$ 4.865,25 | R$ 1.188,02 | R$ 888,62 |
| E PUBLICIDADE | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| LEGAL LTDA. | DA LICITAÇÃO: | ||||||
| 000005/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 4 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 4 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| ESPECIALIZA DA PARA | |||||||
| PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS | |||||||
| DE PUBLICAÇÕES | |||||||
| NA ÁREA DE LICITAÇÕES | |||||||
| EM JORNAL DE GRANDE | |||||||
| CIRCULAÇÃO NO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO, EM | |||||||
| CUMPRIMENTO AO ARTIGO | |||||||
| 54, PARÁGRAFO | |||||||
| 1º DA LEI Nº | |||||||
| 14.133/ 2021, PELO | |||||||
| PERÍODO DE 12 (DOZE) | |||||||
| MESES. EMPENHO | |||||||
| ESTIMATIVO PARA O | |||||||
| EXERCÍCIO DE 2026, | |||||||
| RELACIONADO AS DESPESAS | |||||||
| COM PUBLICIDADE | |||||||
| LEGAL DE EXTRATOS DE | |||||||
| EDITAIS DE LICITAÇÃO. | |||||||
| 2026 | 127/OR | 10/02/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 3.545,33 | R$ 3.545,33 | R$ 3.545,33 |
| MUNICIPAL | (A) SERVIDOR | ||||||
| (A) MAURILO PIMENTA DE | |||||||
| MORAES | |||||||
| 2026 | 126/OR | 10/02/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FÉRIAS DO (A) | R$ 7.090,67 | R$ 7.090,67 | R$ 7.090,67 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR (A) MAURILO | ||||||
| PIMENTA DE MORAES | |||||||
| 2026 | 125/OR | 09/02/2026 | EMERSON LUIZ | ESTAREMOS NA | R$ 1.162,00 | R$ 1.162,00 | R$ 1.162,00 |
| PANIAGUA BORTOLAIA | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR MARCOS | |||||||
| ROGÉRIO BRAZ NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS DELEGADO | |||||||
| OLIM, FABIO FARIAS E | |||||||
| CARLÃO PIGNATARI, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 124/AD | 09/02/2026 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR MARCOS | |||||||
| ROGÉRIO BRAZ NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS DELEGADO | |||||||
| OLIM, FABIO FARIAS E | |||||||
| CARLÃO PIGNATARI, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 123/OR | 09/02/2026 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 1.162,00 | R$ 1.162,00 | R$ 1.162,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR MARCOS | |||||||
| ROGÉRIO BRAZ NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS DELEGADO | |||||||
| OLIM, FABIO FARIAS E | |||||||
| CARLÃO PIGNATARI, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 122/OR | 09/02/2026 | MARCOS ROGERIO | ESTAREMOS NA | R$ 1.162,00 | R$ 1.162,00 | R$ 1.162,00 |
| BRAZ | OPORTUNIDAD E NA ALESP- | ||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM OS | |||||||
| DEPUTADOS ESTADUAIS | |||||||
| DELEGADO OLIM, FABIO | |||||||
| FARIAS E CARLÃO | |||||||
| PIGNATARI, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 121/OR | 06/02/2026 | MERCADO DONA NENA | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 758,37 | R$ 758,37 | R$ 758,37 |
| LTDA | MERCADO COM ENTREGA | ||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2026 | 120/OR | 06/02/2026 | 59.996.138 EDINALVA | PEDIDO GERADO A | R$ 955,20 | R$ 955,20 | R$ 955,20 |
| BARNABE ALVES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000018/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 5 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 5 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA FORNECIMENT | |||||||
| O DE ITENS DE GÊNERO | |||||||
| ALIMENTÍCIO PARA | |||||||
| ATENDER AS DEMANDAS DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . ENTREGAR 30 | |||||||
| COCA-COLAS NORMAIS E | |||||||
| 30 SEM AÇÚCAR. | |||||||
| 2026 | 119/ES | 06/02/2026 | EMPRESA BRASILEIRA | VALOR ESTIMATIVO | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| DE CORREIOS E | DOS SERVIÇOS DE | ||||||
| TELEGRAFOS | REMESSAS/ POSTAGENS | ||||||
| DE CORRESPONDÊ | |||||||
| NCIAS -SEDEX , | |||||||
| CARTAS SIMPLES, , | |||||||
| PARA OS PRÓXIMOS 03 | |||||||
| MESES. | |||||||
| 2026 | 118/OR | 05/02/2026 | GRIFON DIGITAL | PEDIDO GERADO A | R$ 1.152,00 | R$ 1.152,00 | R$ 1.152,00 |
| SERVICOS LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000003/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 2 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 2 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| ESPECIALIZA DA PARA O | |||||||
| FORNECIMENT O DE | |||||||
| RECORTES ELETRÔNICOS | |||||||
| REFERENTES A TODAS AS | |||||||
| PUBLICAÇÕES QUE | |||||||
| MENCIONEM A CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA NOS: | |||||||
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA, | |||||||
| SUPERIOR TRIBUNAL DE | |||||||
| JUSTIÇA, SUPREMO | |||||||
| TRIBUNAL FEDERAL, | |||||||
| DIÁRIO OFICIAL DA | |||||||
| UNIÃO, DIÁRIO DO | |||||||
| TRIBUNAL DE CONTAS DO | |||||||
| ESTADO DE SÃO PAULO E | |||||||
| TRIBUNAL DE CONTAS DA | |||||||
| UNIÃO (ADMINISTRA | |||||||
| TIVO, DELIBERAÇÕE | |||||||
| S E ESPECIAL), | |||||||
| COM ENVIO AUTOMÁTICO | |||||||
| E DIÁRIO POR MEIO | |||||||
| ELETRÔNICO. | |||||||
| 2026 | 117/OR | 03/02/2026 | GILMAR JOAQUIM DA | SERVIÇO DE BORRACHARIA | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| SILVA 05143979188 | MÓVEL PARA CONSERTO DO | ||||||
| PNEU FRONTAL | |||||||
| ESQUERDO (LADO DO | |||||||
| MOTORISTA) DO VEÍCULO | |||||||
| OFICIAL CRUZE LTZ | |||||||
| -FQZ6C28. | |||||||
| 2026 | 116/ES | 03/02/2026 | SUPERINTEND ENCIA DE | EMPENHO ESTIMATIVO | R$ 18.000,00 | R$ 11.025,54 | R$ 9.476,60 |
| AGUA E ESGOTOS DE | RELATIVO AS DESPESAS | ||||||
| VOTUPORANGA | COM CONSUMO DE ÁGUA E | ||||||
| REDE DE CAPTAÇÃO DE | |||||||
| ESGOTO, PARA O | |||||||
| PERÍODO EXERCÍCIO | |||||||
| DE 2026. | |||||||
| 2026 | 115/ES | 03/02/2026 | BIQ BENEFICIOS | PEDIDO REFERENTE | R$ 66.150,00 | R$ 41.850,00 | R$ 41.850,00 |
| LTDA | AO CREDENCIAME | ||||||
| NTO 01/2025- | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA A PRESTAÇÃO | |||||||
| DE SERVIÇOS DE | |||||||
| ADMINISTRAÇ ÃO, | |||||||
| GERENCIAMEN TO, EMISSÃO | |||||||
| E FORNECIMENT | |||||||
| O DE AUXÍLIO | |||||||
| ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE | |||||||
| CARTÃO MAGNÉ | |||||||
| 2026 | 114/ES | 03/02/2026 | VEROCHEQUE REFEICOES | PEDIDO REFERENTE | R$ 155.550,00 | R$ 97.650,00 | R$ 97.650,00 |
| LTDA | AO CREDENCIAME | ||||||
| NTO 01/2025- | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA A PRESTAÇÃO | |||||||
| DE SERVIÇOS DE | |||||||
| ADMINISTRAÇ ÃO, | |||||||
| GERENCIAMEN TO, EMISSÃO | |||||||
| E FORNECIMENT | |||||||
| O DE AUXÍLIO | |||||||
| ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE | |||||||
| CARTÃO MAGNÉ | |||||||
| 2026 | 113/OR | 03/02/2026 | ALLMA NOBRE COMERCIO DE | MANUTENÇÃO DE GARANTIA | R$ 684,44 | R$ 684,44 | R$ 684,44 |
| VEICULOS LTDA | DO VEÍCULO OFICIAL | ||||||
| JEEP STM6C55, | |||||||
| QUE DEVE SER | |||||||
| REALIZADA A CADA 12.000 | |||||||
| KM RODADOS. PEDIDO | |||||||
| REFERENTE A PRESTAÇÃO | |||||||
| DE SERVIÇOS. | |||||||
| 2026 | 112/OR | 03/02/2026 | ALLMA NOBRE COMERCIO DE | MANUTENÇÃO DE GARANTIA | R$ 413,06 | R$ 413,06 | R$ 413,06 |
| VEICULOS LTDA | DO VEÍCULO OFICIAL | ||||||
| JEEP STM6C55, | |||||||
| QUE DEVE SER | |||||||
| REALIZADA A CADA 12.000 | |||||||
| KM RODADOS. PEDIDO | |||||||
| REFERENTE AOS | |||||||
| MATERIAIS A SEREM | |||||||
| UTILIZADOS (LUBRIFICAN | |||||||
| TES). | |||||||
| 2026 | 111/OR | 03/02/2026 | ALLMA NOBRE COMERCIO DE | MANUTENÇÃO DE GARANTIA | R$ 312,28 | R$ 312,28 | R$ 312,28 |
| VEICULOS LTDA | DO VEÍCULO OFICIAL | ||||||
| JEEP STM6C55, | |||||||
| QUE DEVE SER | |||||||
| REALIZADA A CADA 12.000 | |||||||
| KM RODADOS. PEDIDO | |||||||
| REFERENTE AOS | |||||||
| MATERIAIS A SEREM | |||||||
| UTILIZADOS (NÃO | |||||||
| LUBRIFICANT ES). | |||||||
| 2026 | 110/OR | 02/02/2026 | 59.996.138 EDINALVA | PEDIDO GERADO A | R$ 805,20 | R$ 805,20 | R$ 805,20 |
| BARNABE ALVES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000018/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 5 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 5 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA FORNECIMENT | |||||||
| O DE ITENS DE GÊNERO | |||||||
| ALIMENTÍCIO PARA | |||||||
| ATENDER AS DEMANDAS DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . ENTREGA: 02/02/2026, | |||||||
| ENTRE 16:30H E | |||||||
| 17H. ENVIAR 30 | |||||||
| COCA-COLAS NORMAIS E | |||||||
| 30 SEM AÇÚCAR. | |||||||
| 2026 | 109/OR | 02/02/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 1.603,22 | R$ 1.603,22 | R$ 1.603,22 |
| MUNICIPAL | (A) SERVIDOR | ||||||
| (A) LUCIANA LUIZA | |||||||
| BORGES DE OLIVEIRA | |||||||
| 2026 | 108/OR | 02/02/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FÉRIAS DO (A) | R$ 3.206,46 | R$ 3.206,46 | R$ 3.206,46 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR (A) LUCIANA | ||||||
| LUIZA BORGES DE | |||||||
| OLIVEIRA | |||||||
| 2026 | 107/OR | 02/02/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 1.789,81 | R$ 1.789,81 | R$ 1.789,81 |
| MUNICIPAL | (A) SERVIDOR | ||||||
| (A) SILVIO NATAL | |||||||
| BOCCATO | |||||||
| 2026 | 106/OR | 02/02/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FÉRIAS DO (A) | R$ 3.579,63 | R$ 3.579,63 | R$ 3.579,63 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR (A) SILVIO | ||||||
| NATAL BOCCATO | |||||||
| 2026 | 105/AD | 02/02/2026 | WILSON DA SILVA | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| BORGES | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| OUTROS MATERIAIS | |||||||
| DE CONSUMO | |||||||
| 2026 | 104/AD | 02/02/2026 | CESAR FERNANDO | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| SOARES DA COSTA | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | |||||||
| 2026 | 103/OR | 30/01/2026 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O | R$ 21.436,09 | R$ 21.436,09 | R$ 21.436,09 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDENCIÁ RIA | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL - DEFICIT | ||||||
| 2026 | 102/OR | 30/01/2026 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 26.487,74 | R$ 26.487,74 | R$ 26.487,74 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL DO MÊS | ||||||
| 2026 | 101/OR | 30/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 367,21 | R$ 367,21 | R$ 367,21 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS DE SERVIDORES | |||||||
| 2026 | 100/OR | 30/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 1.259,10 | R$ 1.259,10 | R$ 1.259,10 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS DE VEREADORES | |||||||
| 2026 | 99/OR | 30/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 5.875,29 | R$ 5.875,29 | R$ 5.875,29 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS DE | |||||||
| SERVIDORES | |||||||
| 2026 | 98/OR | 30/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 20.145,68 | R$ 20.145,68 | R$ 20.145,68 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS DE | |||||||
| VEREADORES | |||||||
| 2026 | 1/DA | 30/01/2026 | CESAR FERNANDO | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ -13,82 | R$ -13,82 | R$ -13,82 |
| SOARES DA COSTA | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | |||||||
| 2026 | 97/OR | 29/01/2026 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 19.108,13 | R$ 19.108,13 | R$ 19.108,13 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2026 | 96/OR | 29/01/2026 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 36.537,46 | R$ 36.537,46 | R$ 36.537,46 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2026 | 95/OR | 29/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 62.670,50 | R$ 62.670,50 | R$ 62.670,50 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 94/OR | 29/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 14.222,32 | R$ 14.222,32 | R$ 14.222,32 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 93/OR | 29/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.707,13 | R$ 8.707,13 | R$ 8.707,13 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 92/OR | 29/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.123,79 | R$ 2.123,79 | R$ 2.123,79 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 91/OR | 29/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 32.874,22 | R$ 32.874,22 | R$ 32.874,22 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 90/OR | 29/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.012,21 | R$ 12.012,21 | R$ 12.012,21 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 89/OR | 29/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.137,39 | R$ 7.137,39 | R$ 7.137,39 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 88/OR | 29/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.988,30 | R$ 2.988,30 | R$ 2.988,30 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 87/OR | 29/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 195,02 | R$ 195,02 | R$ 195,02 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 86/OR | 29/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 245,54 | R$ 245,54 | R$ 245,54 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 85/OR | 29/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 24.997,68 | R$ 24.997,68 | R$ 24.997,68 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 84/OR | 29/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 15.290,82 | R$ 15.290,82 | R$ 15.290,82 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 83/OR | 29/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.194,05 | R$ 1.194,05 | R$ 1.194,05 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 82/OR | 29/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.685,61 | R$ 2.685,61 | R$ 2.685,61 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 81/OR | 29/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.302,01 | R$ 3.302,01 | R$ 3.302,01 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 80/OR | 29/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.051,59 | R$ 8.051,59 | R$ 8.051,59 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 79/OR | 29/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.105,20 | R$ 1.105,20 | R$ 1.105,20 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 78/OR | 29/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.509,55 | R$ 8.509,55 | R$ 8.509,55 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 77/OR | 29/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 98.681,78 | R$ 98.681,78 | R$ 98.681,78 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 69/DA | 29/01/2026 | JOSÉ MARCELINO | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ -290,20 | R$ -290,20 | R$ -290,20 |
| POLI | E JUNTAMENTE | ||||||
| COM A VEREADORA | |||||||
| NATIELLE GAMA | |||||||
| GRACIANO NA SECRETARIA | |||||||
| DA SAÚDE DE SÃO PAULO | |||||||
| COM O SECRETÁRIO | |||||||
| DR. ELEUSES PAIVA, BEM | |||||||
| COMO NA SECRETARIA | |||||||
| DE TURISMO DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 76/OR | 28/01/2026 | CLINIMED DE VOTUPORANGA | SERVIÇOS MÉDICOS - | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| LTDA - EPP | DE AVALIAÇÃO | ||||||
| CLINICA FUNCIONAL: | |||||||
| ASO PERIÓDICO | |||||||
| JOSE MARCELINO | |||||||
| POLI (080.731. | |||||||
| 108-14) EM 23/01/2026 | |||||||
| R$ 30,00 AVALIAÇÃO | |||||||
| CLÍNICA R$ 30,00 ASO | |||||||
| PERIÓDICO DENISE | |||||||
| CRISTINA RAUTCH SILV | |||||||
| 2026 | 75/OR | 28/01/2026 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 |
| DE USO EM DISPOSITIVO | |||||||
| S DE ACIONAMENTO | |||||||
| DE CONTROLE DIGITAL. | |||||||
| 2026 | 44/AN | 28/01/2026 | BIQ BENEFICIOS | PEDIDO REFERENTE | R$ -66.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LTDA | AO CREDENCIAME | ||||||
| NTO 01/2025- | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA A PRESTAÇÃO | |||||||
| DE SERVIÇOS DE | |||||||
| ADMINISTRAÇ ÃO, | |||||||
| GERENCIAMEN TO, EMISSÃO | |||||||
| E FORNECIMENT | |||||||
| O DE AUXÍLIO | |||||||
| ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE | |||||||
| CARTÃO MAGNÉ | |||||||
| 2026 | 43/AN | 28/01/2026 | VEROCHEQUE REFEICOES | PEDIDO REFERENTE | R$ -155.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LTDA | AO CREDENCIAME | ||||||
| NTO 01/2025- | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA A PRESTAÇÃO | |||||||
| DE SERVIÇOS DE | |||||||
| ADMINISTRAÇ ÃO, | |||||||
| GERENCIAMEN TO, EMISSÃO | |||||||
| E FORNECIMENT | |||||||
| O DE AUXÍLIO | |||||||
| ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE | |||||||
| CARTÃO MAGNÉ | |||||||
| 2026 | 74/OR | 27/01/2026 | NV SOLAR LTDA | PEDIDO GERADO A | R$ 2.050,00 | R$ 2.050,00 | R$ 2.050,00 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000004/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 3 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 - CONTRATAÇÃO | |||||||
| DE EMPRESA ESPECIALIZA | |||||||
| DA, COM INCLUSÃO DE | |||||||
| MÃO DE OBRA E | |||||||
| FORNECIMENT O DE TODO O | |||||||
| MATERIAL E EQUIPAMENTO | |||||||
| S NECESSÁRIOS | |||||||
| , PARA REALIZAÇÃO | |||||||
| DO CONSERTO DA PORTA | |||||||
| AUTOMÁTICA LOCALIZADA | |||||||
| NO SAGUÃO DA RECEPÇÃO | |||||||
| PRINCIPAL DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA /SP, | |||||||
| CONTEMPLAND O | |||||||
| DIAGNÓSTICO , | |||||||
| SUBSTITUIÇÃ O DE PEÇAS | |||||||
| EVENTUALMEN TE | |||||||
| DANIFICADAS , AJUSTES, | |||||||
| REGULAGEM DO SISTEMA | |||||||
| E PLENO RESTABELECI | |||||||
| MENTO DO FUNCIONAMEN | |||||||
| TO DO EQUIPAMENTO | |||||||
| . | |||||||
| 2026 | 73/OR | 26/01/2026 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE FILTROS | R$ 98,00 | R$ 98,00 | R$ 98,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | DE LINHA PARA | ||||||
| UTILIZAÇÃO POR PARTE | |||||||
| DO CENTRO DE T.I. | |||||||
| 2026 | 72/OR | 26/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 1.261,72 | R$ 1.261,72 | R$ 1.261,72 |
| MUNICIPAL | (A) SERVIDOR | ||||||
| (A) MARCIA REGINA DOS | |||||||
| SANTOS ROSA COSTA | |||||||
| 2026 | 71/OR | 26/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FÉRIAS DO (A) | R$ 2.523,45 | R$ 2.523,45 | R$ 2.523,45 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR (A) MARCIA | ||||||
| REGINA DOS SANTOS ROSA | |||||||
| COSTA | |||||||
| 2026 | 70/OR | 23/01/2026 | 59.996.138 EDINALVA | PEDIDO GERADO A | R$ 2.035,20 | R$ 2.035,20 | R$ 2.035,20 |
| BARNABE ALVES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000018/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 5 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 5 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA FORNECIMENT | |||||||
| O DE ITENS DE GÊNERO | |||||||
| ALIMENTÍCIO PARA | |||||||
| ATENDER AS DEMANDAS DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . ENVIAR 30 REFRIGERANT | |||||||
| ES SEM AÇÚCAR. | |||||||
| 2026 | 69/AD | 23/01/2026 | JOSÉ MARCELINO | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| POLI | E JUNTAMENTE | ||||||
| COM A VEREADORA | |||||||
| NATIELLE GAMA | |||||||
| GRACIANO NA SECRETARIA | |||||||
| DA SAÚDE DE SÃO PAULO | |||||||
| COM O SECRETÁRIO | |||||||
| DR. ELEUSES PAIVA, BEM | |||||||
| COMO NA SECRETARIA | |||||||
| DE TURISMO DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 68/OR | 23/01/2026 | JOSÉ MARCELINO | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 1.162,00 | R$ 1.162,00 | R$ 1.162,00 |
| POLI | E JUNTAMENTE | ||||||
| COM A VEREADORA | |||||||
| NATIELLE GAMA | |||||||
| GRACIANO NA SECRETARIA | |||||||
| DA SAÚDE DE SÃO PAULO | |||||||
| COM O SECRETÁRIO | |||||||
| DR. ELEUSES PAIVA, BEM | |||||||
| COMO NA SECRETARIA | |||||||
| DE TURISMO DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 67/OR | 23/01/2026 | NATIELLE GAMA | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 1.162,00 | R$ 1.162,00 | R$ 1.162,00 |
| GRACIANO | E JUNTAMENTE | ||||||
| COM O CHEFE DE GABINETE | |||||||
| DA PRESIDÊNCIA | |||||||
| , SR. JOSÉ MARCELINO | |||||||
| POLI NA SECRETARIA | |||||||
| DA SAÚDE DE SÃO PAULO | |||||||
| COM O SECRETÁRIO | |||||||
| DR. ELEUSES PAIVA, BEM | |||||||
| COMO NA SECRETARIA | |||||||
| DE TURISMO DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2026 | 66/OR | 23/01/2026 | COMERCIO E REPRESENTAC | REQUISIÇÃO DO AGENTE | R$ 785,86 | R$ 785,86 | R$ 785,86 |
| AO DE PRODUTOS | DE MANUTENÇÃO | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | E SERVIÇOS DIVERSOS | ||||||
| PARA AQUISIÇÃO | |||||||
| DE MATERIAIS | |||||||
| ELÉTRICOS PARA | |||||||
| REPOSIÇÃO IMEDIATA EM | |||||||
| AMBIENTES DIVERSOS DA | |||||||
| CMV. | |||||||
| 2026 | 65/OR | 23/01/2026 | BRUNO HERNANDES | RECARGA DE TONER - | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
| MORINI ME | IMPRESSORAS DA CÂMARA. | ||||||
| COMPLEMENTO DE VALOR AO | |||||||
| PEDIDO 27/2026- | |||||||
| EMPENHO 54/2026. | |||||||
| 2026 | 64/OR | 22/01/2026 | AUTO POSTO BRASIL DE | SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | VEÍCULOS: CRUZE 001 - | ||||||
| CRUZE 002 - PEUGEOT | |||||||
| -003 - JEEP RENEGADE - | |||||||
| 004 | |||||||
| 2026 | 63/GL | 22/01/2026 | JURIS - APOIO A | PEDIDO GERADO A | R$ 56.650,00 | R$ 30.900,00 | R$ 30.900,00 |
| ADMINISTRAC AO PUBLICA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| LTDA | DA LICITAÇÃO: | ||||||
| 000002/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| INEXIGIBILI DADE - Nº | |||||||
| MOD.: 1 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 1 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE PESSOA | |||||||
| JURÍDICA PARA | |||||||
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | |||||||
| 2026 | 62/OR | 20/01/2026 | J. C. BARBIERI | SERVIÇOS DE CONSERTO DE | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| PNEUS | PNEU - JEEP -RENEGADE | ||||||
| 2026 | 61/OR | 19/01/2026 | JOSE DE PAULA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| MAGALHAES ME | DE USO NA MANUAENÇÃO | ||||||
| DA JARDINAGEM | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2026 | 60/OR | 19/01/2026 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 53,30 | R$ 53,30 | R$ 53,30 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | DE USO EM MANUTENÇÃO | ||||||
| PREDIAL. | |||||||
| 2026 | 59/OR | 19/01/2026 | 41.113.822 ANTONIO | PEDIDO GERADO A | R$ 3.213,00 | R$ 3.213,00 | R$ 3.213,00 |
| CARLOS ORTEGA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000001/26 - ANO MOD.: | |||||||
| 2026 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 1 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 1 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| ESPECIALIZA DA, SOB O | |||||||
| REGIME DE EMPREITADA | |||||||
| GLOBAL, INCLUINDO O | |||||||
| FORNECIMENT O DE | |||||||
| MATERIAL, MÃO DE OBRA | |||||||
| E EQUIPAMENTO | |||||||
| S NECESSÁRIOS | |||||||
| PARA EFETUAR A | |||||||
| SUBSTITUIÇÃ O DO | |||||||
| TECIDO/ REVESTIMENT | |||||||
| O DANIFICADO | |||||||
| DAS POLTRONAS | |||||||
| DO PLENÁRIO DR. OCTAVIO | |||||||
| VISCARDI. | |||||||
| 2026 | 58/ES | 14/01/2026 | CENTRO SOCIAL DE | EMPENHO ESTIMATIVO | R$ 51.871,92 | R$ 30.258,62 | R$ 30.258,62 |
| VOTUPORANGA | PARA O EXERCÍCIO | ||||||
| DE 2026 DE DESPESAS | |||||||
| COM ESTAGIÁRIOS | |||||||
| . | |||||||
| 2026 | 57/OR | 13/01/2026 | E F COMERCIO DE | PEDIDO GERADO A | R$ 482,90 | R$ 482,90 | R$ 482,90 |
| PRODUTOS LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000025/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 17 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 17 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| MATERIAIS DE COPA E | |||||||
| COZINHA PARA | |||||||
| ATENDER O CONSUMO | |||||||
| REGULAR DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA PELO | |||||||
| PERÍODO DE UM ANO. | |||||||
| 2026 | 56/OR | 13/01/2026 | R. T. DISTRIBUDOR | PEDIDO GERADO A | R$ 1.301,61 | R$ 1.301,61 | R$ 1.301,61 |
| A EIRELI - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000022/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 14 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 14 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| MATERIAIS DE LIMPEZA | |||||||
| E PRODUTOS DE | |||||||
| HIGIENIZAÇÃ O PARA | |||||||
| ATENDER O CONSUMO | |||||||
| REGULAR DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA PELO | |||||||
| PERÍODO DE UM ANO. | |||||||
| 2026 | 55/ES | 12/01/2026 | FLASH NET BRASIL | EMPENHO GLOBAL - | R$ 2.040,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| TELECOM LTDA ME | SERVÇOS DE PROVEDOR DE | ||||||
| PREST SERV DE PROVEDOR | |||||||
| ACESSO COM FORNECIMENT | |||||||
| O DE LINK DE INTENET, | |||||||
| PARA O PERÍODO DE | |||||||
| 01/01/2026 A | |||||||
| 31/12/2026. | |||||||
| 2026 | 54/OR | 12/01/2026 | BRUNO HERNANDES | RECARGA DE TONER - | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| MORINI ME | IMPRESSORAS DA CÂMARA | ||||||
| 2026 | 53/OR | 09/01/2026 | RCB TELEFONIA E | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| MONITORAMEN TO EIRELI | DA CENTRAL PABX | ||||||
| 2026 | 52/OR | 08/01/2026 | MAPDATA- TECNOLOGIA, | PEDIDO GERADO A | R$ 5.692,00 | R$ 5.692,00 | R$ 5.692,00 |
| INFORMATICA E COMERCIO | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| LTDA | DA LICITAÇÃO: | ||||||
| 000028/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 19 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 19 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| ESPECIALIZA DA PARA O | |||||||
| FORNECIMENT O DE UMA | |||||||
| LICENÇA ANUAL DO | |||||||
| SOFTWARE ADOBE | |||||||
| CREATIVE CLOUD PRO, | |||||||
| EM VERSÃO OFICIAL, | |||||||
| MEDIANTE ASSINATURA | |||||||
| ELETRÔNICA, COM | |||||||
| DISPONIBILI ZAÇÃO DE | |||||||
| TODOS OS APLICATIVOS | |||||||
| DO PACOTE, ATUALIZAÇÕE | |||||||
| S E SUPORTE TÉCNICO | |||||||
| DURANTE O PERÍODO | |||||||
| CONTRATADO, DESTINADA À | |||||||
| UTILIZAÇÃO PELOS | |||||||
| SERVIDORES DA | |||||||
| ASSESSORIA DE | |||||||
| COMUNICAÇÃO DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2026 | 51/ES | 08/01/2026 | W A TANAKA | PEDIDO GERADO A | R$ 3.420,00 | R$ 1.104,00 | R$ 996,00 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000024/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 16 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 16 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| AQUISIÇÃO DE ÁGUA | |||||||
| MINERAL PARA | |||||||
| ATENDER O CONSUMO | |||||||
| REGULAR DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA PELO | |||||||
| PERÍODO DE 01 (UM) | |||||||
| ANO. EMPENHO | |||||||
| ESTIMATIVO REFERENTE | |||||||
| AO CONSUMO DE ÁGUA | |||||||
| MINERAL GALÃO 20 | |||||||
| LITROS, DURANTE O | |||||||
| PERÍODO DE JANEIRO A | |||||||
| OUTUBRO DE 2026. | |||||||
| 2026 | 50/ES | 08/01/2026 | W A TANAKA | PEDIDO GERADO A | R$ 9.230,00 | R$ 9.230,00 | R$ 9.230,00 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000024/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 16 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 16 - | |||||||
| REGISTRO DE PREÇOS PARA | |||||||
| FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| AQUISIÇÃO DE ÁGUA | |||||||
| MINERAL PARA | |||||||
| ATENDER O CONSUMO | |||||||
| REGULAR DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA PELO | |||||||
| PERÍODO DE 01 (UM) | |||||||
| ANO. EMPENHO | |||||||
| ESTIMATIVO REFERENTE | |||||||
| AO CONSUMO DE ÁGUA | |||||||
| MINERAL GARRAFA 510 | |||||||
| ML DURANTE O PERÍODO | |||||||
| DE JANEIRO A OUTUBRO | |||||||
| DE 2026. | |||||||
| 2026 | 49/ES | 08/01/2026 | POSTO VILAR VOTUPORANGA | PEDIDO GERADO A | R$ 5.780,65 | R$ 914,74 | R$ 914,74 |
| LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000019/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 12 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 12 - O | |||||||
| OBJETO DA PRESENTE | |||||||
| DISPENSA É A ESCOLHA | |||||||
| DA PROPOSTA MAIS | |||||||
| VANTAJOSA PARA O | |||||||
| “REGISTRO DE PREÇOS | |||||||
| PARA FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| COMBUSTÍVEI S (GASOLINA | |||||||
| E ETANOL), PARA A | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| /SP, COM O FORNECIMENT | |||||||
| O PARCELADO, | |||||||
| POR MEIO DE ABASTECIMEN | |||||||
| TO DIRETAMENTE | |||||||
| NA BOMBA DO FORNECEDOR” | |||||||
| , CONFORME CONDIÇÕES, | |||||||
| QUANTIDADES E | |||||||
| EXIGÊNCIAS ESTABELECID | |||||||
| AS NESTE AVISO DE | |||||||
| DISPENSA DE LICITAÇÃO E | |||||||
| SEUS ANEXOS. | |||||||
| VALOR ESTIMATIVO | |||||||
| PARA O ABASTECIMEN | |||||||
| TO DOS VEÍCULOS | |||||||
| OFICIAIS DA CMV COM | |||||||
| ETANOL NO PERÍODO DE | |||||||
| JANEIRO A SETEMBRO DE | |||||||
| 2026. | |||||||
| 2026 | 48/ES | 08/01/2026 | POSTO VILAR VOTUPORANGA | PEDIDO GERADO A | R$ 9.106,62 | R$ 992,12 | R$ 992,12 |
| LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000019/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 12 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 12 - O | |||||||
| OBJETO DA PRESENTE | |||||||
| DISPENSA É A ESCOLHA | |||||||
| DA PROPOSTA MAIS | |||||||
| VANTAJOSA PARA O | |||||||
| “REGISTRO DE PREÇOS | |||||||
| PARA FUTURA E EVENTUAL | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| COMBUSTÍVEI S (GASOLINA | |||||||
| E ETANOL), PARA A | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| /SP, COM O FORNECIMENT | |||||||
| O PARCELADO, | |||||||
| POR MEIO DE ABASTECIMEN | |||||||
| TO DIRETAMENTE | |||||||
| NA BOMBA DO FORNECEDOR” | |||||||
| , CONFORME CONDIÇÕES, | |||||||
| QUANTIDADES E | |||||||
| EXIGÊNCIAS ESTABELECID | |||||||
| AS NESTE AVISO DE | |||||||
| DISPENSA DE LICITAÇÃO E | |||||||
| SEUS ANEXOS. | |||||||
| VALOR ESTIMATIVO | |||||||
| PARA O ABASTECIMEN | |||||||
| TO DOS VEÍCULOS | |||||||
| OFICIAIS DA CMV COM | |||||||
| GASOLINA NO PERÍODO DE | |||||||
| JANEIRO A SETEMBRO DE | |||||||
| 2026. | |||||||
| 2026 | 47/ES | 07/01/2026 | SEM PARAR INSTITUICAO | EMPENHO ESTIMATIVO | R$ 12.000,00 | R$ 3.175,69 | R$ 3.175,69 |
| DE PAGAMENTO | DE DESPESAS COM PEDÁGIO | ||||||
| LTDA | DE PASSAGEM DE VEÍCULOS | ||||||
| OFICIAIS DA CÂMARA NAS | |||||||
| RODOVIAS, PARA O | |||||||
| EXERCÍCIO DE 2026. | |||||||
| 2026 | 46/GL | 07/01/2026 | SANNOVEL SEGURANCA | PEDIDO GERADO A | R$ 51.066,00 | R$ 39.718,00 | R$ 39.718,00 |
| LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000017/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 4 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 4 - O | |||||||
| OBJETO DA PRESENTE | |||||||
| LICITAÇÃO É A | |||||||
| 2026 | 45/ES | 07/01/2026 | TATIANE DE OLIVEIRA | PEDIDO GERADO A | R$ 41.455,89 | R$ 26.338,83 | R$ 26.338,83 |
| LEAO NEVES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000006/24 - ANO MOD.: | |||||||
| 2024 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 5 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 5 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| ESPECIALIZA DA NA | |||||||
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | |||||||
| DE INTÉRPRETE | |||||||
| DA LÍNGUA BRASILEIRA | |||||||
| DE SINAIS (LIBRAS) DE | |||||||
| FORMA PRESENCIAL, | |||||||
| COM CESSÃO DE USO DE | |||||||
| IMAGEM E VOZ PARA | |||||||
| TRANSMISSÃO DAS SESSÕES | |||||||
| ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁ | |||||||
| RIAS, SOLENES E | |||||||
| OUTROS EVENTOS DE | |||||||
| INTERESSE SOCIAL | |||||||
| REALIZADOS PELA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL. VALOR | |||||||
| ESTIMATIVO PARA O | |||||||
| PERÍODO DE JANEIRO A | |||||||
| JULHO DE 2026. | |||||||
| 2026 | 44/ES | 07/01/2026 | BIQ BENEFICIOS | PEDIDO REFERENTE | R$ 72.000,00 | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 |
| LTDA | AO CREDENCIAME | ||||||
| NTO 01/2025- | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA A PRESTAÇÃO | |||||||
| DE SERVIÇOS DE | |||||||
| ADMINISTRAÇ ÃO, | |||||||
| GERENCIAMEN TO, EMISSÃO | |||||||
| E FORNECIMENT | |||||||
| O DE AUXÍLIO | |||||||
| ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE | |||||||
| CARTÃO MAGNÉ | |||||||
| 2026 | 43/ES | 07/01/2026 | VEROCHEQUE REFEICOES | PEDIDO REFERENTE | R$ 169.200,00 | R$ 13.650,00 | R$ 13.650,00 |
| LTDA | AO CREDENCIAME | ||||||
| NTO 01/2025- | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA A PRESTAÇÃO | |||||||
| DE SERVIÇOS DE | |||||||
| ADMINISTRAÇ ÃO, | |||||||
| GERENCIAMEN TO, EMISSÃO | |||||||
| E FORNECIMENT | |||||||
| O DE AUXÍLIO | |||||||
| ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE | |||||||
| CARTÃO MAGNÉ | |||||||
| 2026 | 42/ES | 07/01/2026 | TIM S A | PEDIDO GERADO A | R$ 14.133,60 | R$ 9.784,80 | R$ 9.784,80 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000021/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 6 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 6 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| ESPECIALIZA DA EM | |||||||
| TELECOMUNIC AÇÕES PARA | |||||||
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | |||||||
| DE TELEFONIA | |||||||
| MÓVEL PESSOAL | |||||||
| (SMP), UTILIZANDO | |||||||
| A TECNOLOGIA | |||||||
| GSM EM FORMATO | |||||||
| DIGITAL, DISPONIBILI | |||||||
| ZADO ATRAVÉS DE | |||||||
| PLANOS MENSAIS | |||||||
| PÓS-PAGOS, COM | |||||||
| FORNECIMENT O DE | |||||||
| APARELHOS EM REGIME | |||||||
| DE COMODATO, | |||||||
| POR UM PERÍODO DE | |||||||
| 12 (DOZE) MESES, PARA | |||||||
| A CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . VALOR ESTIMATIVO | |||||||
| REFERENTE AO PACOTE | |||||||
| DE DADOS (31 LINHAS) | |||||||
| PARA ATENDER O | |||||||
| PERÍODO DE JANEIRO A | |||||||
| SETEMBRO DE 2026. | |||||||
| 2026 | 41/ES | 07/01/2026 | TIM S A | PEDIDO GERADO A | R$ 47.397,86 | R$ 29.344,86 | R$ 29.344,86 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000021/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 6 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 6 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| ESPECIALIZA DA EM | |||||||
| TELECOMUNIC AÇÕES PARA | |||||||
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | |||||||
| DE TELEFONIA | |||||||
| MÓVEL PESSOAL | |||||||
| (SMP), UTILIZANDO | |||||||
| A TECNOLOGIA | |||||||
| GSM EM FORMATO | |||||||
| DIGITAL, DISPONIBILI | |||||||
| ZADO ATRAVÉS DE | |||||||
| PLANOS MENSAIS | |||||||
| PÓS-PAGOS, COM | |||||||
| FORNECIMENT O DE | |||||||
| APARELHOS EM REGIME | |||||||
| DE COMODATO, | |||||||
| POR UM PERÍODO DE | |||||||
| 12 (DOZE) MESES, PARA | |||||||
| A CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . VALOR ESTIMATIVO | |||||||
| REFERENTE AO PACOTE | |||||||
| DE VOZ (31 LINHAS) | |||||||
| PARA ATENDER O | |||||||
| PERÍODO DE JANEIRO A | |||||||
| SETEMBRO DO EXERCÍCIO | |||||||
| FINANCEIRO DE 2026. | |||||||
| 2026 | 40/ES | 07/01/2026 | TELEFONICA BRASIL SA | EMPENHO ESTIMATIVO, | R$ 9.600,00 | R$ 3.582,92 | R$ 3.582,92 |
| RELATIVO AS DESPESAS | |||||||
| COM TELEFONIA | |||||||
| FIXA, PARA O EXERCÍCIO | |||||||
| DE 2026. | |||||||
| 2026 | 39/GL | 07/01/2026 | SERVICON AR CONDICIONAD | EMPENHO GLOBAL DAS | R$ 7.028,72 | R$ 6.150,13 | R$ 6.150,13 |
| O LTDA - ME | DESPESAS DE MANUTENÇÃO | ||||||
| E LIMPEZA DE AR | |||||||
| CONDICIONAD O CENTRAL E | |||||||
| INDIVIDUAL. VALOR PARA | |||||||
| O PERÍODO DE JANEIRO | |||||||
| A AGOSTO DE 2026. | |||||||
| 2026 | 38/ES | 07/01/2026 | BRASILSEG COMPANHIA | VALOR DO EMPENHO | R$ 3.000,00 | R$ 1.708,84 | R$ 1.708,84 |
| DE SEGUROS | ESTIMATIVO DAS | ||||||
| DESPESAS COM SEGURO | |||||||
| DE VIDA DOS SERVIDORES | |||||||
| E VEREADORES | |||||||
| DA CÂMARA, PARA O | |||||||
| EXERCÍCIO DE 2026. | |||||||
| 2026 | 37/ES | 07/01/2026 | SANTA CASA DE MISERIC. | PEDIDO GERADO A | R$ 102.000,00 | R$ 16.841,88 | R$ 16.841,88 |
| VOTUPORANGA PLANO | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| SANSAUDE | DA LICITAÇÃO: | ||||||
| 000006/25 - ANO MOD.: | |||||||
| 2025 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 1 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 1 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| DEVIDAMENTE AUTORIZADA | |||||||
| PELA AGÊNCIA | |||||||
| NACIONAL DE SAÚDE | |||||||
| SUPLEMENTAR - ANS, | |||||||
| ESPECIALIZA DA NA | |||||||
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | |||||||
| CONTINUADOS NA ÁREA DE | |||||||
| ASSISTÊNCIA MÉDICA OU | |||||||
| SEGURO SAÚDE, PARA | |||||||
| REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE | |||||||
| PROMOÇÃO DE SAÚDE AOS | |||||||
| SERVIDORES DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA , COM A | |||||||
| POSSIBILIDA DE DE | |||||||
| INCLUSÃO DE DEPENDENTES | |||||||
| , A CRITÉRIO DO | |||||||
| TITULAR. EMPENHO | |||||||
| ESTIMATIVO PARA O | |||||||
| EXERCÍCIO DE 2026. | |||||||
| 2026 | 36/GL | 07/01/2026 | P&P COLIBRI - | VALOR REF EMPENHO | R$ 4.500,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| CONSULTORIA E SOLUCOES | GLOBAL PARA O PERIODO | ||||||
| S/S - LTDA | DE 01/01/2026 | ||||||
| A 26/10/2026 | |||||||
| 2026 | 35/GL | 07/01/2026 | MGL POWER COMERCIO E | VALOR REF. EMPENHO | R$ 9.244,44 | R$ 5.392,59 | R$ 4.622,22 |
| SERVICOS LTDA | GLOBAL - PERIODO DE | ||||||
| 01/01/2025 A | |||||||
| 31/12/2025 | |||||||
| 2026 | 34/GL | 07/01/2026 | GOVERNANÇAB RASIL SA | VALOR DO EMPENHO | R$ 24.922,44 | R$ 24.922,44 | R$ 24.922,44 |
| TECNOLOGIA E GESTAO EM | GLOBAL PARA O PERÍODO | ||||||
| SERV | DE 01/01/2025 | ||||||
| A 11/07/2025. | |||||||
| 2026 | 33/ES | 07/01/2026 | FUNDACAO RADIO | VALOR DO EMPENHO | R$ 132.616,15 | R$ 9,09 | R$ 0,00 |
| EDUCACIONAL DE VOTUP. | GLOBAL - SERVIÇOS DE | ||||||
| TRANSMISSÂO DE SESSÃO | |||||||
| ORDINÁRIA - PERIODO DE | |||||||
| 01/01/2025 A | |||||||
| 11/07/2025 | |||||||
| 2026 | 32/GL | 07/01/2026 | FIORILLI SOFTWARE | VALOR DA CONTRATAÇÃO | R$ 21.539,96 | R$ 21.539,96 | R$ 21.539,96 |
| LTDA | DE SERVIÇOS DE SOFTWARE | ||||||
| - SISTEMA CONTABIL, | |||||||
| COMPRAS,PAT RIMONIO, | |||||||
| FINANCEIRO E | |||||||
| TRANSPARÊNC IA, DE | |||||||
| 01/01/2026 A | |||||||
| 02/05/2026. | |||||||
| 2026 | 31/ES | 07/01/2026 | ELEKTRO ELETRICIDAD | VALOR DO EMPENHO | R$ 144.000,00 | R$ 82.202,41 | R$ 63.928,62 |
| E E SERVICOS | GLOBAL RELATIVO | ||||||
| S/A | AOS SERVIÇOS DE | ||||||
| ENERGIA ELÉTRICA DE | |||||||
| 2026. | |||||||
| 2026 | 30/ES | 07/01/2026 | V1 PRODUCAO DE VIDEOS | VALOR REF EMPENHO | R$ 13.100,00 | R$ 13.100,00 | R$ 13.100,00 |
| LTDA | GLOBAL PERÍODO DE | ||||||
| 01-01-2026 A | |||||||
| 11/07/2026, DO CONTRATO | |||||||
| DE GRAVAÇÃO DE IMAGENS | |||||||
| DA S SESSÕES | |||||||
| ORDINÁRIAS. | |||||||
| 2026 | 29/OR | 07/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | 1/3 DE FERIAS | R$ 1.167,50 | R$ 1.167,50 | R$ 1.167,50 |
| MUNICIPAL | VEREADOR VILMAR | ||||||
| FERREIRA DA SILVA | |||||||
| 2026 | 28/OR | 07/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO VEREADOR | R$ 3.502,50 | R$ 3.502,50 | R$ 3.502,50 |
| MUNICIPAL | VILMAR FERREIRA DA | ||||||
| SILVA | |||||||
| 2026 | 27/OR | 07/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | 1/3 DE FERIAS DE | R$ 14.642,50 | R$ 14.642,50 | R$ 14.642,50 |
| MUNICIPAL | VEREADORES | ||||||
| 2026 | 26/OR | 07/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DE VEREADORES | R$ 43.927,50 | R$ 43.927,50 | R$ 43.927,50 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2026 | 25/OR | 07/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 4.659,93 | R$ 4.659,93 | R$ 4.659,93 |
| MUNICIPAL | (A) SERVIDOR | ||||||
| (A) CESAR FERNANDO | |||||||
| SOARES DA COSTA | |||||||
| 2026 | 24/OR | 07/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FÉRIAS DO (A) | R$ 1.694,08 | R$ 1.694,08 | R$ 1.694,08 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR (A) CESAR | ||||||
| FERNANDO SOARES DA | |||||||
| COSTA | |||||||
| 2026 | 23/OR | 07/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 3.272,60 | R$ 3.272,60 | R$ 3.272,60 |
| MUNICIPAL | (A) SERVIDOR | ||||||
| (A) LARISSA MARTA DA | |||||||
| SILVA CARDOZO | |||||||
| 2026 | 22/OR | 07/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FÉRIAS DO (A) | R$ 6.545,22 | R$ 6.545,22 | R$ 6.545,22 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR (A) LARISSA | ||||||
| MARTA DA SILVA | |||||||
| CARDOZO | |||||||
| 2026 | 21/OR | 07/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 4.338,50 | R$ 4.338,50 | R$ 4.338,50 |
| MUNICIPAL | (A) SERVIDOR | ||||||
| (A) THIAGO RUVIERI | |||||||
| DELALIBERA | |||||||
| 2026 | 20/OR | 07/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FÉRIAS DO (A) | R$ 8.677,02 | R$ 8.677,02 | R$ 8.677,02 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR (A) THIAGO | ||||||
| RUVIERI DELALIBERA | |||||||
| 2026 | 19/OR | 07/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 2.678,94 | R$ 2.678,94 | R$ 2.678,94 |
| MUNICIPAL | (A) SERVIDOR | ||||||
| (A) ROSELAINE | |||||||
| CORREIA | |||||||
| 2026 | 18/OR | 07/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FÉRIAS DO (A) | R$ 5.357,89 | R$ 5.357,89 | R$ 5.357,89 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR (A) | ||||||
| ROSELAINE CORREIA | |||||||
| 2026 | 17/OR | 07/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 917,04 | R$ 917,04 | R$ 917,04 |
| MUNICIPAL | (A) SERVIDOR | ||||||
| (A) ELISANGELA | |||||||
| BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||||
| SUGANAME | |||||||
| 2026 | 16/OR | 07/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FÉRIAS DO (A) | R$ 1.834,08 | R$ 1.834,08 | R$ 1.834,08 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR (A) | ||||||
| ELISANGELA BARBOSA DE | |||||||
| OLIVEIRA SUGANAME | |||||||
| 2026 | 15/OR | 07/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 1.426,17 | R$ 1.426,17 | R$ 1.426,17 |
| MUNICIPAL | (A) SERVIDOR | ||||||
| (A) LEONARDO | |||||||
| LEMES SANTANA | |||||||
| 2026 | 14/OR | 07/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FÉRIAS DO (A) | R$ 2.852,35 | R$ 2.852,35 | R$ 2.852,35 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR (A) | ||||||
| LEONARDO LEMES | |||||||
| SANTANA | |||||||
| 2026 | 13/OR | 07/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 2.009,31 | R$ 2.009,31 | R$ 2.009,31 |
| MUNICIPAL | (A) SERVIDOR | ||||||
| (A) JOCENIR FABIO DE | |||||||
| SOUZA | |||||||
| 2026 | 12/OR | 07/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FÉRIAS DO (A) | R$ 4.018,62 | R$ 4.018,62 | R$ 4.018,62 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR (A) JOCENIR | ||||||
| FABIO DE SOUZA | |||||||
| 2026 | 11/OR | 07/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 1.471,72 | R$ 1.471,72 | R$ 1.471,72 |
| MUNICIPAL | (A) SERVIDOR | ||||||
| (A) JOANA APARECIDA | |||||||
| RAUTCH DE LIMA | |||||||
| 2026 | 10/OR | 07/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FÉRIAS DO (A) | R$ 2.943,45 | R$ 2.943,45 | R$ 2.943,45 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR (A) JOANA | ||||||
| APARECIDA RAUTCH DE | |||||||
| LIMA | |||||||
| 2026 | 9/OR | 07/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 1.375,49 | R$ 1.375,49 | R$ 1.375,49 |
| MUNICIPAL | (A) SERVIDOR | ||||||
| (A) RICARDO MACHADO | |||||||
| 2026 | 8/OR | 07/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FÉRIAS DO (A) | R$ 2.750,99 | R$ 2.750,99 | R$ 2.750,99 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR (A) RICARDO | ||||||
| MACHADO | |||||||
| 2026 | 7/OR | 07/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 1.345,65 | R$ 1.345,65 | R$ 1.345,65 |
| MUNICIPAL | (A) SERVIDOR | ||||||
| (A) EDILSON RODRIGUES | |||||||
| DA SILVA JUNIOR | |||||||
| 2026 | 6/OR | 07/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FÉRIAS DO (A) | R$ 2.691,31 | R$ 2.691,31 | R$ 2.691,31 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR (A) EDILSON | ||||||
| RODRIGUES DA SILVA | |||||||
| JUNIOR | |||||||
| 2026 | 5/OR | 07/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 2.679,06 | R$ 2.679,06 | R$ 2.679,06 |
| MUNICIPAL | (A) SERVIDOR | ||||||
| (A) PRISCILA | |||||||
| MATTAR DELGOBO | |||||||
| 2026 | 4/OR | 07/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FÉRIAS DO (A) | R$ 1.411,92 | R$ 1.411,92 | R$ 1.411,92 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR (A) | ||||||
| PRISCILA MATTAR | |||||||
| DELGOBO | |||||||
| 2026 | 3/OR | 07/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 1.282,13 | R$ 1.282,13 | R$ 1.282,13 |
| MUNICIPAL | (A) SERVIDOR | ||||||
| (A) JUNIOR DE FARIA | |||||||
| VITOR | |||||||
| 2026 | 2/OR | 07/01/2026 | VOTUPORANGA CAMARA | FÉRIAS DO (A) | R$ 2.564,26 | R$ 2.564,26 | R$ 2.564,26 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR (A) JUNIOR | ||||||
| DE FARIA VITOR | |||||||
| 2026 | 1/AD | 06/01/2026 | CESAR FERNANDO | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| SOARES DA COSTA | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO |